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老师,我看之会计做账应交税费待抵税金,这样是怎么去区分的?上课时咋没有看到有这样的科目的??
1/457
2019-08-23
老师。我问下,租金收入,不是有做个应交税费分录吗,那后续这个科目如何转掉
1/399
2019-07-15
老师帮我看看这个应交税费做的对么?余额表里的各项有什么勾稽关系, 期末我自己应该怎么检查做的对不对呢
1/680
2019-07-11
老师专票的应交税费没有认证月底需要进行处理吗
1/478
2018-12-04
期初应交税费为负数,做个什么分录才能调正
1/589
2019-08-30
我想问下我家进项是5569.36销项是46183.35本月应交税费是多少?
2/387
2019-08-13
第四不定项选择题的第一个选择题3月份的应交税费余额,,闹不清楚,答案是D,闹不明白
1/624
2018-12-25
请应交税费账目多计入金额,税金未抵扣很久以前的账目该怎么处理呢
1/479
2018-05-07
全年一次性奖金支付时应交税费在贷方,借方不用计提嘛?
3/231
2021-12-11
老师,您好,请问下面这张图讲义上的这些税种,贷方不应该就是应交税费吗?为什么说不通过应交税费科目呢?
1/508
2020-07-12
老师,你说我求行业税金,是把应交税费明细点开,把第一张图片的结转加计提加起来,还是按第二张图片一个一个点开?
1/366
2019-07-12
老师,您好,我们公司一直在经营但是之前没有帐,才开始记账 应交税费的期初数怎么算啊?
4/461
2020-01-10
请问老师,税费由于历史原因遗留应交税费贷方有余额,那么下月能少计提或不计提来调账呢?
1/491
2019-07-02
老师好我想问下我是内账报表的应交税费显示是负数怎么调成0
1/827
2019-10-05
应交税费 余额贷方出现负数了
1/1755
2018-06-13
您好老师,请问应交税费12月末有借方余额,年底需要做结转吗?
1/603
2019-07-13
请问应交税费科目的期初余额数(往年没有计提),要怎么处理呢? 补计提吗?计提的费用计入什么科目?
1/773
2019-08-31
老师,你好!我想请问一下,5月31日计提了5月份的工资,但是五月份的工资要在9月份才发,那我6月份征期缴纳个税的时候分录借方应交税费—个税 , 那此时应交税费贷方都没有金额,贷方金额要在9月份才产生,老师具体的分录该怎么做
1/625
2019-09-09
应交税费贷方余额多了24.04 只调应交税费怎么怎么调呢
1/957
2018-10-29
做内帐的,年底我看“”应交税费“”还好多金额,应该是因为我平时没有把销进项进行处理,现在我该如何调整
3/723
2017-01-03
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