开票 1.开票借: 应收账款100 贷:应交税金 10 主营业务收入90 2.收到工程款 借:银行存款 100 贷:应收账款 100 3.转给挂靠方工程款(已扣除管理费)借:预付账款 80 贷:银行存款80 4.计提成本 借:工程施工-人工费 80 贷:预付账款 80 5.结转成本 借:主营业务成本 80 贷:工程施工-人工费80 请问下被挂靠方这样做账务处理风险大吗 怎么做好点
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2020-03-13
老师好!我们是教育行业,预收学费的形式 (1)收款时: 借:银行存款 1000 贷:预收账款 1000 (2)未结转的退费 贷:预收账款 -20 贷:银行存款 20 (3)结转收入的时候 借:预收账款 60 贷:主营业务收入 58.25 应交税费-增值税1.75 (4)发生已结转收入的退费 贷:主营业务收入 -58.25 应交税费-增值税-1.75 银行存款 60 借:预收账款 -60 贷:预收账款 -60 预收账款的借方发生额表示已经结转的金额 预收账款的贷方发生额表示实际收到的学费的金额 请问一下老师,冲减收入的账务处理是对的吗,是否应该冲减预收账款的借贷方发生额?
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2020-06-05
是21年少计银行存款,与银行对账单余额对不上,但是这笔分录是付利息,涉及到费用,在22年想把银行存款余额调整,那怎样做分录调整呢?
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2022-07-14
老师,老板叫我给姜某转账45万,转账时名字输错了,造成这笔款退回,退回后再转,转出时:借:其他应收款-江某,贷:银行存款-某某支行:退回时:借:银行存款-某某支行,贷:其他应付款-江某;再转出:借:其他应收款-江某,贷:银行存款-某某支行。这样做可以吗?
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2016-04-28
公司法人变了,在工商局已经做过变更,去国税,地税备案,地税备案需不需要领三方协议去银行重新签三方协议,银行开户许可证法人要变成新法人吗?
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2017-05-08
1.开票借: 应收账款100 贷:应交税金 10 主营业务收入90 2.收到工程款 借:银行存款 100 贷:应收账款 100 3.转给挂靠方工程款(已扣除管理费)借:预付账款 80 贷:银行存款80 4.计提成本 借:工程施工-人工费 80 贷:预付账款 80 5.结转成本 借:主营业务成本 80 贷:工程施工-人工费80 老师:请问下被挂靠方这样做账务处理风险大吗 怎么做好点
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2020-03-13
建筑行业 有资质的 客户用我们资质 我们收取手续费 老师 我想问我们给客户打工程款时 借方怎么走账 贷方下银行存款 因为 甲方给我们打钱的话 我们直接就入借方 银行存款 贷方 主营业务收入 可是 这个工程款是客户的我们要打给客户的 我就是问打给客户的钱怎么走账
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2018-02-09
单位开承兑,保证金存银行,到期从银行帐户支付,是这样做的,但是科目有余额,不知问题出在哪里,是这样做的:1、借:其它货币资金 贷:银行存款2.票直接付往来单位借:其它应付款贷:应付票据3、到期时借;应付票据贷:银行存款错在哪里?如何修改?
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2017-01-16
老师您好。公司从银行提取的备用金:借库存现金,贷银行存款。<br>公司买东西员工垫付:借,库存商品-**,贷其他应付-个人,<br>最后报销:借其他应付-个人,贷库存现金。 这样正确吗?
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2022-04-18
现在银行手续费可以开增值税发票了,之前手续费入帐时,都是借:财务费用-汇款手续费 贷:银行存款。现在发票来了,是直接把以前做的一笔头冲掉吗。分录是不是借:财务财务-汇款手续费 负数 贷:银行存款 负数。然后根据发票做一笔正确的分录吗
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2017-06-28
公司是一家培训机构,学生的住宿费由我们代收,然后扣除一部分后交给酒店,账务上的处理:代收时 借:银行存款 贷:其他应付款 付给酒店时 借:其他应付款 贷:银行存款
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2019-01-07
2017年元月用银行存款缴纳了企业所得税,借:所得税费用 贷:银行存款 这样对不(之前都没计提过的)?所得税费用当月一定要计提的吗?
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2017-03-02
请问老师我八月销售了一批商品,九月客户退回来一部分,我怎么核算这笔退货呢?直接在进销存里填写退货单,然后分录写成,借:主营业务收入,贷:银行存款么?八月的账目需要改么
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2019-09-08
老师您好, 小规模纳税人,收到提供劳务,收到2900元发票,税率1%,做账时候应交税费减免增值税要结转到营业外收入吗? 借:银行存款29000 贷:主营业务收入28712.87 应交税费-应交增值税287.13 借:应交税费-应交增值税287.13 贷:营业外收入287.13
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2022-04-12
某企业2014年10月31日银行存款日记账账面余额18 500元,假设银行与企业对账无错账,经逐笔核对,发现以下几笔未达账项: (1)企业10月28日 送存转账支票一张800元,银行对账单上无记录。 (2)企业10月29 日出现金支票一张2 300元,银行对账单无此记录。 (3)银行对账单上记录,10月30日支付电话费2 000元,银行存款日记账上无此记录。 (4)企业于10月30日送存现金2 000元,银行对账单无此记录。 (5)银行对账单上记录,10月30日支付水电费1 000元,企业银行存款日记账上无记录。 (6)银行对账单上记录,10月31日收到鲁南制药厂货款4 500元,银行存款日记账无记录。 (7)银行对账单上记录,10月31日收到飞天公司货款1 000元,银行存款日记账无记录。 要求:编制银行存款余额调节表,计算银行对账单的存款余额。并列出算式。
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2020-06-27
筹建期对公账户转入法人私人卡230000元,支付平整土地201900元,余28100元。借 其他应收款,贷 银行存款;借 应付账款,贷 其他应收款;借 现金,贷 其他应收款 法人名字,可以吗?
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2014-11-08
新成立的企业,去年一年陆续收到总部转来60多万元,分录是借银行存款,贷其他应付款,现在总部要求调到实收资本,摘要怎么写
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2022-03-31
企业对账单与银行对账单余额是一致的,但企业对账单银行对账单借方,贷方合计不一致,原因是上月底做了调节,这个月还要做调节表吗
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2020-04-01
老师,我们是小规模纳税人,第一季度销售额5万多,免征增值税,我该怎做账呢?怎样在报表中反映?我这样做行吗 借银行存款 贷 主营业务收入 免税我不在报表中反映
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2015-05-19
如果企业向银行贷款,银行要看企业报表,主要看哪一块?
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2022-03-03