老师,好几年没有结转销项进项了,月末结转,销项大于进项,税费以前已经交过了,多出来的销项怎么写分录
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2022-03-07
有一笔国税罚款,是用进项税抵的,进项转出后,现在项目上应交税金科目是负的,但是还多了笔转出的金额,该怎么做账?
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2019-01-15
购进50台电脑奖励给业绩突出的员工,进项税额想要转出吗
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2019-05-19
老师,福利费做进项税额转出中,福利费的进项税不能作为抵减销项税,所以转出但为什么计入管理费用这个怎么理解?
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2018-10-19
非应税项目的进项税转出,比如公司的福利,帮员工买的保险,那么申报表里进项转出是填集体福利、个人消费这一栏吗
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2018-08-07
老师,我看公司科目余额明细表,应交增值税一级科目余额是借方614.56,进项税额是533355.73,销项税额是947827.13,转出未交增值税是414816.85,进项税额转出的期末余额在贷方10.89元,待抵扣进项税是280,但是报表上留底抵扣进项是345.45,跟应交增值税余额614.56不一致,差在进项税额转出10.89那里,这种情况对吗?进项税额转出科目正常要有余额吗?
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2020-07-30
本月进项大于销项,进项跟销项结转到应交税费—应交增值税—转出多交增值税,进大于销的差额再借:应交税费—未交增值税,贷:应交税费—应交增值税—转出多交增值税,对吗?谢谢!
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2020-06-04
一般纳税人购进电脑固定资产是算了进项税的,报废出售电脑时应该进项税转出吧。为什么在张师师老师讲解的工业制造课程里,出售报废电脑200元没有考虑进项税转出呢
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2018-06-22
一般纳税人转简易征收后前期己抵扣固定资产进项要补交税款吗,进项要转出不
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2019-04-10
18年12月已经认证了发票,然后19年1月开了红字信息表,在申报1月的税,主表填了进项税转出,那我1月做账的时候,要做一笔借进项税转出,贷进项税吗,但销项负数发票,对方2月才给到
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2019-03-19
1.付款时 借:营业费用 1553.4 应交税金-进项税 46.6 贷:现金 1600 2.现在收回退款 借:现金1600 贷:营业费用 红字 1553.40 应交税金—进项 红字 46.603.进项税转出 借:营业费用 46.60 贷:应交税金——进项税转出 46.604.计提税 借:应交税金——进项税转
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2019-01-09
已经认证,先按照正常的做进项分录借:库存商品应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款红冲 做进项转出是否直接这样借:库存商品贷: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)应交税费-应交增值税(进项税额) 和应交税费-应交增值税(进项税额转出)不用再做分录吗?
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2019-03-28
年末结转销项税进项税和转出未交增值税,还有一个税盘280,分录怎么转?
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2020-03-23
为什么在科目余额表里“转出未交增值税:、”借方余额是401147.55?可分录做的时候是进项也转出的,,那不是应该“转出未交增值税”本期发生额是进项加销项的合计吗可这个科目余额表里怎么会是401147.55‘老是这个我没看明白分录是进项,销项都转出了
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2018-02-04
你好!我们是商品配件,进项税额转出了一部分,而销项税额和进项税确没转出就交了增值税和附加税,后发现进项税额有笔没认证,增值税和附加税就多交了,怎么做分录,怎么办,谢谢
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2019-10-11
某企业因管理不善丢失了一台笔记本电脑,购入时原价10000元,增值税进项税额额1300元,进项税额已认证并抵扣,企业作为固定资产核算。截至丢失时,已计提折旧额3000元,收到责任人赔偿2000元。应计入营业外支出的金额为多少? 按比例进项税额转出为什么1300✘70%
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2021-12-31
老师,想问下出口退税:比如目前公司出口一批货物,购买这批货物材料的进项税是110万(已经抵扣)。现在说可以享受出口退税,目前账面留抵税额是68万,税局说要做出口货物的进项税额转出。我理解是将110万已经抵扣进项税退给我,本期应该缴纳110万销项税(进项税额转出导致的销项税),同时可以使用留抵税额68万,综合可以收到42万税金退还,我理解正确吗?
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2024-03-12
请教个问题:供应商上游企业之前没有回函,导致我们进项税额转出几万元,现在供应商上游企业已回函,我也已经打电话给我们的专管员确认了,他说回函正常,叫我下个月申报税时提前两天把申报表拿给他,抵税,是不是下个月就可以正常抵税了,因为我这个月要开好多销项发票,但是我现在又很缺进项,我怕把客户的开发票了,下个月那些转出的进项又不给抵扣了
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2019-08-13
三个问题分开回答,谢谢。 1.出口退税是什么意思?退进项还是退销项? 2.免税,意思是:我卖出去的不产生销项,对应的进项作转出。对吗? 3.零税率,意思是:我卖出去不产生销项,对应的进项不用转出,用于抵扣其他销项。对吗?
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2020-06-30
老师好,请问我的结转进项税额为6100,结转销项税额为10200,请问我的结转进项税额转出是多少?结转进项税额转出的会计科目应放在应交税费-应交增值税中的三级科目还是放在二级科目呢?感谢老师的解答
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2020-05-30