我们公司的办公室又租给其他公司,现在收到其他公司的房租款,应该红冲管理费用 还是挂应收账款 或者营业外收入 不牵涉发票
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2022-07-27
给职工家属发的月饼,记 借: 管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 吗?
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2021-09-17
上一年科目错误,本来是借应交税费的,写成了借管理费用,今年要怎么改正回来?怎么做分录?
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2021-04-06
新公司4月底成立的 5月份做账发管理部门员工4月工资 分录直接借管理费用-职工工资 还是应付职工薪酬呀
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2022-06-15
这样的票需要把印花税单独做一笔分录吗,做在管理费用里面?可不可以全部都做在应交税费里面
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2017-02-16
徐老师,您好!因单位应付款尚未到账,先用单位自有现金垫付管理费用,等应付款到账再冲,请问会计分录应该怎么做呢?
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2020-01-08
老师请问9月报销费用606 元已收到发票未支付, 分录借:管理费用606 贷:其他应付款606 , 在10月份支付 借:他应付款606 贷:银行存款606 10月份凭证还要付9月的发票吗?
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2023-12-08
老师我们单位账上有很久以前年度应付职工薪酬-福利费有余额,我想冲回,是冲管理费用,还是进入营业外哈
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2021-01-15
老师好,门店开业前装修及其他费用入了管理费用开办费,门店开业后,我要摊销装修费时,这部分费用要转出来吗?再摊销?个体老板没有装修清单,只是口述说用了70万装修,其中有部分是公司账里支付,然后除了应付款部分,只能推算余额就是老板垫支,这样开业后我怎么做凭证?谢谢
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2019-12-24
老师好,例如AA员工买了茶叶(我自己先付的钱100元),做了费用。分录: 借:管理费用 100 贷:其他应付款 AA 100 报销给员工的时候:借:其他应付款--AA 100 贷:银行存款 100 这样做分录对吗?
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2020-10-22
怎么做分录 借管理费用,袋应付账款吗?
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2019-09-26
老师,去年的费用公户对公付款了,做的:其他应付款 银行存款,今年发票收到了,做管理费用 其他应付款 行吗
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2024-05-10
记账中有一笔差旅费,借记管理费用差旅费,贷记其他应付款,没有原始凭证,没有发票,属于白条吗
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2022-05-24
老师您好,是这样的我们房租拖欠好几个月了,在之前我的会计分录是;借:管理费用-房租 贷:其他应付款 上个月支付了些房租,借方:其他应付款 贷:银行存款,这个月对方把发票开回来了,我的会计分录该怎么处理?
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2022-04-18
借应付职工薪酬-福利费,之后再借管理费用-福利费,贷应付职工薪酬-福利费吗
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2023-11-29
员工发福利,我都计入管理费用餐饮费了,没有计入福利费和应付职工薪酬,后续还需要调整吗?影响14%的的汇算吗?
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2024-10-25
老师,分录住房公积金没有计提到工资 直接做到其他应付和管理费用 余额多了780怎么调整
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2019-06-25
收入多,费用少,导致利润多,怎么预提费用?预提费用分录怎么做啊?因为发票没有,费用也没有实际支付出去,所以先做预提,分录 借 营业成本/管理费用 贷 其他应付款--预提费用,这样行吗?
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2021-10-22
老师对外出租的房屋,我公司装修,产生的装修费用计入管理费用还是成本?收取的水电费,暖气费计入收入还是挂应付款?
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2022-03-11
开业时计提的工资,第二个月才知道有部分由联营商负担,我超市已经代开下去了,当从联营商的货款中扣钱时应如何做账如6月计提5万, 借管理费用 贷应付职工工资 可到了7月知道有2万是代联营商发的, 当时已走账,因为联营商的货款也是我们代收的 借现金 贷应付账款 应付账款扣掉代发工资才是我们应该付给联营商的,发工资时走账借应付工资5万 贷现金 老师那我付给联营商款时走借应付账款8万 管理费用—2万 贷现金 可以吗要不对希望老师做出明细分录好吗
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2020-08-02