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老师我想咨询下 保险业务员佣金收入是怎么缴纳个税的?
1/5
2023-03-03
你好老师,我单位收到了二手车发票,我需要缴纳哪些税金?
1/196
2022-04-11
请问营业外收入的金额,需要在应纳税所得额那里调增吗
1/958
2020-05-12
老师,稳岗返还金计入营业外收入需要缴纳企业所得税嘛?
1/479
2023-11-03
收到多报多缴纳的个税退回,请问现金流量项目怎么填列?
1/2288
2021-04-19
如果我之前销售20000,税金是34000,收到发票金额10000税额17000,认证了,但是当期未抵扣,缴纳税金34000,现在冲红的话,收到一张-10000的发票,金额-17000,跟一张金额10000,税额17000的发票,当期销售是20000万,应交税金是34000,我拿10000的发票认证,是否当期只需要缴纳税金17000?需不需要做进项税转出?@答疑李老师
1/597
2017-03-30
老师您好,我公司是小规模纳税人从事劳务派遣业务,按差额征税,但给对方开发票时按票面金额进收入,按季度纳税收入累计超过30万了,缴纳增值税,实际上收入是虚增的,怎么处理
1/649
2020-07-01
之前有开过几次给业主,都是按照工程款收入来开的,对方也接收了,也按照开票的金额缴纳了相关税费
1/504
2018-07-17
你好,请问国有农场收到的土地补偿金,应如何进行会计核算?如何进行纳税
1/648
2019-10-29
小规模纳税人缴纳经营所得,需要填成本费用吗?还是只填写收入金额?谢谢老师
1/317
2022-04-15
小规模纳税人,核定征收,报地税印花税时,是不是按照价税合计的金额申报?
1/1300
2018-03-05
甲公司2019年利润表中利润总额为830万元,该公司适用税率为25%。递延所得税资产及递延所得税负债不存在期初余额。2018年发生的有关交易事项中,会计处理与税收处理存在差别的有: (1)2019年1月开始计提折旧的一项设备,成本为540万元,使用年限为10年,净残值为0,甲公司用直线法计提折旧。已知该设备符合税收加速折旧政策,甲公司选择缩短折旧年限按照6年、以直线法计提折旧在税前扣除。 (2)甲公司“管理费用”科目列支50万元,为母公司A向甲公司收取的管理费。税法规定不允许扣除。 (3)期末持有的交易性金融资产成本为320万元,公允价值为410万元。 (4)因税款滞纳被税务机关征收滞纳金4万元。 (5)期末对存货计提了30万元存货跌价准备。
2/925
2022-06-04
应纳税收入是什么意思?
3/233
2024-03-09
老师,我们是人力资源公司劳务派遣,实行差额缴纳增值税,核定税率征收所得税。 问题:在缴纳所得税时销售额怎么界定?所得额是增值税的开票金额和未开票金额?还是收取的中间的差额做收入的部分
1/795
2020-03-02
购物卡为什么会出现实际收到金额大于票面金额?对纳税有怎样的具体表现
3/890
2020-05-15
借款单借1700,用于缴纳车辆购置税。会计分录是: 借:其他应收款 1700 贷:库存现金 1700 收到缴纳车辆购置税发票,该怎么做分录
1/999
2017-07-31
一般纳税人进项税额当月认证了没有抵扣可以留抵以后月份,可这个图片说是当月认证当月抵扣,否则就会形成滞留票,到底哪个正确呢?
1/734
2020-03-24
金税盘税额与实际缴纳税额有误差,差额入哪个科目?还是直接税收入调整?
1/1352
2020-04-20
如果我之前销售20000,税金是34000,收到发票金额10000税额17000,认证了,但是当期未抵扣,缴纳税金34000,现在冲红的话,收到一张-10000的发票,金额-17000,跟一张金额10000,税额17000的发票,当期销售是20000万,应交税金是34000,我拿10000的发票认证,是否当期只需要缴纳税金17000?需不需要做进项税转出?@答疑李老师
1/577
2017-03-30
请问老板因为打官司卡都冻结了,他说怕网银不安全,所以想转到出纳的银行卡里,然后提现借给他,这样可以吗?金额70万。出纳如果提了钱,然后让老板写了张借出纳的钱的收据收到70万的钱。年底了,要算个税的吧,那个税会不会要出纳交?
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2019-12-23
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