应交税金-应交增值税(转出未交增值税)科目有余额是正常的么,如何会结平呢
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2018-06-22
应交税费应交增值税转出未交增值税科目有余额咋样做处理
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2017-02-16
增值税的金额我是不是应该看应交税费-应交增值税-转出未交增值税的借方金额减免的国税是看应交税费-应交增值税-转出未交增值税的贷方金额
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2018-03-20
在增值税科目里面,先把所有的科目转进 应交税费-应交增值税--(转出未交增值税), 最后再把它转进未交增值税是吧?
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2018-12-27
老师我们是建安业,这个月有外地预交税款,把应交增值税全部用预交税款抵了。例如:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税100 贷:应交税费-预交增值税100 那这个月用交附加税吗?
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2019-01-10
老师,月末增值税需不需要做借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税
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2015-10-22
1:当月增值税进项大于销项,用借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 -1,贷:未交增值税 -1吗?2:用每月把进项、销项结平,结转至未交增值税吗,转出未交增值税是负数(借方)是不是就是留抵呀?
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2017-09-20
是不是还需要在做一笔借应交税费~未交增值税 贷应交税费~应交增值税~转出多交增值税
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2022-04-20
公司当月只有进项,没有销项,要做进项转出分录吗,还是不用做 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费—应交增值税-应交进项税
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2021-07-09
老师,年底进账税和销项税都要结转到应交税费~应交增值税~转出未交增值税,是转的的一年的发生额还是期末余额
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2022-01-08
老师,12月有留抵税14.16元,结转增值税后的科目余额表是这样吗?12月结转增值税: 借:应交税费——销项 136584.22 贷:应交税费——进项130503.37 贷:应交税费_应交增值税_转出未交增值税6080.85 我到22.1月结转的时候应该怎么做分录呢?@欣欣老师 
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2022-03-09
老师,比如进行10 销项无,结转增值税的分录 怎么做,正常是借应交增销项0,贷应交增值税进项10,差额计入应交税金/应交增值税/转出未交增值税吗? 还是可以直接做一步分录 借 应交增值税-转出未交-10 贷应交增值税-未交增-10
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2023-04-13
应交税金-应交增值税,转出未交增值税是什么意思,什么时候会用到
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2017-06-01
老师,我们5月份有进项,6月才认证,那6月份报5月份税时是还不能抵扣的对吗?那5月份的帐务处理,这一步,借:应交税费用-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税,这个未交增值税税额要减去进项吗,还是下月再减?
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2016-06-18
应交税费应交增值税 转出未交增值税 转出未交增值税这个科目啥意思吗?为什么存在
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2020-04-05
老师,期末的时候是不是要把应交税费-应交增值税的借方和贷方都转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税里
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2021-05-08
年度终了,增值税留底 要做借:应交税费--未交增值税 贷:应交税费--应交增值税(转出未交增值税)吗
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2018-09-18
什么时候做应交税费-应交增值税-转出未交增值税
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2017-04-06
根据\"应交税费--应交增值税--转出未交增值税\"科目差值,根据\"应交税费--应交增值税--转出未交增值税\"科目差值,转入\"应交税费--未交增值税\"科目借或贷这句不是很明白转出未交增值税的差值我如何判断它在借还是贷方
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2018-01-18
老师,应交税费-应交增值税-转出未交增值税不用加期初余额45000元吗,为什么不加呢?
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2021-03-10