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你好,是问从工资扣除爱心基金业务,支付工资时,借应付职工薪酬--工资,贷银行存款,
其他应付款
--爱心基金。为什么用
其他应付款
,不用其他应收款?付爱心基金是每个月付出去的吗?支付爱心基金是借:
其他应付款
,贷:银行存款
1/896
2020-03-25
请问老师,提社保,扣社保,交社保这两种分录哪个是正确的,是
其他应付款
还是其他应收款? 一: 借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-单位社保 借:应付职工薪酬-工资 贷:
其他应付款
-代扣社保 借:应付职工薪酬-单位社保
其他应付款
-代扣社保 贷:银行存款 二:1、企业计提社保费时: 借:管理费用等(根据费用归属部门计入对应科目) 贷:应付职工薪酬一一工资 应付职工薪酬一一社保费(企业部分) 2、发放工资时: 借:应付职工薪酬一一工资 贷:其他应收款一一社保费(个人部分) 银行存款 3、缴纳社保费时: 借:应付职工薪酬一一社保费(企业部分) 其他应收款一一社保费(个人部分)贷:银行存款
1/885
2022-02-22
缴纳社保的时候,借:应付职工薪酬-社保(公司承担部分) -福利费(2名员工个人承担部分) 其他应收款-社保(1名员工个人承担部分) 贷:银行存款 缴纳时的分录 扣员工工资的时候,借:应付职工薪酬-工资(应发总额) 贷:
其他应付款
-社保(个人) 老师,你看下我的这个问题分录是不是这样的呢? 7月扣6月和7月的保险,但都已经扣了,这样子就相当于当月扣当月滴,那这个月就做6月和7月的保险,下个月就当月做当月的么
1/829
2018-07-20
计提应付职工薪酬-代扣代缴个人社保,为什么有些地方借:其他应收款-社保(个人),有些地方贷:
其他应付款
-个人(社保)
1/492
2022-03-25
个人部分的社保和公积金,用的是 应付职工薪酬 还是 其他应收款/
其他应付款
?
1/2120
2019-06-13
借;管理费用等科目 其他应收款(个人负担社保部分) 贷;应付职工薪酬(应发金额) 计提工资 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 (应发金额) 计提社保 借;应付职工薪酬-社保个人部分 贷;
其他应付款
-社保个人部分 支付工资 借;应付职工薪酬 贷;银行存款(实发数) 缴纳时 借;
其他应付款
-社保个人部分 贷;银行存款 应付职工
12/1536
2015-10-31
员工离职了,还有一个月工资没有发,但是他欠着法人私下的借款,工资就不给他发了,拿来抵欠款,但是账上怎么处理呢?比如这样处理:借应付职工薪酬,贷
其他应付款
——员工,借
其他应付款
—员工,贷其他应收款——法人名字。这样相当于做法人给他发工资了。这样税务局认可的吗?
2/893
2021-11-09
先发工资后交社保的分录 计提时借:管理费用 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保(公司) 发放时借:应付职工薪酬 贷:
其他应付款
-社保(个人) 银行存款 交社保时借:应付职工薪酬-公司社保
其他应付款
-个人社保 贷:银行存款 如果是先交社保后发工资按上面的步骤怎么做分录?是不是要用到其他应收款?麻烦老师做个分录给我看一下
1/1790
2019-07-11
帐上有银行存款,其他应收款,
其他应付款
,应付职工薪酬,专用基金有上级补助收入等等科目,月底银行存款科目的钱和哪些科目有等式关系,谢谢
1/405
2022-08-12
由于3月份月工资表里有一人多发了75的工资,我做的其他应收款里了,工资表里个税多扣了395.25我做到
其他应付款
里了,报税的时候个税是按正确的包的,5月份工资做完账之后,我发现应付职工薪酬=管理费用工资,那我前面4月份挂账的这2个科目怎么冲掉呀?
1/897
2016-06-03
借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 与借:应付职工薪酬 贷:
其他应付款
的区别在于哪里?
3/3219
2021-12-15
计提工资社保时 社保个人缴纳部分是计入应付职工薪酬科目 还是其他应收款 或者是
其他应付款
我看会计学堂群里面发的不一样对于社保个人缴纳部分
1/5942
2018-04-17
基本工资3000,绩效考核工资2500,一个季度发放一次绩效工资,1、那么每个月财务怎么处理呢? 计提时:借:管理费用-工资 5500 贷:应付职工薪酬-工资 5500 发放时:借:应付职工薪酬-工资 5500 贷:
其他应付款
-工资 2500 其他应收款-社保费 600
6/3964
2017-06-20
老师,按月计提向个人借款的利息的会计分录贷:应付利息还是
其他应付款
?
1/2146
2020-04-10
与A公司合作,销售A公司的商品,协商是招标费A出,当时是A公司职员个人转账借:银行存款,贷:
其他应付款
,支出,借:
其他应付款
,贷:银行存款,但是后来招标公司专票开给我们了,我进管理费,但是不能只有进项没有销项,是开给个人,还是公司?
2/116
2021-08-13
我做内账的,私户工行借款给基本户杭州银行,那我直接借银行存款 -杭州银行 贷银行存款-工行那这样不是不能体现借款性质
其他应付款
了吗
1/287
2020-07-15
B公司有两员工,现因为业务需要,要派两名员工从C公司兼职并拿到报酬,现在B公司给C公司打钱作为给这两员工的工资,C公司做账可以做,收到款借银行存款,贷
其他应付款
借
其他应付款
贷应付工资 发工资 借应付工资 贷银行存款,这个处理对吗?要写一个什么合同呢
4/296
2019-06-19
1.为什么在企业的筹建期,老板以票据而不是现金投入,借银行存款,贷
其他应付款
-老板 呢?难道这个钱最终是要还给老板吗? 2.老板可以投入哪些票据呢?
1/565
2017-08-08
公司老板把备用打到基本户怎么做账啊,不是投资款,是不是借银行存款,贷
其他应付款
1/780
2017-05-10
老师,上个月我们老板借款88万给公司 我是这样做分录的 借:银行存款 88 贷:
其他应付款
88 这个月他再借12万给公司 借:银行存款 12 贷:
其他应付款
12 然后他借的100万说要做追加投资款 借:
其他应付款
100 贷:实收资本 100 可以这样做分录的吗
1/353
2019-06-22
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