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请问老师职工教育经费不是通过
应付职工薪酬
体现吗?为什么所得税的章节说职工教育经费不能确认为负债呢?
1/1640
2020-06-24
老师,请问一下,福利费只能按照工资薪金的的14%扣除对吗?一般做账的时候,
应付职工薪酬
福利费是不是应该等于销售费用+管理费用下的职工福利费?
1/771
2019-11-08
企业购入大米用于职工食堂,取得了专票,这笔业务是直接借管理费用-福利费,贷库存现金,还是要先通过
应付职工薪酬
-职工福利费转下再入管理费用-福利费?
1/1647
2017-12-18
公司出去聚餐,看电影等,属于团建福利 借 管理费用—团队建设费 贷 银行存款 中间要不要从
应付职工薪酬
—职工福利费 走一遍?
1/2693
2019-07-19
老师,您好,请问公司为职工食堂购买的餐具(电饭煲,炒锅,筷子,碗等)是否可以直接这样做分录 借:管理费用 ---福利费 贷:
应付职工薪酬
---职工福利费 借:
应付职工薪酬
---职工福利费 贷:库存现金 请问这样支出的费用(有发票)是否可以税前扣除?
1/2653
2017-12-15
老师,职工薪酬支出及纳税调整明细表中职工福利费支出账载金额和实际发生额如何填?
应付职工薪酬
账面数73059.3元,计提数为78459.3
9/2716
2020-05-12
管理费用福利费跟
应付职工薪酬
职工福利费税前扣除标准一样吗
1/350
2024-01-03
老师 发放工资时 借方
应付职工薪酬
工资 贷方
应付职工薪酬
社保个人 应交税费 个人所得税 银行存款 借方是应发工资吗 员工实际收到的工资是贷方的银行存款吗
3/530
2021-03-06
老师,要是我计提工资的时候,是做怎样的分录呢?管理部门和销售部门的,是不是借:管理费用/销售费用,贷:
应付职工薪酬
—应付工资?
1/541
2014-10-14
#提问#老师,社保扣款的时候可以这样记账吗?借:管理费用-社保(公司部分),借:其他应收—养老/失业/医疗(个人部分),贷:银行存款,没走
应付职工薪酬
科目
1/421
2020-03-23
公司业务员的借款和还借款是从工资里面直接发放和扣除的,比如工资是9000,保险400,个税30,借款1000,那我这个月计提工资的时候是这么计提的么:借:管理费用-工资9000 贷:保险400 个税30
应付职工薪酬
-工资8570 ;再借其他应收 1000 贷
应付职工薪酬
-借款1000 么 可以在
应付职工薪酬
加二级科目 借款么
1/681
2019-03-14
我们自主研发的 然后研发阶段的主要支出是工资 , 然后 ,我们是上个月研发好的 就直接出售了 借;研发费用 贷;
应付职工薪酬
等科目借无形资产 贷;研发费用 借:应收账款 贷:无形资产这样写可以么
1/587
2018-04-13
公司是一般纳税人,问题业务如下:确认应收账款8000元,分期回款(大概10个月-12个月),给销售人员的提成是按回款计算,那“
应付职工薪酬
”按8000元*比例,一次计提,还是按每次的回款计提呢?
1/1185
2019-03-28
拿到一张专用发票,内容为培训费,借方记管理费用和应交税费,贷方是否全额记入
应付职工薪酬
?
1/593
2019-02-17
老师,宿舍买床 金额2124.27 税款63.73 发票下个月在认证 具体分录是这样吗 借管理费用福利费2124.27 应交税费待认证发票63.73 贷
应付职工薪酬
福利 2188 借
应付职工薪酬
福利2188 贷银行存款2188 麻烦老师看下 新手不懂
1/508
2018-10-30
老师,去年年底我计提了10万奖金,借 管理费用,贷,
应付职工薪酬
,这次实际发放是6万,这个月我把计提的10万红冲了,然后再 借
应付职工薪酬
6,贷应交税费,银行存款, 这样操作对吗
1/600
2020-05-14
甲公司2x22年5月以一批自产的应税消费品发放给职工作为福该批产品的成本为20000元,计税价格为25000元,增值税税额为3250元,消费税税额为2500元,则甲公司应当确认
应付职工薪酬
的金额为多少,分录应该怎么写?
1/5528
2021-12-12
甲小企业2021年5月以一批自产的应税消费品发放给职工作为非货币性福利。该批产品的成本为20 000元,计税价格为26 000元,增值税税额为3 380元,则甲小企业应当确认的
应付职工薪酬
金额为( )元。
1/2432
2022-01-01
交通补贴有发票,要贴票怎么做分录比较好 方案一是直接放入工资,会计分录: 计提: 借:管理费用-工资 2530 贷:
应付职工薪酬
-工资 2530 实际发放: 借:
应付职工薪酬
-工资 2530 贷:库存现金 2530 方案二 是放入福利费,会计分录: 计提: 借:管理费用-工资 2200 -福利费 330 贷:
应付职工薪酬
-工资 2200 -福利费 330 实际发放: 借:
应付职工薪酬
-工资 2200 -福利费 330 贷:库存现金 2530
5/1217
2022-01-10
研发人员工资社保入的是管理费用-研究费用,,汇算的
应付职工薪酬
里面,还是需要填的对吗?是不是这个表总额应该和账上
应付职工薪酬
数字相同?
1/976
2020-03-28
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