把应交税费转到其他应付款是啥意思,建安行业,很多项目预缴的
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2018-07-18
老师好!借应交税费贷其他应付款
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2023-01-09
老师您好!此题是销售收入应交税费为什么会是应交税费应交增值税呢而啊是销项税额呢
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2019-12-28
安装设备领用自产消费品,实际成本1800,市场成本2000,消费税率10%,求分录。
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2019-11-21
委托加工消费品的消费税税率是多少?这个我从哪里可以知道?
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2018-04-30
为什么在受托方无同类消费品销售的情况下,采取委托加工方式不会加重委托方的消费税负担?有例题吗
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2021-11-01
老师 10月20号缴纳所属期是9月的增值税 9月份做分录 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费--未交增值税 10月份做分录 借:应交税费--未交增值税 贷:银行存款 请问 这样做对吗?
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2018-10-29
月底结转增值税,可以这样做吗?借:应交税费-销项税,贷:应交税费-进项税,应交税费-未交增值税。公司车险需要摊销吗?没有摊销可以吗?
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2021-07-10
税控盘年费280元,一般纳税人怎么账务处理(当月认证抵扣),借:应交税费﹌应交增值税﹌减免税款 还是借:应交税费﹌未交增值税核算简单呢
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2020-08-05
采购发票收到了,款已付,借:库存商品 应交税费 .......... 贷:银行存款 下一步:借:应交税费-进项税额 贷:应交税费........什么 科目
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2017-10-27
老师,你好.本月因为有享受进项加计抵减税额5%,而且没有交增值税. 分录:应交税费_转出未交增值税,贷:应交税费_未交增值税 借:应交税费_未交增值税,贷:其他收益_政府补贴
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2024-05-15
如果合并报表里涉及所得税问题,内部交易应付账款与应收账款抵消,有没有递延所得税的问题
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2021-07-23
一般纳税人简易计税,销售时税金时不是就计入贷方“应交税费-简易计税”,交税时:借:应交税费-简易计税,贷:银行存款,有预交的税款,结转时:借应交税费-简易计税,贷:预交税金,?
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2018-03-27
企业原材料盘亏或毁损,进项税额在会计上也做转出,为什么在计算应纳税额所得额的时候还要再扣除相应的增值税及消费税
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2020-04-01
(1)购买材料时借:原材料100元,借应交税费-应交增值税-进项税额50元,贷应付账款150元。(2)销售时:借:应收账款180元,贷:主营业务收入100元,应交税费-应交增值税-销项税额80元,(3)计算应交而未交增值税额(销项税额80元-进项税额50元=30元)(4)月末结转未交增值税时:借应交税费-应交增值税-转出未交增值税30元,贷应交税费-应交增值税-未交增值税30元,(5)缴纳时:借:应交税费-未交增值税额30元,贷:银行存款30元,这样做分录是不是就做完了.刚才写错了,以这个问题为准
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2017-10-30
那我结转进项和销项贷方有余额 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)借:应交增值税-未交增值税,这个分录就不做了,直接做:借:应交税费-增值税(减免税款)借:管理费用(红字),对吗?
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2018-09-30
借:应收账款33965.13,贷:主营业务收入32347.74,贷:应交税费1617.39抵扣时:借:主营业务成本32088.57,借:应交税费1604.43,贷:应付职工薪酬33693交税:借:应交税费-转出12.96,贷:应交税费-未交12.96老师:你看这样做账务处理对吗?我们是一般纳税人采取简易计征(差额征税)
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2019-01-02
结转增值税(本月有进项税额转出,进项税大于进项税额转出):借应交税费-应交增值税-转出多交增值税借应交税费-应交增值税-进项税额转出贷应交税费-应交增值税-进项税额借应交税费-未交增值税贷应交税费-应交增值税-转出多交增值税请问老师,进项税和进项税转出的差额是不是还是可以抵扣的?还有差额之前不是交过了现在才有进项税额转出的,那为什么还是结转到未缴增值税,难道还要再交那一部分差额的进项税
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2018-07-02
购买原材料收到发票没有认证,借:原材料1000 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 贷:应付账款 月底我认证了发票借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 认证了没有抵扣,留底。这样分录正确吗
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2018-11-27
为什么销售委托代销商品,借:银行存款,贷:委托代销商品,应交税费——应交增值税(销项税额)。可以借:银行存款,贷:应付账款,应交税费——应交增值税(销项税额)吗?可以借:银行存款,贷:委托代销商品款,应交税费——应交增值税(销项税额)吗?
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2019-04-02