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老师问一下,民办非企业,非盈利性医疗机构需要交企业所得税吗?
2/2806
2016-07-18
你好,想咨询一下,现在的教育培训机构,办非盈利性民办非企业还是盈利性的工商证好
1/2693
2019-10-14
消防队购买吸顶灯电暖气等,实际花销款是财政拨款的银行存款账户,预算会计分录借行政支出,二级科目是应该记非财政专项资金吗?贷方记资金结存-货币资金,,还用做借资金结存-货币资金,贷银行存款吗?
1/235
2021-12-16
公司销售货物的提成、返利兑现时,公司进行代扣代缴个人所得税,发放的提成、返利是按工资薪酬计算个人所得税还是按劳务报酬计算个人所得税?
1/447
2019-09-24
公司销售货物的提成、返利兑现时,公司进行代扣代缴个人所得税,发放的提成、返利是按工资薪酬计算个人所得税还是按劳务报酬计算个人所得税?
1/1053
2019-09-24
资源税代征手续费收入中支付给职工的报酬,应纳入职工薪酬总额吗?
1/604
2019-04-17
你好,老师!买的时候给期货公司打保证金,这个是否有发票,记账是借其他货币资金 贷银行存款么?那么一段时间后,是卖了这些期货么?那时候记账借银行存款,贷什么?期间要不要交税什么的?对这一块不了解,望老师详解
4/906
2019-10-11
(1)目的:掌握购买力损益的计算方法。(2)资料:长江公司2009年1月1日的货币性项目如下: 现金60000应付账款48000应收账款24 000短期借款12000本年度发生了以下有关经济业务:0销售180 000元,购货150 000元;@以现金支付营业费用48 000元;0支付所得税1 2000元(假设以上三项均匀发生); @年末支付股利24 000元;0年末出售汽车一辆,得款96 000元。有关物价指数的资料如下:年初100,年末130,全年平均1150(3)要求:以年末货币为稳值货币编制货币性项目购买力损益计算表。
1/1115
2021-10-14
对于工资和社保计提 计提工资时 1.借费用 (工资总额) 带应付职工薪酬 2.计提社保时 借借费用 其他应收款 贷应付职工薪酬 3.支付工资时 借应付职工薪酬 贷 银行存款 其他应收款 这样可以吗
1/551
2017-08-04
结转代扣款项是怎样做分录,1还是21借:应付职工薪酬---工资 贷: 应交税费---应交个人所得税 应付职工薪酬---社会保险2、借:其他应付款---工资 贷: 应交税费---应交个人所得税 应付职工薪酬---社会保险
1/1135
2017-03-19
所得税汇算时,才发现有部分应通过\"应付职工薪酬\"科目核算的,未通过此科目核算,汇算填“应付职工薪酬”时可以直接将这部份金额统计在“应付职工薪酬”中吗?不需要进行会计处理吗?
1/461
2017-03-16
会计计提工资是:借:费用,贷:应付职工薪酬-社保(个人缴纳部分),应交税费-个人所得税,应付职工薪酬-公积金(个人缴纳部分)个人缴纳部分都不用其他应收应付的,就是用应付职工薪酬,为什么啊
1/720
2017-07-20
计提工资时,借各种费用成本,贷应付职工薪酬。扣的水电费个税话费等计提时不用反映对吗?,那发放的时候借应付职工薪酬薪酬,贷银行存款,扣的费用是冲管理费用通讯费水电费可以吗?
1/641
2018-12-07
应付职工薪酬-工资,福利费,社保等,结转到费用的时候,还需要在管理费用下设二级科目职工薪酬吗?比如管理费用-职工薪酬-工资,福利费,社保,还是直接就管理费用-工资,福利费,社保就可以呢?
1/1528
2019-01-10
做汇算清缴时说应付职工薪酬那是要填科目余额表应付职工薪酬借方发生额还是整个一年内支付的实际工资数,因为应付职工薪酬借方还包括了代缴的工资,代扣的社保公积金了
1/1846
2019-09-16
年底看管理费用——工资 和应付职工薪酬的工资金额不一致 这个不调整可以不 因为应付职工薪酬是过度科目,有几个月调整多计提的工资数字的时候 没有经过应付职工薪酬,导致了不一致,
1/3281
2017-04-01
老师好!我公司在一个银行有人民币账户和美元账户,本月人民币账户转钱到美元账户,银行回单上兑换货币与金额:人民币95787.87,实付货币与金额:美元13718.08,成交牌价:100.00/698.26,怎么写分录?
1/1385
2020-03-29
老师!会计兼职工资作为工薪还是劳务报酬,如是劳务报酬按多少交税
1/423
2019-04-30
劳务报酬所得和工资薪金所得难道不是一个么,工资不是劳动报酬么?
1/590
2017-08-16
你好老师,这里给外聘专家支付工资,税款是按工资薪酬还是劳务报酬
1/1677
2018-12-08
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