请问老师,本期公司进项税大于销项税 做分录 借:转出未交增值税 贷:其他收益 对不对
2/135
2023-10-22
每个月的销项税进项税需要结转到转出未交增值税科目里吗,为什么
2/602
2022-04-20
销货开的是普通增值税发票产生的销项税,进项税专票可以抵扣这样的普票销项税吗?
1/862
2019-01-04
老师好 本期没有销项票 勾选认证的进项留着以后抵扣 做 借应交税费-增值税-待抵扣进项税额 是吗?
1/133
2021-04-10
老师,月底统计进销项,是指把当月增值税专用发票销项税额的合计数减去进项税额的合计数吗?
1/1140
2020-04-27
我们公司一笔进口增值税,在没有认证相符的情况下,我点了稽核通知书确认,然后形成了待抵扣进项税额,这个要怎么处理?
6/564
2020-01-14
年末一般纳税人会吧增值税进项和销项发生额余额结转空吗?
1/819
2020-01-14
增值税加计递减,是按认证进项税额的10%,车票有扣除的吗,这个是按认证进项税+车票可扣除税费+认证进项税10%
5/1093
2019-05-20
老师好,我们是建筑工程单位,销项税额13万进项税金9万 与 销项税金9万进项税金13万,在增值税方面,哪个更节税呢?
1/182
2022-09-29
增值税一般纳税人进项税额转出怎么做账?
1/915
2017-08-13
开普通增值税发票上的税金属于进项税吗
3/624
2016-07-07
老师这个进项税额转出 转出未交增值税 有的不懂,可以解释下吗
1/174
2019-04-26
老师我这月增值税进项税额大于销项税额,还用做增值税结转吗?您帮忙看下这是我从财务软件导出的结转9月30号的数据。未交增值税不是每月处理,是不是代表不用每月结转?这应交税金是-136733元啊,我们应该怎么账务处理啊,
2/504
2019-10-16
)2019年12月2日,宏兴公司销售一批商品给金鑫商贸,商品含税售价为100000元,未收到款项。 (3)2019年12月3日,宏兴公司购入甲商品一批,发票账单等结算凭证已到,增值税专用发票注明的商品价款为120000元,增值税进项税额15600元。甲商品尚在运输途中,宏兴公司开出支票支付货款及增值税。 (4)2019年12月5日,宏兴公司用支票支付采购甲商品的装卸费3000元。 (5)2019年12月5日,甲商品运达企业,验收合格入库
4/369
2022-06-04
202×年3月20日甲公司从W企业购人A材料1000千克,买价40000元,增值税5200元 对方代运费500元(取得增值税专用发票,注明增值税进项税额45元)。款项转账支付,材料已验收
1/1308
2022-05-20
2019年7月3日s企业从B公司购入甲材料1000千克,取得增值税专用发票,发票上注明每千克100元,买价100000元,增值税进项税额13000元,材料已经验收入库,货款尚未支付。
1/515
2022-10-20
老师,你好,外账做了一笔进项税额转销项税额,然后缴纳增值税的时候没有计提缴纳的增值税,直接做的应交税金-应交增值税-销项税。这样是可以吗?
3/301
2022-12-17
如果上月的进项税额大于销项税额,本月销项大于进项,且形成应缴税款,上月和本月的增值税会计分录如何做?
1/878
2019-08-06
老师,我出口退税企业,我的进项发票(用于出口退税)在8月收到做账了,但进项税至现在还未勾选确认,那我在8月做账时,进项税应该是应交税费-应交增值税-进项税,还是应交税费-待认证进项税里或者别的科目?或者我的进项发票索性在勾选的那个月再入账,这样进项税就直接借:应交税费-应交增值税-进项税?
1/1027
2019-11-08
老师 月末进项税大于销项税 还需要做转出未交增值税这笔分录吗?
1/956
2019-05-22