学堂老师好,帮我解答一下这道题吧。 1、下列关于无形资产的表述中,正确的是( )。 A、内部研究开发形成无形资产的加计摊销额属于暂时性差异,应确认递延所得税资产  B、内部研究开发形成无形资产的加计摊销额属于非暂时性差异,应确认递延所得税负债  C、内部研究开发形成无形资产的加计摊销额属于暂时性差异,不确认递延所得税资产  D、内部研究开发形成无形资产的加计摊销额属于非暂时性差异,不应确认递延所得税资产.
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2020-02-07
老师:您好!我现在会计计税基础和税法计税产生的差异,是做递延所得税资产还是递延所得税负债搞不清,不知道如何理解?
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2019-07-16
1.坏账准备会在递延所得税资产,还是递延所得税负债确认?为什么? 2.永久性差异,要不要掌握处理。为什么?税法和会计有哪些永久性差异?
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2020-04-02
老师,请问金税盘技术维护费递减增值税的这330是怎么算出来的,是每个月都要抵减吗?
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2016-12-23
做凭证2017年,借:银行存款200000  贷:递延收益200000,借:递延收益150000,贷:长期待摊费用-租金150000,    2018年的时候做账:借:递延收益50000,贷:长期待摊费用-租金50000,请问在2017年因一些原因不享受非征税收入,纳税调整是在A105020未按权责发生制确认收入纳税调整明细表吗,金额是调整200000还是50000呢,如果2017年调增50000,2018年的50000 待摊费用在哪个表调减呢?                 请老师看下想谢谢
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2018-04-27
第一问.长期股权投资,损益调整情况下,为何会产生递延所得税负债? 第二问.计算应交税费-应交所得税发生额,为何调整事项1税会折旧差额、事项2投资收益、事项3减值损失、事项4研发支出加计扣除?请老师讲解一下计算原理 第三问.所得税费用计算时,为啥不考虑事项4研发费用加计扣除所产生的,递延所得税资产或者递延所得税负债呢?
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2021-12-07
其他权益工具投资公允价值变动,形成可抵扣或应纳税暂时性差异,计入递延所得税资产或负债的金额,在处置时,递延所得税资产和负债转到留存收益, 是不是就是把“递延所得税资产”和“递延所得税负债”反向结转,差额计入留存收益就行了?
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2022-04-25
老师你好,我想问一下收到与收益相关的财政性资金,借记银行存款,贷记递延收益,资产负债表上我没有看到有递延收益这一项,那么填报报表的时候应该把递延收益填在哪里呢? 在地税的报表报送的资产负债表没有递延收益这个科目
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2016-10-17
老师,请问这题为什么递延收益是1.75,为什么不是4
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2020-07-26
怎么判断这是递延收益得税资产的呢
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2020-08-02
递延收益如何摊销确认当期损益
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2024-09-24
老师请问这个递延收益是怎么回事啊
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2020-04-06
购买税控金税盘720元,航天信息维护费330元,共计1050元:根据税务规定,税盘可以全额抵扣进项税分录是不是应该这么做:借:固定资产720 管理费用330贷记:库存现金 累计折旧时:借:应交税费应交进项税 720(1050) 贷记:递延收益 借:管理费用 贷:累计折旧 借:递延收益 贷:营业外收入
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2016-10-20
政府的平台公司,收到100万,主要是办公费,平时正常运转的支出,应该记递延收益吗?再一个收到的专项资金应该记什么科目?
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2018-12-25
企业收到产业扶持资金100万用于生产用房的建设,完工转固后账务处理,计提折旧时借:管理费用一一折旧费 11600 ,贷:累计折旧 11600,借:递延收益 2380,贷:营业外收入 2380?请问这一步分录对不对还是应该如下:借:递延收益 2380 贷:管理费用一一累计折旧 238
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2017-03-21
有没有快速将EXCEL行高和列宽同时调整至合适的快捷键,(分别调整至合适列宽或者合适行高的方法知道,)
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2019-03-06
两张表格 一张总表 另一张分开的 怎么快速将总表的数据信息快速引用到另一张表格 是跨区域表格
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2020-05-26
2020年5月做2019年汇算清缴,固定资产一次性扣除,多扣除的部分是,借应交税费-应交所得税 贷递延所得税负债,是做在2020年5月吗
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2020-04-15
这个最后一问,为什么不把递延所得税资产和负债写上去,只有一个应交所得税和所得税费用
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2021-08-18
请教老师!^_^ 当会计折旧<税法折旧,导致资产账面价值>计税基础,若产品已经对外销售会影响到利润,递延所得税负债应该调整当期所得税费用。 问题①: 【当期】 假如是本月产生了递延所得税负债,是应该调整下一个月的所得税费用吗?
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2022-02-23