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消费税,委托加工物资,收回后直接出售, 收回时 借:委托加工物资,贷:银行存款 销售时 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税) 账面上没有了消费税,但多了增值税税种,这不是需要缴纳增值税税种了吗?
1/653
2021-03-22
老师,请教下,这个月申报抵扣了7-9月的加计抵减7000,账务处理 借:应交税费—未交增值税1万 贷:银行存款3000 其他收益7000 对吗
3/245
2021-12-06
假设小规模纳税人第一季度不含税收入20万,应交税费-应交增值税 贷方余额6000 免交增值税的分录怎么做
1/700
2020-03-22
老师你好,我家是小规模,2017年12月季度销售额没有超过9万元,免征增值税2107.41元。一月份怎么做分录?应交税金--未交增值税贷方余额2107.41元
1/806
2018-02-06
调整科目进项税和销项税时应交增值税科目余额应该与未交增值税一致,对吗?如果不一致应该怎么办?
1/686
2019-11-11
借:应交税费-应交增值税, 贷:营业外收入 这笔以前年度这笔分录要冲的话··是不是现在 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款
1/1243
2019-09-29
小规模纳税人缴纳开具增值税专票时,税费的会计分录怎么做?
1/6735
2019-04-14
月末结转增值税不论余额在哪方都要结转到未交增值税科目么?应交增值税月末没余额对吗?
1/1021
2018-09-07
老师,小规模纳税人开专票,缴纳增值税的时候,是按13%税率计算得出的税额缴纳增值税,是吗
3/722
2021-12-02
老师你好,关于留底税额我能不能这样做分录 借 应交税费~应交增值税(销) 应交税费~应交增值税(留底税额) 贷 应交税费~应交增值税(进)
1/619
2020-01-04
老师,小规模企业本季度未超过9万不用缴纳增值税,但这季度税务局代开61700元,那城建税等还是要缴纳的吗?
1/795
2018-10-18
缴纳上月增值税用什么科目?上个会计使用的是已交增值税科目,这样还可以调账吗?
3/983
2019-03-30
自产的卷烟用于业务招待,需要缴纳增值税和消费税吗?
1/839
2022-04-26
4.企业发生的下列经营行为中,应当同时缴纳增值税和消费税的是( )。 A.汽修厂从境外进口轮胎 B.4S 店销售大型商用客车 C.贸易公司批发卷烟给零售商 D.金饰加工厂生产批发金基首饰
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2024-02-05
企业售出商品如果发生销售退回,发出商品时增值税纳税义务如果已经发生,应当确认应交税费一应交增值税(销项税额)。 这里的确认应交税费一应交增值税(销项税额)是说,在销售退回时不借记应交税费一应交增值税(销项税额),不冲回的意思吗?
1/3193
2020-04-10
老师好,我们公司是用的企业会计准则。应交税费科目里设置是:应交税费-应交增值税-进项税,应交税费-应交增值税-销项税,应交税费-未交增值税,应交税费-待认证进项税,应交税费-待转销项税额。公司还有很多留底税费没有抵扣完。请问老师本月我该根据什么勾选认证进项发票?根据什么来看勾选多少合适呢?
1/1006
2020-04-01
老师,小规模企业增值税的分录是:应交税费-应交增值税-销项税额? 还是“应交税费-应交增值税”?弄不清了。
1/658
2021-01-08
老师,我看书的时候,看到增值税缴纳的分录,我有点搞不清楚了,上面写着缴纳增值税有当月缴纳,和缴纳以前期间的,平时纳税申报增值税的时候不都是次月缴纳上个月的增值税吗,不都是应该用第二个分录吗?
1/443
2020-07-16
小规模纳税人开了销售发票价税合理103元,税应记到未交增值税里还是销项税科目里?
1/874
2019-12-27
老板,小规模纳税人季度未达起征点30万,3月发生主营业务服务费101000元(不含税100000元,税额1000元),分录:借:银行存款 贷:主营业务收入100000 贷:应交税费-应交增值税 1000.月末由于未达起征点免交的增值税分录:借:应交税费-应交增值税 1000 贷:营业外收入 1000.是这样做吗?如果一开始就这样做是错的是吧:借:银行存款101000 贷:主营业务收入 101000,
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2020-04-21
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