请问老师,图中留底的进项税额总共是多少呢? (我公司吸收合并集团内另外一子公司,按特殊性税务处理,该公司的进项税留底税额转入我公司)
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2019-12-23
亿企赢税盘续费是全额抵扣吗
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2018-04-30
老师你好,请问一下11月份销项发票有41万,进项票有13万,上个月留抵有9800,请问11月底要怎么结转,留抵的也要一起结转吗
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2020-12-09
年末留抵的进项税,税局返还以后怎么入账?是否要入营业外收入交企业所得税?
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2020-04-29
应交税费负数有留抵税金,资产负债表应交税费填负数,还是填到其他流动资产
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2019-10-19
老师好,一般纳税人留抵退税申请表在电子税务局提交了,怎么作废重新填一下?
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2023-03-14
请问老师,9月开票,10月红冲,税金已交,未退留着待抵扣,分录怎么做
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2020-11-06
这个月认证的可以留抵到下个月吗,在增值税申报表里应该怎么填
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2018-12-28
老师,请问下有没有留抵退税容易理解的讲解,看了政策不是很明白?
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2022-04-22
10月份收到了一份600多万的进项票,但是我们 开出去只有70多万,是不是只能留抵了,但是留抵的话担心很久才能消耗得掉
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2021-11-04
销项税额抵减,待抵扣进项税额,待转销项税额是什么意思?
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2022-09-20
11月7号我上传了出口退税的初审,出口退税期是201810,我想问出口退税系统里要填的留抵数是截止到9月底税务系统增值税纳税申报表中的留底数,还是11月初准备要报的截止到10月底的留底数?
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2018-11-08
期初留抵进项税0.5万元,当期取得的增值税专用发票(含货物运输业增值税专用发票)已经通过认证并申报抵扣。
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2022-11-15
本月进项大于销项,留底税额放在应交增值税-进项税额下面还是怎么做,
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2021-03-10
上月应出口退税金额大于留底税额的部分需要在增值税申报表填列吗
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2020-05-18
(4) 销售给E公司旧设备一台,该设备为增值税转型前购进,原值50万元,已提折旧30万元,新售价10.2万元,开具普通发票,金额10万元,税率9%,税率3%减按2%征收,税额0.2万元。 (5) 购进不需要安装的生产用设备一台,取得增值税专用发票,金额10万,税率9%,增值税0.9万,款项转账支付。 (6) 向G公司销售商品,开具专用发票,金额100万元,税率13%,税额13万元,有海成公司代垫运费5万元,运输公司开具专用发票给G公司,并由海成公司转交给G公司,货物当日发出,运费通过银行付讫,该批商品成本70万元。 (7) 其他资料:期初留抵税额30万元。 要求: (1)根据上述资料,编制天天公司6月份的会计分录 (2) 计算天天公司6月应缴纳的增值税。
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2022-03-19
1.新华都购物股份有限公司是- -家批发企业,是- -般纳税人,适用增值税税 率13%。假设期初留抵税额为50万元,20xx 年12月发生如下业务: (1) 2日,从青岛海尔电器公司购入空调机100台0价格2000元/台,价款 200万元,增值税26万元,费款及费用由银行存款支付,收到增值税专用发票商品已验收入库 (2) 11日,批发给福州市某商场空调机500台,价格40000元/台,其计价款 200万元,增值税26万元,商品已发出,款项已收到并存入银行。 (3)24 日,向海南省某专业户购入- -批鲜活海产品(螃蟹),含税价50万元, 商品已入库,款项由银行存款支付。 (4) 31日,从南京某商贸公司购入电子产品-一批, 价款100万元,增值税13 万元,货款尚未支付。电子产品已到达本公司,但发票凭证尚未收到,公司按 暂估价120万元入库。 要求:编制以上业务的会计处理分录
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2022-06-11
(4) 销售给E公司旧设备一台,该设备为增值税转型前购进,原值50万元,已提折旧30万元,新售价10.2万元,开具普通发票,金额10万元,税率9%,税率3%减按2%征收,税额0.2万元。 (5) 购进不需要安装的生产用设备一台,取得增值税专用发票,金额10万,税率9%,增值税0.9万,款项转账支付。 (6) 向G公司销售商品,开具专用发票,金额100万元,税率13%,税额13万元,有海成公司代垫运费5万元,运输公司开具专用发票给G公司,并由海成公司转交给G公司,货物当日发出,运费通过银行付讫,该批商品成本70万元。 (7) 其他资料:期初留抵税额30万元。 要求: (1)根据上述资料,编制天天公司6月份的会计分录 (2) 计算天天公司6月应缴纳的增值税。
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2022-03-19
请问4月和5月都有免抵税额,但是附加税忘记申报进去了,能不能申报6月时一起交附加税?
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2019-06-21
老师,请教下,假如1-7月申报免抵税额随征附加税了,但8月有申报退税,那能抵减已交的附加税吗
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2021-11-15