老师:是只有购买亏损企业才能减免税吗?
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2021-04-22
老师,小规模,购买税盘的服务费280元抵扣,应该怎么填减免税报表,主表的金额可以提取出来吗?
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2021-01-06
就是有研发立项这个是可以减免税的吗 ?您这边知道这个具体是怎么操作,这个是需要提供什么资料吗 老师你好,研发立项需要什么资料吗 第一次想试试看看操作不太明白所以咨询您这边,麻烦了谢谢
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2022-03-22
老师,请问下我小规模开票开的1%,免税的直接如图这样申报还是需要填减免税申报表
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2023-04-12
在报税时出现了 减免税本期发生额比对 这一项不通过
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2022-04-08
附表四 减免税申报表 没有涉及 是不是就不用填写 也不管? 减免税申报表主要填什么的老师
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2022-12-29
老师:季度不超过30万需要填写减免税申报表吗?
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2021-04-11
老师,我们公司是小规模,开普票,税率百分之一,可是上次开了两张百分之三的票,报税时怎么填呀,不含税和减免税那里怎么填?超了起征点了
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2022-04-07
小规模需要年底把进项和销项、减免税清零吗?
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2022-01-14
小规模纳税人符合免增值税条件,城建税,教育附加,等如何申报减免,申报了下没有自动减免
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2018-10-23
小规模纳税人交季度所得税,营业收入4950.5元,减免所得税额749.71元,请问这减免额怎么算出来的
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2020-07-03
税控盘抵减填完附表四,一般纳税人主表第23行自动带数,为什么显示说,不能申报23行数字和减免税明细表实力抵减额不一致。
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2020-05-14
老师请问小规模纳税人1点的专票,增值税减免税申报表中本期发生额、应抵减税额、实际抵减税额,这3项是不是按专票不含税金额x2%
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2021-12-29
调用系统服务出错,异常所在server名hxhd_jsst_svr012,异常原因:1010410006000058:优惠台账中限额减免金额不足,本次剩余余额:50.0 对应征收品目为:101011199 减免性质代码:0001129914 税收减免税务事项:购置增值税税控系统专用设备抵减增值税 减免明细表上的280系统没有,我自己填写的
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2019-02-13
老师好。 我这以前年度有笔不满足税前扣除条件的费用,在今年要减掉这笔费用, 只调整利润表吗,资产负债表要不要调整,怎么调能平呢
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2020-03-02
请教一下,我们公司之前一直欠税未缴,本月有留底的进项税额,税局发了通知说将这部分留底的进项税额抵减之前欠缴的增值税及滞纳金,请问如何针对这个调整分录?
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2020-03-09
老师你好,请问公司享受6税2费减半政策,减半金额需要缴纳企业所得税吗?减免部分的会计分录该如何写呢
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2022-05-09
预收租金需要将增值税开票收入和年终汇算清缴收入一致,是不是填汇算清缴纳税调整项目明细表及未按全责发生制确认收入纳税调整明细表?
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2020-04-23
老师,我在所得税汇算清缴,然后风险提示出现了这个,一、1.您单位未填报A105000《纳税调整项目明细表》,请核实。二、1.您单位未填报A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》,纳税人只要发生相关支出,不论是否纳税调整,均需填报,请核实。三、1.您单位未填报A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》,该表适用于发生资产折旧、摊销的纳税人,无论是否纳税调整,均须填报,请核实。四、系统未获取到您单位的财务报表数据,可能存在如下情况:1、您单位已按A000000《企业基础信息表》 “107适用会计准则或会计制度”勾选信息申报了对应的财务报表,由于系统第二天才能获取到财务报表数据,建议您单位第二天重新扫描。2、您单位未申报财务报表或申报的财务报表是纸质版。属于未申报的,建议电子申报财务报表后,第二天重新扫描;属于纸质申报的,建议改为电子申报后第二天重新扫描。 不是特别明白
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2019-04-25
老师 想咨询一下 针对于今年计提上年的增值税加计抵减额 是需要通过以前年度损益调整不哇? 还是就正常计提:借:应交税费-增值税加计抵减额 贷:营业外收入-加计抵减
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2023-11-30