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税务机关核定征收和税款征收方式(查账,查定,查验,定期定额)有什么区别?核定征收属于哪种税款征收方式?
3/1640
2019-04-18
老师,从厂家进货保健食品,收到普票是13的税点,我们是小规模企业,往外给客户开发票,用多少的税率?谢谢
1/763
2021-01-20
给农民开的收购发票,该公司是豆瓣酱生产企业,投入投入产出法抵扣进项,本月收购金额279192,进项税按10%.是27919.2成本是251272.8,报税时候,除了报附表二进项明细,报农产品核定的发票那里也就是6行,还要不要农产品核定扣除增值税进项税额计算表和投入产出法核定农产品增值税进项税额计算表呢,本月也卖出豆瓣酱了。
1/1099
2018-09-06
出口退税企业设置了暂不抵扣的进项税还是出现留抵税额
1/609
2019-05-18
老师好,请教一个问题,第一次做进出口这块,提交备案不是很懂,问一下填写出口退(免)税备案表,享受增值税优惠政策,是勾先征后退吗?出口退(免)税管理类型,是选无纸业企业吗?属于商贸有限公司.
1/775
2020-04-20
材料占合同的比例是多少为合适呢?我曾经问过征管科的科长说维保服务类只能用办公用品,或购进的固定资产去抵扣,如果涉及到材料就属于销售了
2/838
2017-01-04
老师,我公司是电梯销售安装维保,税率分别为销售17%,安装简易征收3%,维保6%,有一些项目我们老总在签合同的时候,把销售的差价做大了,产品进销差价有200多万,现在面临给房产方开发票的问题,如果给对方开发票,会占用别的项目的进项,怕以后给别家开发票也得交税,不开又不给结账,这个问题有什么好办法解决么
2/1654
2016-12-30
请问公司一直用发出商品这个科目,不确认收入这样行吗
1/234
2023-03-15
收到一张发票,科目有两行,第一行:*广告服务*推广费,第二行:*信息技术服务*技术服务费,做账的时候是做到“广宣费”还是“技术服务费”,谢谢您
1/1885
2019-01-08
小规模纳税人减按1%征收增值税后,发票开具时也是1%吗?
1/1903
2020-03-26
我是农产品企业,有收购发票,但收购发票税率是零,如何进行计算进项税额
1/1356
2019-06-18
请问老师,企业每月的零星支出可以用收据进行所得税税前扣除的规定中,每次不可以超过500元,有规定每月可以有几次的吗?
1/1494
2019-08-24
请问老师,金融企业发放贷款后自结息日起90天内发生的应收未收利息按现行规定缴纳增值税,自结息日起90天后发生的应收未收利息暂不缴纳增值税,待实际收到利息时按规定缴纳增值税。 这是什么意思,没有明白,请老师给举个例子讲解,谢谢!
6/5639
2022-01-22
2.某制药厂属于一般纳税人,税率为13%,各类生产和销售都实行分开核算。情况如下: (1)开具专用发票销售一批药品1 000 000元; (2)开具普通发票销售一批药品200 000元;另外销售免税药品100 000元; (3)购入生产用原材料一批,收到专用发票上注明销售额为400 000元。经过成本核算部门核实,有20%用于免税药品生产;另外支付运输费用5 000元,取得运输业专用发票; (4)期初有留抵税额20 000元。 假定发票都合法,已经经过认证可以抵扣,请计算应纳税额。
1/2980
2020-04-02
某制药厂属于一般纳税人,税率为13%,各类生产和销售都实行分开核算。情况如下: (1)开具专用发票销售一批药品1 000 000元; (2)开具普通发票销售一批药品200 000元;另外销售免税药品100 000元; (3)购入生产用原材料一批,收到专用发票上注明销售额为400 000元。经过成本核算部门核实,有20%用于免税药品生产;另外支付运输费用5 000元,取得运输业专用发票; (4)期初有留抵税额20 000元。 假定发票都合法,已经经过认证可以抵扣,请计算应纳税额。
1/1448
2021-10-12
老师,小规模纳税人免征额是每个月10万(每季度30万),我这边适合个体户,1.2月份没有开票,3月份开票297029.7,这也是未达起征点免税的吗?
1/464
2021-04-15
什么情况下发票已经开了,但可以不确定收入可以暂时不交税??
1/1691
2020-05-14
老师,我们公司是一般纳税人,经营的范围是金属家具制造;木质家具制造;其他家具制造;建筑、家具用金属配件制造;家具安装;家具批发;家具零售;家具设计服务;建材、装饰材料批发;灯具、装饰物品批发;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;,请问我想开具家具设计服务的发票商品分类编码是哪一类的?
1/1340
2019-07-06
老师,小规模未达30万起征点,是主表本期减免税额那里的数跟账上不一致?不达起征点难道不用填写附表减免税吗?
1/572
2020-04-13
老师,我们是旅行社一般纳税人,实行全额免征增值税,如果开出10万元发票,会计分录如何处理
1/646
2020-11-06
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