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收到外币应收账款如何作账务处理
1/3770
2018-08-09
您好老师,现在有一千万的应收账款已经确定收不回来了,以前没有做任何的账务处理,现在应该怎么做,是内帐
3/1033
2017-01-10
应收账款客户自动抹掉零头了 怎么账务处理
1/1986
2019-10-10
#提问#老师,请问我们公司应收账款经常会有几元或者几角钱的差异,客户未支付,要怎么做这个账务处理的好?
1/2077
2019-05-09
多个应收账款合并为一个应收账款如何账务处理?(子账户余额累加后如何做)没有预付款只做了应收账款。
1/1354
2018-12-26
老师好,请教下我们原来代理记账老师应收账款明细没有分清楚,现在我要调的话发现总数据和开票自己做的表也对不起来,请问这怎么办呢
1/1187
2020-03-20
,麻烦问一下用100万元购入150万元债权(应收账款)怎么做账务处理
1/1045
2019-05-13
我公司销售的货物因为质量问题,应收账款大部分被扣,不给了,我没提坏账准备,账务怎么处理?
1/653
2018-01-12
手工记账应收账款是外币,怎么记
1/1235
2015-12-10
您好:请问已经坏账损失的应收账款,又收回了,如何做账务处理?谢谢
1/11105
2019-11-20
某客户应收账款是6000元,实际只收到了5000元,剩下1000元,确定是收不到了,如何做账务处理
1/1841
2019-09-05
已经转销的应收账款坏账准备,后来又收回来时,怎么做账? 坏账准备增加在贷方还是借方?
2/1572
2020-02-12
老师您好,我这边发放工资的时候,做了这么一比分录,借应付职工薪酬-工资,贷其他应收款-社保(个人),贷银行存款 这样对吗?社保是不是要做到其他应收款里面去,个人部分
1/325
2019-01-10
应收账款的坏账准备,当时的调整分录是 借:资产减值损失 贷:应收账款,现在继续调整 借:年初未分配利润 贷:应收账款 可以吗?还是该怎么调整呢
1/1605
2022-02-28
【例题-计算分析题】某企业按照应收账款余额的10%计提坏账准备。 (1)2007.12.31应收账款余额200万元。 (2)2008.3.1发生坏账10万元。 (3)2008.12.31应收账款余额150万元。 (4)2009.3.1收回以前确认为坏账的应收账款10万元。 (5)2009.12.31应收账款余额200万元。 (6)2010.3.1发生坏账30万元。 (7)2010.12.31应收账款余额100万元。 要求:画T型账户,并编制该企业会计分录。
1/7209
2019-10-22
8月计提公积金, 9月代缴纳公积金。 发现8月计提公积金记错科目了,记成其他应收款—社会保险费。 9月代缴纳公积金,记科目“其他应收款—公积金” 8月计提的分录错了,9月怎么做分录更正?
1/2115
2019-10-22
在计提社保时借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分) 其他应收款--社会保险费(个人部分)贷:应付职工薪酬-社保 在缴纳时借:应付职工薪酬-社保 贷:银行存款 这样可以吗?
1/1054
2018-11-05
之前做了借 银行存款 贷 应收账款的分录 现在款也回了发票也开了 是不是还要做个分录 借应收账款 贷 主营业务收入???
1/305
2019-11-14
老师,我想问一下代扣社保个人部分到底是入其他应付款还是其他应收款?
1/592
2016-03-02
是我分录做错了社保多扣了,其他应收款在贷方,银行存款都对得上,我要把其他应收款做平啊,谢谢
11/777
2020-04-17
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