老师好!我的问题是:2019年我的同事把收入的分录写成这样:借:应收账款 153000元‘贷:主营业务收入148543.72元,应交税费-未交增值税 4456.28元,这样可以么?
1/412
2020-05-15
月末结转增值税的同时计提附加税,分录是不是借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 税金及附加 贷:应交税费-未交增值税缴纳的时候借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
3/1891
2019-01-09
老师,不理解b项,应收账款不应该是营业收入加应交税费吗
4/349
2022-04-05
应收账款太多 账户里不够资金交企业所得税怎么办
1/1161
2018-12-29
老师,我的余额表里,期未余额的应收帐款,和应付帐款的贷方都有余额是怎么回事呀。老师
1/378
2021-01-06
老师,其他业务收入,对应的是应收账款告诉其他应收款,出入证工本费,开物业费发票,算是其他业务收入。应该。 借:应收账款,贷:其他业务收入,还是借其他应收款,贷其他业务收入
2/2975
2021-10-22
税控服务费,借:管理费用,贷:现金,借:应交税费-应交增值税(减免税款)贷:管理费用。月未要怎么结转到未交增值税?
1/1401
2019-07-24
老师,上个月报税凭证贷应交税费-未交增值税,这个月把钱交了,是借应交税费-未交增值税,贷银行存款,对吗?
6/813
2020-07-10
新华书店开的发票是书费,这书费都是由学生支付,借:其应收款-学生 贷:应付账款-新华
3/817
2021-02-06
我发现以前的账上:股东是同一个人。做账凭证上摘要写:股东借款。借其他应收款,贷银行存款。另外的一个科目里,做账凭证上摘要写:向股东借款。分录是借:银行存款,贷:其他应付款。我总觉得摘要有问题,也不合理。你前面借了钱都没还公司。后面又做向股东借款。这样子我现在是不是要做一笔先还公司的账,再做一笔还股东的钱?
4/430
2023-03-02
预付账款、其他应收款、其他应付款的审计程序分别是什么?
1/1746
2021-12-10
老师好!我的问题是2020年XX员工的余额是:其他应收款 贷:19927.97元, 其他应付款 XX员工 0;问题1.2021年一月份员工拿来8万的发票冲备用金;2.去年12月该员工收回多家客户货款转入银行314979.64元,财务公司把这笔收入做成往来款:借:银行存款 314979.64元,贷:其他应收款--XX员工314979.64元。我的问题是1.该员工拿来的报销冲备用,余额里没有8万元可冲;2.员工收回来客户的应收款没做冲销,314979.64元挂在XX员工其他应收款里,我应该 怎样做处理!请老师指教,谢谢!
3/741
2021-09-03
老师,有2笔往来款,我司和宏盛公司一来一往,分录怎么做的|? 可以借:其他应付款-宏盛 贷:银行存款 加 借:银行存款 贷:其他应收款-宏盛?
3/63
2023-12-20
老师,其他应收款和其他应付款科目我只想用这其中的一个科目,其他应收款,如果老板娘借钱给公司,我分录这么写可以么?借:银行存款 贷 其他应收款
2/333
2023-05-08
已付押金,还未收到发票,是不是借:预付账款-XX公司,贷:银行存款 ,收到发后就是:借:其他应收款-XX押金,贷:预付账款-XX公司
1/2025
2020-01-07
公司因被贷款担保出事了,公司账户被冻结了,没生产了,应收款和应付款都私下清了,有没有什么要注意的吗?要是以后公司开始运作的这些挂账都怎么做?
1/609
2018-10-17
是地磅生产销售行业,公司之前有五个股东,前几天退出去了两个 现在还有三个股东 两个股东走的时候带走了一些应收款的账 那剩下的三个股东应该怎么来记剩 的应收款,应付款 和固定资产呢
3/714
2017-06-21
公司办理注销,没有计提完的固定资产、现金 、银行存款、未分配利润、应付账款、应收账款,分给谁?由谁处置?
1/857
2016-09-27
应交税费-应交增值税 贷;银行存款 ,应交增值税的二级科目写应交税金还是未交增值税
1/557
2016-08-05
货已收到,对方也开了发票给我,但未付款,应该怎么做账呢
2/2087
2019-10-10