上交的关税增值税可以不通过应交税费科目吗?直接进原材料成本可以吗?假设增值税不能抵
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2018-09-27
单位抵账了一些食用油,用于职工福利和送礼,怎么记账?借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:应收账款借:应付职工薪酬-职工福利贷:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额转出)对吗?
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2018-03-12
老师,现在年底还要结转应交税费-应交增值税吗,缴纳上月增值税时,是借记应交税费-应交增值税-已交税金还是借记应交税费-未交增值税啊
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2016-12-16
建筑公司,一般纳税人,承接异地项目(甲供材,简易计税),合同总额200万,完工后收到工程款200万,分包发票100万,税额35万),那这个项目总共要缴增值税:预缴时:(200-100)/1.03*0.03=2.91,申报时:200/1.03*0.03-2.91=2.91; 2.91+2.91=5.82,5.82是这个项目所有交的增值税,简易计税项目这样算对吗?
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2020-03-19
交增值税在利润表里应该在哪个科目体现
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2021-01-14
补缴的以前年度的增值税应计入什么科目?
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2018-01-16
刚听了老师讲课:当月购入的原料专票没有认证,抵扣了进项税,在下月初进行增值税申报时把进项税填入了申报表,向税务局进行了申报,税务局的后台经过比对,通知企业要进行进项税额转出处理,企业也进行了进项税额转出,作了一笔分录:借:原材料 贷:应交税费-应交增值税--进项税额转出。我有几个问题:1、申报表税务局是不是要退回企业,重新申报,重新申报的话这笔进项税额转出的分录是在下个月做的。2、如果把这笔进项税额转出的业务与下月一起申报的话,但上月的申报表在税务局还没有通过。3、老师说要把这笔进项税额转出的金额转入未交
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2016-01-07
公司进货付款用票据支付分录是借:库存商品,应交税费应交增值税进项税额。贷应付票据。但是我们有一道题贷的是应收票据。我不大明白
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2020-07-11
老师,做内帐的时候,像进项税和销项税都还做分录吗?比如我做固定资产,是直接写借固定资产,贷银行存款?还是借固定资产,应交税费-应交增值税进项税额,贷银行存款?
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2016-04-23
进一批货 是今年1月份的 时间长了 抵扣联前几个月已经认证了 请问现在做账联怎么做账 原始票据只有发票和发票清单 没有进货单 做账会不会有影响 没有进货单的情况下可以做 借库存商品 应交税费应交增值税进项税额 贷银行存款等科目 吗
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2016-08-13
老师你好: 9月份差旅费,已做账,例借:管理费用1000,贷:库存现金1000,增值税当期未填写抵扣,现在偶尔发现,可以冲回原分录,借:管理费用-1000,贷:库存现金-1000,在更正为 借:管理费用917.43,借:应交税费应交增值税进项税额82.57,贷:库存现金1000吗?已过去三月了
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2020-01-11
手工帐是借:制造费用——机物料消耗,借:应交税费——应交增值税进项税额,贷:银行存款。但是我翻看的电脑凭证上是借:制造费用——机物料消耗,借:应交税费——应交增值税进项税,贷:应付账款,借:应付账款,贷:银行存款。想知道多了个应付账款有什么意义吗?能不能直接按照手工帐填电脑账的会计分录?
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2017-07-22
我有一笔进口牛奶的业务。我做的分录是这样的,借:库存商品:123521.29应交税费——应交增值税进项税额 20998.62贷:预付账款 32735.94应付账款 108515.54财务费用——汇兑损失 3268.43我想问一下,我这必分录,对吗? 还有就是,财务费用到了月末结转损益的时候, 结转到贷方:-3268.43,这个数字,我的软件带不到利润表里,是怎么回事啊?
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2018-04-10
老师,我先支付账款,可不可以这样做。 借,应付账款-厂房租赁(未收到发票) 贷:银行存款。 次月收到发票: 借:预付账款-厂房租赁 应交税费应交增值税进项税额 贷:应付账款-厂房租赁 当月摊销 借:制造费用 贷:预付账款-厂房摊销(按月摊销)
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2022-04-01
刘笑征老师讲解的商贸零售真账实操里面那个退货,为啥说应交税费应交增值税进项税额,被死死的订在了借方,为啥?不能在贷方吗?那转出的时候怎么做,都是借方用红字吗?我做账软件没说必须这样呀
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2019-08-15
国外的航空行程单上个月被抵扣了,本月如何调整? 上月凭证:借:管理凭证 8107.34 应交税费-应交增值税进项税额 729.66 贷:银行存款: 8837
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2019-12-10
老师 我这有一个疑问,为什么专票不记应交税费应交增值税进项税额呢?直接计入了管理费用
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2019-10-10
销项额200万进项额150万抵消后余额应交多少增值税
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2021-12-17
甲建筑公司为增值税一般纳税人,2019年5月1日承接A工程项目,并将A项目中的部分施工项目分包给了乙公司,5月30日发包方按进度支付工程价款200万元。当月该项目甲公司购进材料取得增值税专用发票上注明的税额8万元;乙公司就其分包建筑服务开具给甲公司增值税专票,发票注明的税额4万元。该公司5月需缴纳多少增值税?
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2021-06-14
题目需要详细看图片, 要求:计算该集团本月应缴纳的增值税税额(分别计算进项税额、销项税额、还是进项税额转出?),并做会计分录。 急交,急做的。认真对待。
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2020-04-02