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没有认证的进项发票当月做账,把进项税额放到待抵扣进项税额,下个月认证好了再转回进项税额,这样可以操作吗
1/977
2019-05-23
请问老师,假如8月份开的发票能在7月申报当期认证抵扣吗
1/766
2020-08-01
建造合同里计提的减值是当期发生额的还是余额呢?
1/513
2019-03-03
月末进项税,减免税,待抵扣进项税结转分录
1/1605
2019-01-10
给税务的财报中的利润表中上期数是指上一年,还是上一季?本期数是本年累计数,还是当期发生额?
1/1601
2020-04-24
请问下增值税申报表 减免税申报明细表中免税项目 第二列“免税销售额扣除项目实际发生额”怎么理解。免税销售额扣除项目都有啥?
1/297
2022-05-10
请问一般纳税人取得免税花木普票是可以抵扣吗?抵扣税率是多少
1/1422
2020-06-20
想问下这样填写增值税报表对吗?认证税额为22433.63.实际抵扣了2724.77.剩余的19708.86为留抵税额
1/670
2019-12-02
老师,我们企业留抵税额太多,现在税局提示要消化掉,多缴税,怎么消化啊,多开票,不抵扣还是直接转出啊
3/3223
2016-11-18
老师你好,我公司是加计抵扣增值税的企业,如果有留抵税额,是不是不能先用加计抵扣10%金额。
1/2468
2019-06-11
深圳外贸企业出口销项发票采集时,选择免税还是免抵退
3/1458
2019-01-12
自然人申报系个税申报系统里面的本期收入是填当月发放工资总额还是填当月及以前几个月月的收入总额。?
1/3211
2020-01-11
老师,这里金融资产的公允价值变动损益不计入当期应纳税所得额,待转让时一并计入转让当期的应纳税所得额,为什么利润总额没有加上或者减掉公允价值变动损益50万呢? 同样的例题:甲公司2×18年度的利润总额为1500万元,税法规定,金融资产的公允价值变动损益不计入当期应纳税所得额,待转让时一并计入转让当期的应纳税所得额,除该事项外,甲公司不存在其他纳税调整。这里答案是:(3)2×18年应纳税所得额=1500-60=1440(万元) 2×18年当期应交所得税=1440×25%=360(万元) 2×18年递延所得税负债=60×25%=15(万元) 2×18年所得税费用=360+15=375(万元)
1/4918
2020-04-07
专票20万,普票5万,这5万填入小微企业免税额? 专票30万,普票5万,那这5万填入哪
1/333
2020-05-20
小微企业免税额怎么计算
1/902
2019-07-09
那老师能帮我看看吗?本月1点的开票金额是10万,税额990。开具红冲3点的开票是-5万税额是-1456,减征额我应该填多少,减免税我应该填多少
1/434
2020-06-13
现在小微企业的免税额是多少?
1/795
2019-03-12
老师请问下2016年小微企业的免税额是多少
2/904
2016-07-21
就是说 当月要是认证了 次月申报期必须申报抵扣 不能隔一个两个月再申报抵扣对吧
1/734
2017-08-24
建造合同里计提的减值是当期发生额的还是余额呢?
1/708
2019-03-03
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