老师,我想问一下我公司现有软件A属于增值税即征即退,正在研发软件B也属于即征即退,还未研发成功。在研发软件A的时候时间较长,在研发软件A期间取得的进项在前期已按一般项目进项税抵扣,那我现在销售软件A产生销项税,可以用研发软件B取得的进项税抵扣软件A的销项吗?
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2020-05-08
老师好,我们累计的未抵扣进项税比销项税还多,能够一次性用来抵扣销项税吗?这样本月就少纳增值税?
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2019-09-07
老师 你好 我想问一下 我们是外贸公司 我们公司房产卖掉后取得的收入的增值税销项税可不可以我们原来有的进项税抵扣?
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2020-07-08
请问是“所有出口的货物税率为零” 意思是:出口销项税税率免征,还可以抵扣进项税,是这样理解吗吗?
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2022-02-10
4月开进来的进项发票要出口退税的,认证不抵扣,8月由于金额错误,重开,纳税申报表2会自动跳出进项转出的金额,但是这个金额4月没有抵扣,其实是不用转出的,那要如何申报?
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2018-09-12
我上个月的发票没有得人证抵扣当时做账做在了待抵扣进项税,这个月认证了怎么做账?
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2019-12-13
简易办法计税,不能抵扣进项税吗
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2022-05-06
老师好。我们端午节要购买粽子作为员工福利。请问是开普票比较好吧?开专票还需要做进项税转出对吧?因为外购的和自产的产品作为员工福利,都是不可以抵扣进项税的。
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2020-06-09
老师,用于集体福利的产品进项税不能抵扣,那发票还要扫描认证吗?还是不用做任何处理?
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2019-06-05
销售商品开出普通发票,销项税额可以用进项税额抵扣吗
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2015-11-29
本月只有进项税额没有销项税额,也没有抵扣,怎么做账呢
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2019-08-30
因进项发票不合规前期已认证抵扣如何进行进项税额转出
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2018-07-12
您好,我司是做原木与木材加工销售的,我司进项是林业公司开出的农业免税普通发票,按规定原木销售可抵扣进项额的9%,木材深加工后销售可加计扣除1%,请问收到进项时做分录 借方的进项税额是计9%吗?那领用时做分录 有深加工的话借方进项税额除了9%还有一个加计扣除1%,这种情况分录应该怎么做?
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2019-09-16
增值税的计算 是 销项-进项,那么应交税费里面的应交增值税 就是销项-进项, 进项税转出是什么意思 , 带抵扣进项税额 和待认证进项税额 和 进项 销项税额有什么关系呢
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2019-01-24
12月有一张原材料进项票开错抬头名了,已在12月抵扣进项税,2月需冲红12月发票,重新开一张正确的,账务分录处理是怎样的?要进项转出吗?
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2021-02-04
你好。什么情况下会用:应交税费-应交增值税-销项税额抵减? 这个跟:把销项税额放在借方有什么区别呢?
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2019-12-17
增值税进项抵扣联装订成册是要附上清单吗?
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2023-09-13
老师,去年10月我有一个月填错了进项加计抵减额,导致有3万进项额没抵扣,我可以把这3万进项干脆留到2022年度抵扣吗?免得还要退税麻烦
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2022-02-20
之前进项已认证抵扣,发生退货时,进项税额怎么做分录
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2022-03-08
增值税专票是不是只有当月认证了才能计入待抵扣进项税额,计入了待抵扣进项税额,但是下月才认证有影响吗
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2019-01-02