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公司收到的好多通行费电子票,金额也小,有的不符合报销,就一直没抵扣,增值税发票综合服务平台上一直挂着通行费电子票。一直不抵扣有问题么?会形成滞留票么?
1/1054
2021-09-27
资产负债,里的应交税金是负数,上期没有留底,是什么原因,是以前月份没有结转增值税吗?
1/622
2016-11-02
请碰到类似情况的老师回答:近期增值税留底税退税,不退专管员催,退了会有退税查账风险。反正退也不是不退也不是,专管员最后的建议是做无票收入来冲抵留底退税,后期在冲回来,具体怎么操作,有风险吗?
1/921
2022-05-24
我们准备这个月重新建账套,留下的待抵扣进项税总数,我们是该做一个 其他应收款-待抵扣进项税-2019年7月的总金额数?
1/399
2019-08-22
老师请问以前年度进项税额已认证未抵扣,正常转出,存货未实际领用完,记入成本 汇算清缴不要调整 税额数字较大,这样利润表上亏损太多,留资料备查就可以了吗?
1/416
2019-05-09
增值税申报表期初未交税额为负,期末税额已抵扣掉,为什么本期应补税额没有扣掉 增值税25行为负数,怎么处理 求解决方法
1/527
2022-06-01
应交税费-进项税额的借方余额代表什么?本期已抵扣的进项税吗
1/1946
2018-12-28
当月有留底税额时怎么做分录?
2/2776
2018-08-18
老师,增量留底税额是什么意思啊? 就是我们这次申报3月的增值税留底的与2019年3月底的相比增加的吗? 2019年3月底我们没有留底的,这个月有留底14块钱,这14块钱就是我们的增量留底税额?然后退税就是退这14块钱的比例?
1/460
2022-04-01
一般纳税人,增值税前期有可抵减的余额(不是免税额),并抵减后还有可抵余额,没有其他未交增值税,请问需要做分录吗,如需要,怎么做?
4/223
2021-10-17
一个公司内A项目6万元国税,从B项目留抵税额5千元出,从c项目银行帐55000元出,怎么做账??
1/447
2018-03-20
2017年3月份做了进项税额转出,(转出的是2015年7月的)请问可以拿2017年2月份的留底税抵扣吗?
3/992
2017-03-28
老师,我在发票认证平台上勾选了不抵扣税额,这部分不抵扣的税额报税时需要填吗?
1/1034
2020-04-09
申报抵扣的进项税额份数,金额怎么填不上去
3/1356
2017-03-29
徐老师,我是佳楠介绍来提问的,可否帮我看看这个:帮我看下应交税费这里有没有做错,我8月的留抵6112.8元
1/242
2019-09-26
今天去税务局办理退税,是因为去年多交了所得税,如果税务局不退,只是说留抵今年的所得税,应该如何编制分录。
1/1158
2019-11-21
应交税金是负数,是不是留抵?两者是不是一样?
1/915
2016-09-07
四月销项9万多,因为3月有进项留底,留底大于销项,4月不需要再做进销结转对吗?那账上销项税额还有九万多的余额该怎么处理?
1/475
2019-05-20
建筑业附表四填写:本期发生额、本期实际抵减额
2/545
2019-06-11
购买原材料收到发票没有认证,借:原材料1000 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 贷:应付账款 月底我认证了发票借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 认证了没有抵扣,留底。这样分录正确吗
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2018-11-27
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