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I月份应交税费在借方2万多是不是未抵扣的税费
1/440
2017-09-27
为什么库存里有1791159.5,应交税费期末余额是-29017.12,本月还得认证,这些库存是一直有,是不是这些库存的税早晚要缴纳的?
1/279
2019-02-22
应交税费-进项大于销项,进项转出也有余额,月末应该如何处理,分录怎么做
1/334
2019-07-05
老师,上个月的进项大于销项的发票,那在报表里的应交税费栏里是应该填零还是负数?
1/391
2016-08-11
老师,这个应交税费是负数,是还没抵扣的税费是吗
1/305
2019-10-16
老师,我上年12月份,工资和税费我都没有计提,然后现在资产负责表中会显示应交税费在贷方有数据,应付职工应酬贷方也有数据怎么办?
1/328
2020-03-21
那就直接在建账时,把其他应交款下的明细科目设到应交税费下,对不?
1/409
2018-09-14
老师,应交税费-进项,这个科目有数,月末需要结转嘛,结转到哪里
1/436
2019-10-14
老师,我联系实操作业提交答案为啥显示应交税费栏是错误的?
1/301
2022-03-20
接手一家新公司,之前会计做的账应交税费出现借方余额,检查发现因为没有先计提就支付了,我该怎么处理
5/220
2021-11-26
新接手公司,发现3月应交税费帐面应交税费是5549.28,4月实际交税是5548.10,5月发现帐上还要交1.18元,实际已交清差1.18怎么调?
2/242
2021-06-02
一年累积下来应交税费和实际缴纳的有零点几的差额能调一下吗
1/119
2022-04-08
内账的应交税费为什么不用设二三级科目??
1/754
2017-07-30
老师,您好,有个问题想请教一下,公司账上的应交税费分明细了,就是做账的时候都是单独做的,有关联的明细也没有相互结转,可以一笔调过来吗?
1/465
2020-07-10
销售开出的普票也不列明应交税费吗
1/445
2018-10-25
现在年末要把应交税费-进项 销项都结转一下吗
1/894
2019-01-08
问下应交税费下有待认证这个科目吗?
1/465
2018-12-08
计提的时候交税应该是17672.04,银行扣款是17192.04 做出来凭证就是少480 应该是应交税费的余额应该平但是平不了对了480元 是多了480元 金额就是对不上咋办
2/412
2018-10-16
老师,我看之会计做账应交税费待抵税金,这样是怎么去区分的?上课时咋没有看到有这样的科目的??
1/457
2019-08-23
老师。我问下,租金收入,不是有做个应交税费分录吗,那后续这个科目如何转掉
1/399
2019-07-15
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