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开账时,在未得知购入成本时,按银行流水的收支做了以下相关凭证:借:预付账款贷:银行存款(付给厂家货款)借:银行存款(收到客户回款)贷:主营业务收入本月在进销存系统调出数据得知购入商品的成本,销售商品的总额,这些业务怎么做到已经开账的业务里去
1/534
2017-08-25
法人自筹现金存入银行,可以直接借:银行存款,贷:其它应付款吗,还是先借:现金 贷:其它应付款 借:银行存款 贷:现金
1/829
2022-03-12
老师,请问,我公司由于某些原因导致3月份银行一般户的账没有做上去,科目余额表哪里银行存款是负数的,但是资产负债表上的的货币资金是正数的,我可以到下个月的时候再把这个账补上去的吗?
1/821
2020-04-23
本公司内账一直没有建立,现在老板要求从我入职的时间开始建内账,可是在我入职之前银行账户也有数据,请问我期初余额该怎么确定
1/738
2018-03-26
老师好,公司有银行账户21年都有流水了,但是一直没有建账,现在开始建账也需要把21年的流水补做账吗?还是我直接从2022年12月31日取数余额
1/66
2023-11-22
日常业务结算用银行账户每日余额不超过10000元是什么意思?
1/1183
2018-09-18
我想问我已经建账了 ,但是后来又新增了一个银行银行账户,里面有余额 我怎么做这边笔分录
1/2338
2018-06-19
银行与账面余额不一致,初步判断为利息所致,现银行账户已销,该如何处理这部分差额?
1/318
2023-04-14
请问老师,已经签订三方协议,银行账户余额充足,个税扣款时出现查询不到三方协议要怎么处理?
3/1392
2022-02-07
老师您好!在一个excel中有200多个银行账户流水单,我现在要统计每个银行账户最后的期末余额,要怎么统计?
1/5010
2019-08-21
我刚买了总账银行账和费用帐新账本,该怎么去登账?我知道银行账户的余额,怎么登?
1/747
2019-08-21
公司4月做了股权转让(仅一个股东),所有应付帐款已全部付清,银行账户剩余8分钱,但法人借入科目还有余额,应该怎样调平?
1/781
2020-06-18
(1)20日,开出支票#09478,支付购入材料的贷款1400元(2)21 日,存入销货款转账支票2400元 (3)24 日,开出支票#09479,支付购料运杂费 700元(4)26日,开出支票#09480,支付下季度的房租1600元(5)27 日,收到销货转账支票9700元 (6)30日,开出支票#09481,支付日常零星费用200元(7)30 日,收到应收账款3000元,已存入银行 (8)31 日,开出支票支取现金6000元,支票号为#09482(9)31 日,银行存款日记账金额30808元银行对账单所列20日至月末经济业务如下:(1)20 日,结算银行存款利息792 元 (2)22日,收到企业开出支票#09478,金额1400元(3)24 日,收到销售款转账支票 2400元(4)26 日,银行为企业代付水电费1320元 (5)27 日,收到企业开出支票#09479,金额为700元(6)30日,代收外地企业汇来汇款1400元(7)30日,支付付款600元 31 日,收到外地汇来款,已收妥入账35000 31日银行对账单余额为61180元。老师怎么列表格得出调整好的?
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2022-04-16
想通过银行的贷款,利润表中该怎样调增收入,降低费用?
1/1129
2017-07-24
本练习题 、甲公司2019.5.31的资产负债表显示,资产总额为700000元,所有者权益总额为500000元,负债总额为200000元。该公司2019年6月份经济业务如下: 1、购入全新机器一台,价值50000元,以银行存款支付 2、投资者投入原材料,价值10000元 3、将一笔负债50000元转化为债权人对企业的投资 4、从银行提取现金2000元备用 5、以银行存款偿还欠供应商货款10000元 6、以银行存款归还短期借款50000元 7、收到客户所欠货款80000元,收存银行 8、向银行借入短期借款100000元,存入银行存款账户 9、收到购买单位所欠货款60000元,其中50000元转入银行存款账户,10000元以现金形式收到。 根据背景资料发生的上述经济业务,分析说明每笔经济业务日
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2022-10-24
看之前的账务,2013年计提的还有的其他应交款-印花税,其他应交款-工会经费,贷方余额,一直到如今。但是查不到2013年之前的账。如今如何调整呢?银行余额没问题
1/390
2020-06-12
你好,资产负债表里的未分配利润太大,银行贷款用,具体怎么调整才不使资产总额减少?
1/1636
2019-08-22
小规模销项税额 跟银行缴款差了一分钱 现在报表应交税费是负的0.01 怎么做分录调整?
1/656
2019-11-20
那个材料成本差异余额108那个表,为什么要减去192?这个192不是节约差异嘛?ps:370是月初结存的材料成本差异
1/439
2019-01-22
吴老师在吗?调账主要原因:2016年8月31日“库存现金”账面余额与实际余额不符。为使账实相符,将“库存现金”借方余额为2077747.81元,调整至“其他应收款-现金”借方。分录如下:这样做在外账有什么后果
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2016-12-09
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