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资产与负债不平,资产与负债相差的金额刚好是是应交税费-应交增值税进项税额的税额,请问老师我是哪里做错了
1/717
2019-06-13
结转增值税要做把进项税和销项税结转到转出未交增值税的分录吗
1/4188
2017-12-13
增值税普通发票销项税额1000。 收到进项税额1000拿这个月应交增值税吗
3/1055
2021-10-19
本月所有的收入免税,增值税为零,增值税专用发票进项税额怎么处理?
1/827
2020-05-07
应交税费--应交增值税--销项税额 每月要和进项税一起转到未交增值税吗
2/122
2023-08-16
月末会计分录借:应交税费未交增值税转出;贷:应交增值税未交增值税。那增值税销项(进项)科目的数额是不是一直累计下去?
1/676
2017-03-08
出口退税(免抵税额)抵减内销产品应纳税额,是不是要申报出口的人,申报免、抵、退手续之后,会计再申报(增值税申报表中15栏)
2/1107
2020-01-04
外销为1870万,内销不含税25万,进项税额253万,销项税额4万,进项税额转出(基本为出口退税免抵税额)38万,征税率和退税率都为13%,不知道对不对 增值税税负率=(4+1870*0.13+38−253)/1870+25 =1.7%
1/657
2020-01-02
一般纳税人带回进账税增值,但销售给个人了,个人不能开增值税发票。那一般纳税人可以抵扣进项税么。还是进项税转出?
1/1980
2019-01-27
晶都百货商场为增值税-般纳税人,2021年10月份发生下列涉及增值税的相关业务: (1)从小规模生产企业购进商品两批,取得增值税专用发票,注明销售额为600000元和增值税普通发票200000元;商场超市从某农场购进新鲜水果,开具收购凭证上注明价款45600元;从增值税一般纳税人企业购进商品取得增值税专用发票,注明价款180000元,增值税23400元,支付运费9500元(取得货物运输业增值税专用发票)。 计算可抵扣的进项税额
1/588
2022-11-08
这个月没有销项,进项可以这样结转么? 借:应交税费-应交增值税进项 -4431.62 贷:应交税费-未交增值税 -4431.62
1/431
2016-12-09
请问二级科目:应交增值税和未交增值税;待抵扣进项税额和待认证进项税额,分别有什么区别呢?
1/1475
2020-10-06
本月销项税大于进项税,交了很多增值税,下月如果销项小于进项,这个月交的增值税还能退回来吗
1/2479
2016-02-29
老师,请问下结转增值税,是借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 吗?不是借:进项税额 贷:销项税额 差额是应交税费-未交增值税吗?
5/432
2022-04-06
老师您好! 每月月底是不是要结转增值税,①借:应交税金-应交增值税-销项 10万 贷:应交税金-应交增值税-进项税额 8万 应交税金-应交增值税-转出未交增值税 2万 ②借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-未交增值税
1/307
2021-04-08
3.某个有出口经营权的生产企业用本月购进的材料支付的增值税额100万元;本月出口产品1000件,每件离岸价格1500美元;内销400件,每件售价10000元;从国外购进免税材料一批,该批材料到岸价格10万美元。 要求:编制出口和退免税的有关分录(假定征税率13%,退税率10%,关税率10%,汇率1:6。)
1/515
2020-03-31
公司之前是生产型出口企业,后来变成贸易型出口企业,但是没有变更,每个月1-2笔,是不是和增值税申报一样,有没有业务都必须申报呢?
1/1177
2018-08-14
老师:我家是进口煤炭,代理公司代理交关税增值税,我们是先把钱给代理公司了,怎么做会计分录?还有计入成本的,增值税的完税价格加关税,关税完税凭证里有关税完税价格和税款金额,我是哪个数计入成本?
1/381
2022-03-25
借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 这个分录代表啥意思?
3/1365
2019-06-21
为什么没有应交税费应交增值税进项税额6800?
1/260
2019-11-03
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