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跨区域异地预交税款为啥还会牵扯到个人所得税。但是办理人去办理只有企业所得税和增值税和附加税这些。
1/2189
2021-11-03
师,您看下这样的分录对吗 入库,借;库存商品,91 应交税费-应交增值税-进项税额9 贷:银行存款 100, 销售出库价税合计50: 借:银行存款50,贷,主营业务收入45.87 应交税费-应交增值税-销项税额4.13 结转增值税;借应交税费-应交增值税-销项税额4.13 应交税费-应交增值税-转出未交增值税4.87 贷:应交税费-应交增值税-进项税额9 转出未交增值税 借;应交税费-未交增值税4.87 贷;应交税收-应交增值税-转出未交增值税4.87
3/288
2022-06-04
请问增值税加计抵减可以冲管理费用吗?
4/866
2022-01-13
公司购入车辆时开具的增值税普通发票,现在把车卖掉,能使用简易计税的征税吗
2/999
2022-06-10
中石化油卡充值的发票丢了怎么办
1/3370
2019-04-30
酒店住宿行业,享受2020年8号公告免征增值税优惠,假设: 2020年1月不含税营业收入:100 当月销项税:6 进项税:5 进项转出:2 免税收收入:55 如何做账务处理
1/10785
2020-02-25
老师您好,我刚入职了一个建筑公司,发现全部是挂靠业务他们是这么处理的,工程款打入我们对公账户,我们扣除税费及管理费,剩下的工程款以预付工程款的形式转出给挂靠方,而挂靠方从未开回过发票给我们,请问这么做对我们公司有什么影响?有什么更好的方法呢?怎么做账呢?我们企业所得税是核定征收,增值税是简易征收,
3/784
2019-07-16
简易征收的一般纳税人,取得的增值税专票是否需要认证?若需要认证,做账的时候是否需要先做进项税,再做进项税转出?还是完全不做进项税?
1/2648
2018-11-26
各位老师,请问一下,上个月单位付了一笔办公用品钱,发票也收到了,增值税进项税报税前也已勾选认证,当时做的会计分录是:借:管理费用-办公费 应交税费-应交增值税进项税额 贷:银行存款,这个月发现款没有汇到该公司的指定账号,所以就退款,准备重新支付,收到退款咋做分录啊?主要是想知道这个已经勾选的增值税进项税额该怎么处理,谢谢各位老师!
1/635
2020-06-18
贸易公司,查账征收,是个人独资企业。请问所得税怎么交,比例是多少?
3/727
2019-07-12
待抵扣进项税转出做分录 借:管理费用 贷:应交税费应交增值税进项税额转出,这个摘要怎么写?
1/292
2024-03-07
车辆保险费发票是专票,可以抵扣,账务处理做借:管理费用,借:应交税金-应交增值税-进项税 贷:应付账款,,对吗
1/3397
2019-06-01
小规模纳税人开了专票,借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费应交增值税,这部分税额还用计提吗?还是不用管,等下月缴纳的时候借:应交税费应交增值税 贷:银行存款。
1/741
2020-07-14
转出未交增值税在下年怎么办
1/380
2023-02-25
建筑施工企业使用简易征税 差额征税 预交的企业所得税 如何计算
1/1982
2018-04-19
老师,怎么红冲跨年的下面两个分录 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)200 贷:应交税费-未交增值税200 借:应交税费-未交增值税200 贷:营业外收入-免税收入200
1/614
2020-07-08
销售:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 结转:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 当月没有进项,这样做对吗?
1/485
2021-12-10
老师问一下小规模增值税转营业外收入借应交税费―应交增值税贷营业外收入―减免增值税吗?还是借应交税金―未交增值税贷营业外收入―减免税款
1/1684
2020-10-28
3月份做的280元税控盘抵扣分录,发现做错了,4月份我该怎么调整?我冲平营业外收入挂管理费用,报表就出问题,对应不上! 借:管理费用 贷:银行存款等 借:应交税费——应交增值税 贷:营业外收入
2/529
2019-05-16
公司业务招待购买酒收到增值税专票,报销时借:管理费用-业务招待费 应交税费-待抵扣进项税 贷:银行存款 由于不能抵扣转出到费用 借:管理费用 贷:待抵扣进项税,后面还要怎么账务处理,结转进项税吗,增值税纳税申报时怎么填
1/1138
2019-01-03
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