老师好 我们是机电安装公司 外地工程预交税款的完税证明里有企业所得税 这个不太懂?
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2019-11-21
老师,现在增值税及附加税不是推迟3个月交纳了吗,那就税务系统就打不了完税证明了吗
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2021-12-14
预缴税款后后,税务局工作人员给了完税证明和一张经营地涉税事项反馈表,是不是就核销了
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2019-03-16
你好 咨询一下 生产线改良3个月 第三个月完工当月要折旧吗?
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2020-12-24
老师 请问过完账后 有一笔摘要错了 财务报表还需要重新改吗
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2021-08-19
用友总账启用日期怎么改,已经完成一大半了,不想重新建账套
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2023-10-11
结完账后,录凭证的时间和凭证号还是续接上个月,如何改设置
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2019-04-08
您好,经验范围有研发:通用机械设备和配件,可以开过渡转盘制作发票吗?
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2020-12-26
请问研发支出中费用化支出部分的75%加计扣除的会计分录应如何编制?
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2020-01-09
企业所得税:企业因管理不善,不允许抵扣的进项税,为啥可以在税前扣除
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2020-04-09
A公司2×17年为开发新技术发生研究开发支出5000万元,其中,研究阶段支出200万元,开发阶段支出4800万元(其中符合资本化条件之前的开发支出1800万元)。年末开发形成的无形资产达到预定可使用状态 税法规定,研发费用,未形成无形资产的计入当期损益,按照研发费用的50%加计扣 除;形成无形资产的,按照无形资产成本的150%摊销。A公司该无形资产拟按10年 进行摊销。A公司2×17年的税前会计利润为9000万元。A公司适用的企业所得税税 率从2×18年起由33%改为25% (1)A公司2×17年应交所得税的金额是多少? (2)A公司2×17年年末应确认的递延所得税负债或递延所得税资产的金额是多少? (3)A公司2×17年应负担的所得税费用的金额是多少? (4)A公司2×17年利润表中“净利润”项目的金额是多少? (5)A公司2×18年年末如何进行确认递延所得税的账务处理
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2021-12-27
A公司2×17年为开发新技术发生研究开发支出5000万元,其中,研究阶段支出200万元,开发阶段支出4800万元(其中符合资本化条件之前的开发支出1800万元)。年末开发形成的无形资产达到预定可使用状态 税法规定,研发费用,未形成无形资产的计入当期损益,按照研发费用的50%加计扣 除;形成无形资产的,按照无形资产成本的150%摊销。A公司该无形资产拟按10年 进行摊销。A公司2×17年的税前会计利润为9000万元。A公司适用的企业所得税税 率从2×18年起由33%改为25%
(1)A公司2×17年应交所得税的金额是多少? (2)A公司2×17年年末应确认的递延所得税负债或递延所得税资产的金额是多少? (3)A公司2×17年应负担的所得税费用的金额是多少? (4)A公司2×17年利润表中“净利润”项目的金额是多少? (5)A公司2×18年年末如何进行确认递延所得税的账务处理
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2021-12-26
老师,2021汇算已经做完了,有弥补以前年度亏损,2022年季报也完成了,但发现2021年的汇算 发现错了,我还可以在电子税局里面更改汇算吗?
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2022-04-13
您好,我们公司申报科小,填完资料为什么显示项目立项时未设置研发费用辅助账?
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2024-07-19
无形资产研发阶段支出200000元,其中人工费150000,其他支出50000元,分录怎么绘制
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2022-12-12
甲公司2×20年1月2日开始自行研究开发无形资产。有关业务资料如下:研究阶段发生职工薪酬30万元、计提专用设备折旧40万元;进入开发阶段后,相关支出符合资本化条件前发生的职工薪酬30万元、计提专用设备折旧30万元;符合资本化条件后发生职工薪酬100万元,计提专用设备折旧200万元;2×20年10月2日达到预定用途交付管理部门使用。该项无形资产受益期限为10年,采用直线法摊销,不考虑净残值。
要求:根据上述资料编制2×20年相关会计分录,
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2021-11-23
研发费 现在 税点是多少?
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2017-04-24
没有工资薪金所得,只做兼职,每个月不到两千块,从2019年还用再缴纳个税吗?之前都是用我的劳务报酬所得减去800后再乘以0.2计算的应缴纳的个税,对新政策解读不清晰,改革后劳务报酬所得不到两千块还用再交个税吗?是怎么计算的?
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2019-01-08
请问老师:社保申报完未交款可以撤销或者修改吗?在哪里操作?
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2019-12-04
我们有个合作研发,对方出钱,买的料,其实很多是我们自己的料,我们出人、工研发。这个项目没有申请软著,请问我们的账务处理中,一问,这个是进研发支出科目吗?二问,这种形式的研发我们能加计扣除吗?三问,这个对方出钱,收到的钱算研发试制品的收入吗?账务处理最后要冲研发支出吗?
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2020-05-19