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工会经费什么时候放在应付
职工薪酬
?什么时候放在管理费用科目?.
1/1186
2016-10-29
可以这个月可以 借:销售费用 贷:银行存款 发放工资 然后 借:销售费用 贷:应付
职工薪酬
计提工资么 以前年度都没有计提过 想从今年开始计提
2/833
2017-02-10
计提工资时,借各种费用成本,贷应付
职工薪酬
。扣的水电费个税话费等计提时不用反映对吗?,那发放的时候借应付
职工薪酬
薪酬,贷银行存款,扣的费用是冲管理费用通讯费水电费可以吗?
1/641
2018-12-07
老师好,学生饭堂不是独立经营,但是单独核算。饭堂里的厨师厨工属于劳务派遣,那他们的工资是计入管理费用还是制造费用?其次是我当月计提工资,借费用,贷应付
职工薪酬
,下个月实际发放时少了该如何做分录?
1/824
2020-04-07
老师,前会计工会经费,借:管理费用-工会经费,贷:库存现金。没有经过应付
职工薪酬
,汇算清缴的工资总额是不是要加上这一笔
1/513
2019-05-08
老师,我们是劳务公司,每个月先计提工资,分录是不是借:工程施工-人工成 贷:应付
职工薪酬
;下个月收到甲方打的工资款但并未确认收入及办理结算,借:银行存款 贷:预收账款;发放工资时借:应付
职工薪酬
贷:银行存款
1/425
2020-06-01
请问下老师,应付
职工薪酬
中,我本年计提了工资42247,发放工资48447,按我张载金额,实际发生额、税收金额分别填多少呢?因为17年1月发放的16年是12月份的工资,17年12月计提了本月的工资,汇算清缴
1/931
2019-04-28
老师,请问下 计提工资时候分录:借:管理费用-工资 贷:应付
职工薪酬
-工资 工资发放时候:借:应付
职工薪酬
-工资 贷:银行存款 但是有一笔工资不用发退回来了。这一笔怎么入账呢。
1/503
2020-01-02
应付
职工薪酬
工资薪金借方金额为5000,贷方金额为4000(计提工资数),汇算清缴前未发工资500 根据以上数据请问A 105050这个表账载金额,实际发生额,税收金额分别填多少
3/373
2022-04-12
老师,工会经费的计税依据是应付
职工薪酬
,还是管理费用/销售费用-工资。我们是工厂,车间人员工资要分摊到成本,是吗
3/361
2022-01-11
公司付给劳务派遣公司派遣员工的工资怎么做分录?(工资是劳务公司代发的,能不能在工资发生的当月计提工资,然后收到劳务公司开的发票后冲应付
职工薪酬
)
4/607
2021-12-21
公司刚成立工会组织,每月工会经费是不是以月工资总额2%计提,然后计提部分的40%上缴纳工会(地税代扣),剩下60%的部分留存企业自用,那么实际是分录是不是:(1) 计提:借:管理费用--工会经费 (金额为工资总额2%) 贷:应付
职工薪酬
---工会经费(金额为工资总额2%) ,(2)地税代扣时: 借: 应付
职工薪酬
---工会经费 (金额为工资总额2%*40%) 贷:银行存款 ,听说还有工会后期返还部分工会经费,该如何入帐, 对于以上分录及问题
3/2242
2017-06-07
发放工资时,比如,借:应付
职工薪酬
25928 贷: 银行存款(实发数)25600 贷:应交税费—应交个税 327.84 这里分录会有个差额,就是实发工资取整导致的,请问老师这个差额怎么处理?
8/1654
2020-04-20
做丁字帐时,计提工资,比如:借:管理费用,贷:应付
职工薪酬
,这个管理费用要输入丁字帐的借方吗?如果需要的话,月末结转到本年利润,管理费用是不是增多了?
1/1892
2016-10-20
我公司,屠宰行业。外包肠。每月用鸭子只数乘以单价算出一个应收鸭肠金额。每个月我们代它们收钱。其中有一部分卖出的产品做账成绝味应收账款。没卖出的按剩余数量乘以单价1,录入为二级鸭肠。月底做二级鸭肠销售出库生成凭证。但是绝味成本我有点弄不明白。绝味成本=应计提工资+应收÷1.09 其中应计提工资=绝味应收-应收+二级鸭肠价税合计 应计提工资 分录为 借 生产成本 贷 应付
职工薪酬
首先 绝味成本不理解,其次 为什么做应计提工资,别人的做计提工资干什么
1/621
2020-05-05
辅助生产车间发生的劳务,可以借记在建工程,贷记应付
职工薪酬
吗 这是固定资产重新 先用在建工程归集改造 老师讲的是贷记生产成本借生产成本,贷应付
职工薪酬
,然后借在建工程,贷生产成本 可不可以,直接借在建工程,贷应付
职工薪酬
1/2027
2020-01-02
企业原来工资发放时没有计提,直接计入费用,借:营业费用 贷:银行存款,现在如果改为计提工资,借:营业费用 贷:应付
职工薪酬
,本月费用就多记了,该如何修正
8/1333
2021-11-15
请问老师 计提工资时 借 管理费用一工资 4350 贷 应付
职工薪酬
一工资 4350 发放时 借 应付
职工薪酬
一工资 4350 贷 其他应收账款一个人承担社保 350 贷 银行存款 4000 管理费用一工资 里含个人承担社保吗 要昰含的话 这部分要扣回来 算到费用里昰不昰不合适
3/605
2020-05-23
老师我想问一下如果建筑公司,做建筑服务的,现在人工工资就是有做收入的时候计提工资成本(分录就是借工程施工~人工成本,贷应付
职工薪酬
),发工资然后计提个税,这样应该是不合理的吧?
1/606
2020-02-25
2017年12月工资未计提,2018年1月份发放,补计提;如下借:管理费用 借:生产成本借:制造费用贷:应付
职工薪酬
,然 后发放工资,我在汇算清缴时补报了这个月的工资,账务还需要调整吗,如何调
1/1816
2018-08-23
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