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老师, 流转税包括小规模增值税吗
1/80
2024-05-23
增值税进项税转出的方法有哪些
1/700
2023-02-25
增值税-进项税转出 借贷表示什么?
1/729
2022-04-01
老师好,如果月末应交增值税科目的借方余额不结转,资产负债表的借贷方是不是也平衡不了啊?
1/727
2016-12-05
为哪样结转出来不平
1/334
2019-01-07
退货收到销项负数发票,借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出, 后面分录:借:应交税费-应交增值税-进项税额转出科目 贷:应交税费-未交增值税 ;交费时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款,对吗?
1/777
2018-10-26
老师,季度达到不30万元的免增值税,要转到营业外收入,酒店免税的增值税要不要转到营业外收入?
1/198
2021-01-29
小规模减免增值税,转营业外收入。 那一般纳税人,小规模减免的增值税也转 营业外收入吗? 谢谢老师
2/3388
2019-05-05
金蝶kis专业版新增的科目结转损益时怎么不自动结转需要手工输入才能转平?
3/2151
2020-06-03
我司有应付账款,挂账时间已经超过两年,对方单位已失联,账务上是不是结转到营业外收入?如果将应付账款这样结转到营业外收入,是否需要交纳增值税和企业所得税
2/758
2023-10-18
1. 资料:甲公司是一家制造企业,属于增值税一般纳税人。某月份有关收入如下: (1)销售产品一批,其不含税价款为600000元,适用增值税税率13%,货已经发出,符合收入确认条件,款项收存银行。该 批商品的成本为320000元。 (2)销售多余不用的原材料一批,其不含税价款为20000元,适用增值税税率为13%,满足收入的确认条件,款未收。该批原 材料的成本为17000元。 问题: (1)编制产品销售时,确认收入与结转成本的会计分录。 (2)编制材料销售时,确认收入和结转成本的会计分录。
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2023-07-02
料:甲公司是一家制造企业,属于增值税一般纳税人。某月份有关收入如下: (1)销售产品一批,其不含税价款为600000元,适用增值税税率13%,货已经发出,符合收入确认条件,款项收存银行。该 批商品的成本为320000元。 (2)销售多余不用的原材料一批,其不含税价款为20000元,适用增值税税率为13%,满足收入的确认条件,款未收。该批 原材料的成本为17000元。问题1:编制产品销售时,确认收入与转结成本的会计分录。问题2:编制材料销售时,确认收入和结转成本的会计分录。
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2023-12-08
甲公司是一家制造企业,属于增值税一般纳税人,某月份有关输入如下,一,销售产品一批,其不含税价款为60万元,适用增值税税率13%,货已经发出,符合收入确认条件款项收存银行,该批商品的成本为32万元。编制产品销售时确认收入与结转成本的会计分录。
1/917
2023-06-27
资料:甲公司是一家制造企业,属于增值税一般纳税人。某月份有关收入如下: (1)销售产品一批,其不含税价款为600000元,适用增值税税率13%,货已经发出,符合收入确认条件,款项收存银行。该 批商品的成本为320000元。 (2)销售多余不用的原材料一批,其不含税价款为20000元,适用增值税税率为13%,满足收入的确认条件,款未收。该批 原材料的成本为17000元。问题1:编制产品销售时,确认收入与转结成本的会计分录。问题2:编制材料销售时,确认收入和结转成本的会计分录。
1/1205
2023-07-02
老师请问那个增值税进项扣抵的忘记点抵扣了 结果增值税已申报 还可以修改吗?
4/1513
2022-06-17
这个题最后结转出现利得,一下看不懂,老师能帮忙解释一下吗
1/350
2019-09-19
小规模企业,销售产品 借:银行存款 40000 贷:应交税费-应交增值税 1165.05主营业务收入 38834.95 月末应交税费-应交增值税 1165.05结转到哪个分录里面?是所得税费用么?具体怎么做分录?
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2017-01-07
小规模企业,销售产品 借:银行存款 10000 贷:应交税费-应交增值税 291.26 主营业务收入 9708.74 月末应交税费-应交增值税 291.26 结转到哪个分录里面?是所得税费用么?具体怎么做分录?
3/755
2017-01-07
老师,小规模纳税人月收入不超过3万确认收入时借:现金 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税 月末结转 借:应交税费--应交增值税 贷:营业外收入--补贴收入 这样对吗?
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2016-09-21
转让土地使用权增值税税率多少
1/2769
2018-09-24
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