我公司2020年取得房产,2022年才办理过户手续,房产税从什么时候开始缴纳
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2023-03-15
有个大学生租赁app,要做财务报告,怎么做?只知道投入资金100万,盈利模式为10%差价
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2017-05-12
一台机器于2018年9月30日以3万美元的价格购买。使用寿命估计为四年,预计没有剩余价值。采用DDB折旧法。收购公司的财政年度将于12月31日结束。2019年的折旧为:
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2021-05-13
下列选项中,从内部控制应用指引角度考虑,属于财务风险的有(  )。 A.缺乏开拓创新、团队协作和风险意识,可能导致企业发展目标难以实现,影响可持续发展 B.外包范围和价格确定不合理,承包方选择不当,可能导致企业遭受损失 C.预算缺乏刚性、执行不力、考核不严,可能导致预算管理流于形式 D.提供虚假财务报告,误导财务报告使用者,造成决策失误,干扰市场秩序
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2021-06-08
请教各位,已经首重和续重,求价格,因为我是新来的财务,感觉设置的公式有错误,麻烦各位帮忙看下,错在哪里。地区 首重 价格 续重 续重价格广东 6 3.2 1 1广西 6 3.2 1 2目的地结算重量 求价格天津 0.25 3.2湖南 0.44 3.2IF(B2<=VLOOKUP(A2,价格表!A:B,2,0),VLOOKUP(重量!A2,价格表!A:C,3,0),GEILING(重量!B2,1)-VLOOKUP(A2,价格表!A:E,5,0)*VLOOKUP(重量!A2,价格表!A:D,4,0)+VLOOKUP(B2,价格表!A:C,3,0))这个是我设置的公式,算出有错误值!
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2019-06-13
健身房购器械合同价款3万,老板先期已付1万(没有任何票据给财务),今公司转账付2万,器械还没到,分录怎么写?到货后的分录怎么写?
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2021-09-28
问题:同一控制下,以支付现金作为合并对价,税务处理怎么做呀?是免税合并,还是应税合并,还是其他的? 下面这些,是我看cpa讲义上写的: 税务处理:假如从合并方取得的股权比例、合并中支付的非股权支付额的角度考虑,不考虑税法中规定的免税合并的条件,则合并方自被合并方取得的有关资产、负债的计税基础应当重新认定。 假如按照税法规定确定的被合并方有关资产、负债的计税基础为合并日的市场价格,则相关资产、负债的账面价值与计税基础会存在差异,从而产生需要确认的递延所得税资产或负债。 结论: 因有关暂时性差异产生于企业合并交易,且该企业合并为同一控制下企业合并,在确认合并中产生的递延所得税资产或负债时,相关影响应当计入所有者权益。
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2019-11-06
出售给宏达商场02产品350件 每件售价120 元增值税税额为5460元售价款尚未收到
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2020-12-09
一般纳税人购入免税农产品,是按买价的87计入成本还是按买价的90%计入成本?
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2014-10-25
就是一个产品他的单价是含税价了 如果需要开票的话 还需要另外再加税点吗
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2019-05-13
我现在有了,会计初级职称。但没有多少财务经验。如果找财务工作的话,先从什么职位开始做比较好?
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2018-03-26
(3)8日,以银行存款支付7月23日从传梅公司购进B材料的价税款。(7月23 日从传梅公司购进B材料时,取得的增值税专用发票上注明:价款40 000元,增值税6800元。当 时约定的现金折扣条件为2110、1/20、 n/30,折扣计算不 考虑增值税)。
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2021-12-28
某公司2019年转为一般纳税人,LED液晶电视机芯的不含税售价为,1000元一个。从小规模纳税人A公司采购LED液晶电视机芯不含税价格为600元一个。求净利润
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2020-06-02
销售苗木时还需要从“消耗性生物资产”科目转入“农产品”科目吗?从农产品科目结转业务成本吗?
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2017-12-07
甲客车制造厂将一辆自产的客车用于接送职工上下班,该车辆成本价90,000元,该公司生产的同类应税车辆的市场销售价格为113,000元(含税价),计算该车应纳购置税。
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2021-12-20
从一般纳税人处购入一批材料用于生产,取得增值税普通发票,注明价款5 000 元、增值税款650元,另支付运费,取得增值税普通发票,注明运费300元、税款27 元。所有款项已付。分录怎么写
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2020-03-28
老师:您好! 1、报废销毁产成品怎样做会计分录?以下回答是否可行。 借:待处理财产损溢 贷:产成品 应交税金-增值税-进项转出(一般纳税人) 报有关部门批准后 借:管理费用 贷:待处理财产损溢
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2019-06-10
从光明工厂购入t2材料2000千克,买价40000元,增值税税额5200元,购入t3材料1000千克,买价5000元,增值税税额650元,款项暂未支付,材料已验收入库的会计分录
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2022-09-28
购入固定资产是普通发票3个点,是不可以抵扣?固定资产入账时,原资是按含税还是不含税价呢?
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2017-08-10
我们是生产型企业,客户订货一般是不含税价,但是有一个客户需要开发票,于是我们报的是含税价,总金额是207000,税额为什么是19000?好像我们是10%的税负率
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2017-12-18