考证
初级会计职称
中级会计职称
注册会计师
税务师
CMA
初级管理会计
中级管理会计
实操
直播
近期直播
|
直播回放
课程
热门
|
免费
|
就业
特训营
行业
|
岗位
|
管理
实训系统
快账实操
|
报税
|
出纳
|
会计
岗位
名师
问答
圈子
校区
校区新闻
加盟咨询
升学历
金蝶/快账
购买财务软件
初级云会计证书
中级云会计证书
更多
证书
资讯
工具
会计网校
专业问答
会计工作模版
会计百科
财会知识库
学习中心
登录
注册
课程(24)
专题(0)
实操(0)
问答(10000)
资讯(762)
下载(2)
问答排序
默认
最新
最热
我们用的事金蝶旗舰版,材料先
暂估
入库,以后收到发票时冲
暂估
,这里在材料收发明细看就有差异,我这个差异怎么处理呢。这种还比较多,系统我怎么操作呢
1/2101
2018-05-03
老师,汇算清缴
暂估
的材料,后来这个发票拿不到了,然后就把所得税交了,可是这个账务处理怎么做呢?税交完了,可是那个材料这一块还挂的
暂估
怎么处理呢?
1/385
2021-05-21
老师,如果工程4月份已经开票了但是未施工,当月开好票
暂估
人工费和材料费,到12月份突然这个工程不做了,收入和
暂估
的成本都红冲掉,这样可以操作的吗
1/847
2020-01-09
1月份
暂估
入库了10万原材料,3月份开过来7万的发票,这个我是先冲10万的
暂估
,然后做个购进原材料的分录(借:原材料60344.83 应交税费:965.17 贷:应付账款7万)吗?
1/624
2019-04-02
老师,我们收到工程款先
暂估
成本,扣下税金直接付给承包人,当时,
暂估
应付款明细科目也是承包人 后来发票来了,又给材料公司劳务公司走账 这个账要怎么平呢
2/603
2020-05-11
老师你好,我想咨询一下,往年的
暂估
一直没收到发票,当年汇算清缴已经调增;现在依然没收到发票,帐上需要做调整吗,还是一直
暂估
挂账?调整的话怎么调整?
1/1535
2019-12-25
7月份开票数量开错了,总金额多开了,8月要开红字后再开蓝字,账要怎么做呢?7月份是先
暂估
入库结转成本,8月再冲
暂估
冲结转成本,再写正确的结转分录吗
2/848
2018-08-21
电费没有自己企业抬头的发票,是租用厂房的,这个电费未付也未收到开给我们企业电费发票,我可以
暂估
电费吗,麻烦老师写下
暂估
电费+电费发票来时的分录
1/1098
2018-05-06
18年12月份做了材料
暂估
入库,并结转了成本。19年1月收到发票应该做哪些分录?(这个月发票金额大于
暂估
金额)写下全部具体的分录?(从红冲到成本结转都写下)
3/1056
2019-02-19
老师我做
暂估
收入,等下个月开票了,那我我在申报增值税报表时,是不是在有票那填入开票金额,然后再无票哪里负数冲回上个月的
暂估
金额,这样申报对吗?
4/1325
2020-11-09
9月份对方给我提供了宣传服务,当时款未付票也没有开,我先做的
暂估
,借成本贷应付账款_
暂估
,10月份我付了全款但是对方只给开了一部分票,这样如何做账呢
1/718
2019-10-29
我想咨询下,2018年做了
暂估
商品,挂帐50万
暂估
应付款,2019年5.31号做汇算清缴前,没有发票进来,我做汇算清缴调增了30万出来,怎么做账务处理,发票不会来了
1/417
2019-05-12
老师,2018年有未冲
暂估
费用,因为金额略大,开不出那么多的费用发票抵扣所得税。 现在除了开具费用发票回来抵扣,还有其他方法可以处理这笔未冲
暂估
费用吗?
2/400
2019-04-28
这边在进行账务复核,为汇算清缴做准备,发现企业去年有两笔
暂估
入库的原材料,到现在还没有收到真实的附件,也没有冲减
暂估
的入账价值,应该怎么纳税调整?
1/408
2019-03-02
前几个月我单位购进水泥,当时货到了发票没有到,做了
暂估
入库,然后就销售了,同时也结转了成本,现在发票来了,要冲红
暂估
的入库的,那么结转的成本要冲红吗
1/430
2019-03-06
你好,现在1月份做12月份的账务,有两张费用发票是在今年的1月份来的,这样我做12月的账务处理,本来想做
暂估
的,但是发票金额已经知道了,还需要做
暂估
?
4/192
2022-01-07
老师请问我11月
暂估
了成本,领用了材料,也结转到主营业务成本里了,12月票回来我红冲了
暂估
入库的分录和领用材料的分录,结转为成本的分录也要红冲吗
2/240
2022-01-18
,老师,我单位是供排水公司购进了井盖,
暂估
入库的账务咋做,我自己想的是借原材料贷应付账款
暂估
疏附县瑞业综合服务部,对吗,原材料要下设井盖这个科目吗
1/382
2019-06-17
老师 我之前做的工程成本
暂估
,因为之前没有发票 但是确认收入的时候成本已经结转了。现在发票来了 我该怎么冲
暂估
呢?已经结转了的成本需要冲了么?
2/971
2016-11-12
老师好,餐饮公司账务处理,原材料
暂估
入库 借:原材料 贷:应付账款-
暂估
入库(本月购入);结转本月销售成本 借:主营业务成本 贷:原材料(发出的),这样做 对吗?谢谢老师
1/1678
2019-04-15
首页
上一页
1 ...
495
496
497
498
499
... 500
下一页
尾页
客服
反馈
APP
APP下载
微信扫一扫
使用小程序
公众号
扫一扫,关注公众号
顶部
添加到桌面
×
拖动下方图标至桌面,学习听课更方便
您的浏览器不支持 video 直接观看,请点击下载播放。
操作视频(如无法全屏观看,请点击这里观看)
意见反馈
×
请登录后提交意见反馈,
点击登录