考证
初级会计职称
中级会计职称
注册会计师
税务师
CMA
初级管理会计
中级管理会计
实操
直播
近期直播
|
直播回放
课程
热门
|
免费
|
就业
特训营
行业
|
岗位
|
管理
实训系统
快账实操
|
报税
|
出纳
|
会计
岗位
名师
问答
圈子
校区
校区新闻
加盟咨询
升学历
金蝶/快账
购买财务软件
初级云会计证书
中级云会计证书
更多
证书
资讯
工具
会计网校
专业问答
会计工作模版
会计百科
财会知识库
学习中心
登录
注册
课程(0)
专题(0)
实操(0)
问答(10000)
资讯(0)
下载(0)
问答排序
默认
最新
最热
老师:请问一下,以前年度缴纳的印花税和土地使用税,现在做帐是不是---借:管理费用 1000元,贷:银行存款1000元。借:以前年度调整损益1000元,贷:管理费用 1000元。这样做对吗。
1/710
2016-06-20
上月做凭证,借 管理费用办公费800元 ;贷 其他应付款400元,银行存款400元,这月怎么冲啊?怎么冲一下,成正确的,求解答谢谢
1/497
2019-11-08
请问支付税控盘系统技术维护费时做分录:借:管理费用 贷:银行存款 同时 借 :应缴税费-减免税款 贷:管理费用,月末的分录怎么作?
1/476
2019-03-12
请问一下为什么车间维修费记入管理费用发票上的税费不单独记呢?我看课程里面,就直接借,管理费用,贷,银行存款了
3/632
2016-07-21
老师你好,单位十月份买的车,保险买了以后对方说有一个险种做不上去,给我们退款,可能到十一月底都退不回来,那我是直接光做这笔,保险的先不管呢,/还是保险先按实际出去的钱记管理费用,等退回来后在退回当月冲管理费用好一点 借:固定资产(车价+车购税) 税金及附加(车船税) 贷:银行存款
1/384
2019-11-05
8月份我司来了一个新员工,要公司帮忙买社保,月底才在工资里扣,这钱是他全额付款,但是8月份的买社保是做借管理费用还有其他应付款,贷银行存款,8月份的工资9月才发,入到9月的,
1/227
2021-10-11
问题二:像在6月用银行存款支付了技术服务费、但没有发票,然后做账:借:管理费用-技术服务费 2750 贷:银行存款 2750,如果到8月开具了,发票,这个发票怎么做账呢?
1/605
2020-07-11
这个月是筹建期 ,交了当月房租10万元,然后老板说过几个月再去开发票,那这个月记帐这样对吗? 借:管理费用-开办费 贷:银行存款 ,还是先借:其他应收款-房东 贷:银行存款,等 发票来了再 借:管理费用-开办费,贷:其他应收款。另外,每月交的房租需要摊销吗?
0/539
2017-05-24
老师:17年预付2万当时没收到发票,做账时借管理费用,贷银行存款。现在付尾款5万,收到专票7万,我这样做分录对吗?但我这样做,利润表没体现到未分配利润啊?
1/370
2019-06-17
去年付了一笔费用,借管理费用,贷其他应付款,今年想改过来,是直接做借管理费用(红字),贷其他应付款(红字),借管理费用,贷银行存款 吗?
3/1185
2020-01-02
老师我想问一下装修费用金额6万多,借:长期待摊费用-装修费 贷:银行存款,次月摊销的话,借:管理费用-(?)贷:长期待摊费用-装修费 我想问管理费用下设什么明显比较好呢?
1/817
2016-02-22
一般在给员工缴纳社保时,个人部分借其他应收款,然后在发工资时,再从中贷记扣除。 那么不发工资的法人也这么处理吗?即 借:管理费用—社保费(公司部分) 其他应收款—代缴社保费(个人部分) 贷:银行存款 但是我们这公司不发工资,只交5人社保和公积金,那“其他应收款(个人部分)”就会一直挂帐啊…… 可不可以把(公司部分 个人部分)都记入管理费用呢?即 借:管理费用—社保费(公司部分 个人部分) 贷:银行存款 还是要怎么做比较合适呢?
2/771
2016-07-25
老师,我21年12月交社保的时候,做的分录是借:管理费用 借:其他应付款 贷:银行存款,然后我们发现我们交了离职人员的社保,我们就去申请退费,现在多交的部分退回来了,我们应该如何做账呢?
3/214
2022-03-09
买一个低值易耗品的分录是,借:低值易耗品 贷:银行存款,摊销时是借管理费用或制造费用,贷:低值易耗品摊销,如果有的价值不够,直接入制造费用,是借:制造费用,贷:银行存款等。是这样的吗?
1/1370
2017-08-20
请问公司给员工租房做宿舍要怎么入账的?老师回复说公司给员工租房做宿舍 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:银行存款等科目 那计入福利费了需要缴纳个税吗??
1/698
2022-03-22
公司银行账户签约的短信服务费是计管理费用还是财务费用
1/597
2022-04-01
老师,去年的一条分录发现错了 原本是借:管理费用-电梯维护费 贷:银行存款 我做成了 借:管理费用-电梯维护费 贷:现金 借:应付账款-电梯公司 贷:银行存款 今年怎么更正?
2/713
2016-05-12
老师我们在建期间,但是出地摊销款记在管理费用-无形资产摊销科目对的吧,银行手续费还是记财务费用吧
1/466
2019-07-08
老师,请问这个季度退回多余的社保怎么做账?借:银行存款 贷:管理费用吗? 现在资产负债表不平衡了
1/412
2020-04-03
收到动迁款补偿时,做分录借:银行存款100万 贷:专项应付款100万;动迁过程中产生费用时,借:管理费用8万 应交税费-进项税2万 贷:银行存款10万;核销专项应付款时,借:专项应付款10万 贷:什么科目?
1/129
2022-12-01
首页
上一页
1 ...
494
495
496
497
498
... 500
下一页
尾页
客服
反馈
APP
APP下载
微信扫一扫
使用小程序
公众号
扫一扫,关注公众号
顶部
添加到桌面
×
拖动下方图标至桌面,学习听课更方便
您的浏览器不支持 video 直接观看,请点击下载播放。
操作视频(如无法全屏观看,请点击这里观看)
意见反馈
×
请登录后提交意见反馈,
点击登录