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“意思就是老板自买自卖做一套账,借:库存商品 贷:现金 贷:应收账款 贷:主营业务收入”老师,搞不懂!!!
3/832
2016-12-08
老师,收房款,分期付的。收第一笔时借:银行存款贷:预收账款。钱付完后,是借:预收账款贷:主营业务收入吗?
1/483
2015-11-06
老师我现在收到的货款是按收到的金额入。借:库存现金 应收账款 贷:主营业务收入。但是有一些应收账款原来挂的是5000,收回来减去退货300,其余金额如何入账做分录
1/686
2016-09-23
6月份有一笔收入没有入账,但是做成 借:库存现金 24000 贷:主营业务收入 24000 正确是: 借:应收账款:24000 贷:主营业务收入 24000 7月怎么冲那笔分录
1/330
2019-10-19
我这有一个小规模企业,这个季度销售3万,借应收账款3万,贷主营业务收入,29126.21应交税费873.79,因为没有达到起征点,借应交税费873.79,贷主营业务收入873.79老师你看可对
1/290
2019-07-03
我们不是有个工程开票没有回钱 开了票我就要做账嘛 借:应收账款 贷:主营业务收入 税已经交了 我贷方要加应交税费吗
3/289
2019-07-24
开票做账 是不是 借 应收账款 某单位 贷 主营业务收入 应交税费 贷主营业务收入要明细吗 要填单位吗
1/329
2019-08-02
应收期初入掉了几笔 做分录补进去 借应收账款 为什么是贷主营业务收入-应交税费
1/511
2016-09-30
我们公司的业务不是卖POS机的,在十月份的时候我们在供应商那进了两台机器,而且货款也没付,所以增加库存商品增加应付账款,过了几天我们把这机器卖给客户了,但是客户没给钱所以增加应收账款,增加主营业务收入。一个月突然客户说不要这机器了,但是钱客户也一直没给我们,然后我们这的业务员就把机器拿回来了,也退回给供应商了,这笔账是不是做笔和当时相反的分录,可是当时我们已经结转过成本了,改怎么做?
1/615
2016-12-30
房产中介的主营业务收入,有实收和未收,手工做账的收款凭证单有固定的借方科目,但是应收账款怎么写:还是不要用收款凭证?
1/677
2018-06-23
老师您好!零基础上岗练习6/4,销货方已收到货款,后来又发生了销售退回,应当红冲的是银行存款、主营业务收入及销项税,而题目中的答案红冲的是应收账款。不明白
1/794
2016-11-03
老师,你好,上月外销发票开错一张 ,本月冲红将开错的那张重新开具,是把原来做的分录所有都做红字?还是只把错的那张做红字,然后再做蓝字呢? 假如:上月做分录是 借:应收账款 220254.29 贷:主营业务收入 220254.29,(开错发票的那张金额是5352.46,本月红冲5352.46,重新开具金额5325.46元),这个怎么做分录呢
1/375
2019-10-06
请问我6月份收到客户货款,还没有发货,7月初发出货。6月份收到货款的分录,借:银行存款 贷:预收账款 ,7月份发出货的分录,借:预收账款 贷:主营业务收入,是这样么?
1/509
2019-07-01
开出去的工程票100万是10个点,B 单位开给我们的工程票60万也是10个点,那这里的进项是直接冲减销项吗?然后剩下的销项 全部申报交给税务?是在想,这个分录的话,收到对方票时,借:工程施工-合同成本 借:应交税金-进项 贷:应付账款然后我们开票给业主,借:应收账款,贷:主营业务收入,贷:应交税金-销项就是具体怎么做账
1/634
2019-01-07
三月份有一笔业务是借应收账款,贷主营业务收入,应交税费。四月份这笔应收账款未收回,继续挂账的话分录怎么做?
3/571
2017-05-10
送货单上的金额为10000元。但是对账时直接减了到付运费100元(客户先垫给,但我司是包运费的),最后应收账款就不是10000元了。 分录应 借:应收账款9900借:销售费用100元 贷:主营业务收入10000 最后,客户又说不用减了,直接给做同额度返货 我是这样做分录 借:销售费用 -100 贷:主营业务收入 -100 老师,这样对吗?
3/807
2017-02-27
公司国外应收账款退货,但实物没退,那我会计分录 借:主营业务收入 贷:应收账款 可以吗?
1/590
2018-07-23
老师您好,收到定金五千,首付三万,尾款8万。 借银行存款35000 应收账款80000 贷主营业务收入115000 分录这样写这样对吗 ?
1/270
2020-04-08
将收回的货款计如主营业务收入了。怎么调整成应收账款? 我之前计的 借库存现金 2100。贷主营业务收入2100. 实际上是借应收账款2100,贷主营业务收入2100!现在怎么调整?谢谢老师
1/478
2020-07-22
老师,月初销售产品4000,已发货,收到定金1000,借银行存款1000,贷应收账款1000。月末收到尾款3000,借银行存款3000,应收账款3000,借应收账款4000,贷主营业务收入4000,这样做分录对吗。 如果是下个月收到尾款,借应收账款4000,贷主营业务收入4000,这样做分录对吗
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2019-10-02
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