行政事业单位支付银行手续费时预算会计如何进行账务处理。冲销怎么做写记账凭证
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2021-09-22
事业单位收到国库划拨剩余金额(实际上是代扣个人医社保部分)请问这比分录怎么做是借:银行存款 贷:财政收入 还是 借:银行存款 贷:其他应付款-社保、医保、公积金。??
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2019-06-25
事业单位的,财政一月份代扣了个人所得税345.52元,然后拨到了零余额账户,需要单位自己交到税务,还有奖励工资部分的个人所得税349.96元,是由单位从职工手里扣的,现在需要将这两笔钱一并交到税务,怎样做会计分录
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2017-02-17
事业单位发放的发展业绩考核奖在应付职工薪酬科目二级科目算是奖金还是工资?
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2019-07-17
行政事业单位其他应付款(工程质保金)挂账七年,销账应该要如何做账务处理?
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2022-10-13
事业单位非独立核算经营部门购买复印纸一批,价款5 000元,以银行存款付讫。要求编制会计分录
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2022-12-02
这个行政事业单位,他列支了,就是挪用别的钱,然后先付了这个员工的工资了,借其他应收款,贷银行存款。然后,预算会计他就没有做,我觉得应该做事业支出了吧,他既然钱已经出了,虽然说是从小额户出去的
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2023-06-14
背景资料:某事业单位本年发生以下业务。 业务一:1.3月1日,收到银行零余额账户到账通知书,授权额度 20万元;2.3月4日,通过零余额账户支付业务用电费5000元。 业务二:1.4月5日,通过直接支付方式支付专业设备款34万元,设备到达单位尚未安装;2.3月6日,能过零余额账户支付设备安装费8000元;3.4月12日,设备安装完工,验收合格交付使用。 业务三:1.6月7日,购买业务用材料一批,总价款4.5万元,本日通过零余额账户预付材料款3万元;2.6月7日,材料到货验收入库,通过零余额账户补付余款。 业务四:1.年终对账,本年直接支付预算3000万元,实际支付2960万元;授权支付预算 200 万元,实际授权 180 万元;年未零余额账户余额 19 000元;以上各项结余于12月31日一次全部上交财政;2.次年1月1日,财政将上年结余授权额度一次性返还。 要求:根据上述业务编制会计分录。
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2022-12-13
事业单位以前年度应记非同级财政拨款收入误记入其他应付款并发生了费用,本年度怎么纠正,对本年度决算有什么影响?
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2023-12-26
您好,我想请教一下,事业单位新建办公楼,我们预付工程款,对方单位给我们开了不征税普通发票,我们入账应该记在建工程还是预付账款?另外支付给相关部门的征地费、开垦费、土地补偿、安置补助等是否应该计入在建工程-待摊投资,完工后通过在建工程分摊进入房屋价值? 支付给相关部门的土地划拨支出是否通过在建工程-其他投资核算,工程完工后通过在建工程转入无形资产?[抱拳]
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2023-01-28
【例 2-39】某事业单位属于增值税一般纳税入。 (1)通过财政我权支付方式购入一批专用材料,增值税专用发票上载明的贡款;100000元,增值税额13000元,材料已验收入库。材料专门用于加工自制甲和乙两物品。 老师,您好!这道题的预算会计编制分录时,为什么借记经营支出呢
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2021-06-27
老师,事业单位计提工资,发放工资会计分录 财务会计以及预算会计怎么账务处理
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2019-12-17
行政事业单位,当时错把费用的资金也挂进其他应付款了,我现应如何调出,具体会计分录怎么写
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2019-12-18
有一笔财政拨款,巡查时结余资金过大,将该笔资金拨回财政,第二个月检查结束后,财政又拨入我单位账户,从我单位拨走(6月)和财政拨回我单位(7月)该如何入账?账务系统还要月结(事业单位
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2017-09-07
公司是一般纳税人 现需开一张8000的信息服务费普票 对方是事业单位 只提供对方公司名称 没有纳税号可以开吧
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2017-07-27
老师好,我是事业单位,我的问题是关于生育津贴的,职工在休产假时我正常发工资,借:业务活动费 贷:应付职工薪酬-工资 发放时:借:应付职工薪酬 贷:银行贷款 。现在医保拨回职工的生育津贴,我现在要冲销产假时发的工资,怎么记分录
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2022-04-12
老师,我们是事业单位,去年有提其他应收款的坏账准备,借:其他费用—坏账损失,贷:坏账准备,今年这笔应收款已收回,今年未发生过其他费用,如果做冲减,借:坏账准备,贷:其他费用—坏账损失,那其他费用就是负数了,那应该怎么做账比较好呢?
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2020-04-08
我们是事业单位,因为新成立,单位没有钱,电话费宽带费我四个月多次垫付,合计三千多了。怎么样能快速地退出自己垫付的钱?账务是不是应该,借:预付账款-电话费 贷:其他应付款-小王
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2019-12-18
预付卡问题: A企业,B事业单位,C食堂,D员工卡。 B不定期支付一笔款项给A「没钱就打」,A将款项的90%打入员工饭卡,10%作为手续费自行申报纳税。 C和A按月结算,C开普票给A。 请问B把钱经过A打到D员工卡这笔业务属不属于预付卡。
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2021-07-09
老师您好,事业单位,有个人所得税,财务会计做账时,发生时,借:业务活动费用5元,贷:其他应交税费—个税5元,实际缴纳时,借:其他应交税费—个税6元,贷:零余额6元 那么,预算会计中只需要在缴纳时做分录么,借:事业支出,贷:资金结存—零余额,那么这个事业支出要做多少钱呢,是实际缴纳的金额6元,还是当时进费用的金额5元。
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2020-03-29