审计人员在进行财务报表审计时,如果依赖相关信息系统所形成的财务信息和报告作为审计工作的依据,则必须考虑相关信息和报告的质量。具体来说,审计人员需要在整个过程中考虑的信息有( )。 A、及时性 B、授权体系 C、准确性 D、访问限制
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2020-03-02
你好,我之前在一家公司担任财务负责人,离职时未进行财务负责人变更。现在那家企业变成非正常户了,我怎么解除关联关系?
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2022-07-26
公司做账少缴税,有的销售没有开发票,是属于做假账吗?会计有哪些风险责任
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2018-12-29
什么企业什么情况下需要审计,怎么我就职这么多中小企业,从来没有经历过税务审计和专项审计?
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2022-01-19
我在事业单位担任出纳人员,现领导让我负责政府网采购,我觉得这不属于我的职能职责范围,拒绝了领导。综合办公室主任认为采购不是办公室的事情,他认为是财务的事情。我现在非常苦恼
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2019-07-31
老师,关联业务往来年度报告申报中308委任方名称什么意思?怎么填写?
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2022-03-19
天津网上电子税务怎么申报印花税?
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2021-08-10
,请问老师,公司年终结账发现账上有一笔挂账,是某个事务所开的审计费用专票,且已经认证了,做了进项,但是这笔钱当初可能走了私帐,记录找不到了,现在想把这笔帐作品,怎么做呀?
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2019-01-10
小规模公司:老师我公司在今年8月份成立,因为要接个大项目,需要找事务所出具审计报告,请问未满1年的公司可以出具审计报告吗?
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2016-11-22
这个会计年限是啥意思? 从事会计工作的年限吗?
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2019-03-19
财务审计纸制报告上没有盖红章,章都是黑白的。事务所说每页都有赋码,没关系的,这样可以吗?
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2023-04-11
不按规定缴纳所认缴出资的股东,应对已足额出资的股东承担违约责任是正确吗?不是说要书面通知后,超出通知的出资期限,才承担违约责任吗?
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2022-02-11
A注册会计师负责审计甲公司2017年度的财务报表,在审计过程中,实施了如下的审计程序: (1)检查资产负债表日前后的营业收入是否已经计入恰当的会计期间。 (2)将2017年年末产成品账面单位成本与2018年年初单位产品可变现净值比较。 (3)将员工工薪表中列示的员工总人数与经实际清点并确认的员工人数比较。 (4)针对资产负债表日后付款事项,检查银行对账单及有关付款凭证。 (5)针对融资租入的固定资产,验证有关租赁合同,证实其并非经营租赁。 要求:根据上述审计程序,请指明每一项审计程序主要针对的是哪个财务报表项目的哪个认定(每个审计程序仅限一个项目的一个认定)。
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2022-06-01
1.A注册会计师负责审计甲公司2017年度的财务报表,在审计过程中,实施了如下的审计程序: (1)检查资产负债表日前后的营业收入是否已经计入恰当的会计期间。 (2)将2017年年末产成品账面单位成本与2018年年初单位产品可变现净值比较。 (3)将员工工薪表中列示的员工总人数与经实际清点并确认的员工人数比较。 (4)针对资产负债表日后付款事项,检查银行对账单及有关付款凭证。 (5)针对融资租入的固定资产,验证有关租赁合同,证实其并非经营租赁。 要求:根据上述审计程序,请指明每一项审计程序主要针对的是哪个财务报表项目的哪个认定(每个审计程序仅限一个项目的一个认定)。
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2023-05-08
A注册会计师负责审计甲公司2016年度的财务报表,在审计过程中,实施了如下审计程序: (1)检查资产负债表日前后的营业收入是否已经计入恰当的会计期间。 (2)将2016年年末产成品账面单位成本与2017年初单位产成品可变现净值进行比较 (3)将员工工薪表中列式的员工总人数与经实际清点并确认的员工人数进行比较; (4)针对资产负债表日前后付款事项,检查银行对账单及有关付款凭证; (5)针对融资租入的固定资产,验证有关租赁合同,证实其并非经营租赁; 要求:根据上述审计程序,指明每一项审计程序主要针对的是哪个财务报表项目的哪个认定。(每个审计程序仅限一个项目的一个认定。)
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2021-11-09
注册会计师冯海霞负责审计清丰公司2018年度的财务报表,在审计过程中,实施了如下的审计程序:A.检查资产负债表日前后的营业收入是否已经计入恰当的会计期间B.将2018年年末产成品账面单位成本与2019年年初单位产品可变现净值比较C.将员工工薪表中列示的员工总人数与经实际清点并确认的员工人数比较D.针对资产负债表日后付款事项,检查银行对账单及有关付款凭证E.针对租赁的固定资产,验证有关租赁合同【要求】根据上述审计程序,请指明每一项审计程序主要针对的是哪个财务报表项目的哪个认定(每个审计程序仅限一个项目的一个认定)
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2022-05-30
算一个业务员周转天数指标,为什么包含该业务员名下所有还没有到还款期限的业务,没有到还款期限的业务就不应该有周转天数,对吗?
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2017-12-18
甲公司下列的人员属于会计人员的有( ) A.会计机构负责人刘某 B.出纳人员王某 C.总会计师张某 B.总经理赵某
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2020-01-31
(1)由于在审计过程中识别出重大错报,并提出审计调整建议,注册会计师重新评估并修改了重要性,并将计划阶段评估的重要性的工作底稿删除,代之以重新评估的重要性工作底稿。 (2) 注册会计师就审计中发现的重大事项与乙公司治理层进行了网络视频沟通,因双方沟通充分,故未纳入审计工作底稿。 (3)审计工作底稿中包含了总体审计策略与具体审计计划,注册会计师将进一步审计程序的审计方案记录在总体审计策略的工作底稿中。 (4)审计报告日后,注册会计师对审计报告日前收到的应付账款询证函中存在的差异进行调查,确认其金额和性质均不重大,并记录于审计工作底稿。 (5)在归整审计档案时,注册会计师删除了存货减值测试审计工作底稿初稿。
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2022-04-28
老师好!请问如果直系亲属有过刑事责任或则被判处域外执行,对后代有哪些影响,及不能从事哪些行业的工作
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2021-04-19