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拆迁补偿费可以抵减增值税和土地增值税吗?
1/2097
2022-01-04
老师,现在公司购买不动产(房屋),增值税进项税可以一次抵扣吗
1/1890
2019-04-19
您好,收到农副产品企业开的普通免税发票可以抵扣增值税吗
2/945
2022-04-15
从农民合作社手中取得农产品普票可以抵扣增值税进项税吗
1/3925
2023-03-22
非货币性资产交换的认定:补价/整个资产交换金额,分子“补价”是不含增值税的公允价值的差额,那分母“整个资产交换金额是否含增值税?
1/1678
2018-07-05
本期12月已做账,但本期因为没有签字确认成功造成没有认证抵扣增值税发票,本期的进项税可以留到下期抵扣吗?然后企业所得税已经申报缴税,是按照进项税额已经抵扣成功的情况下,现在因为增值税没有抵扣成功,现在需要调整所得税表格和财务报表吗?谢谢
3/1077
2020-01-16
老师您好,请问一下我们是服务业企业,现在可以加计10%进行抵减,但是我们4.5月份的时候没有进行加计抵减,后来去税务局重新更改了增值税主表,导致有一部分税金留抵,有一部分多交的钱可以下期抵扣,请问一下这个情况我要怎么更改4.5月份的报表,需要做什么凭证??
1/677
2019-07-13
2021年结增值税的时候,账上做的是借应交税费-应交增值税(转出未交增值税),贷应交税费-应交增值税进项税,是表示留底到下年的进项税的意思吧?
2/263
2022-06-24
A 厂(增值税一般纳税人)本年5月购进原材料一批,取得的增值税专用发票上注明的价款为32万元,全部将其提供给 B 厂(增值税一般纳税人)加工成高档化妆品。提货时,支付的加工费及增值税共2.26万元,取得了 B 厂开具的增值税专用发票,同时 B 厂代收代缴了消费税(无同类商品售价)。 A 厂将收回的高档化妆品的2/3用于连续加工生产高档化妆品。本月出售自产高档化妆品,取得不含税收入70万元。高档化妆品消费税税率为15%。 要求: (1)计算不含增值税的加工费。(2)计算 B 厂生产的应税品的组成计税价格。 (3)计算 B 厂代收代缴的消费税。 (4)计算 A 厂准予扣除的高档化妆品的已纳税款。 (5)计算 A 厂的应纳消费税。
5/1496
2022-06-15
债务重组时,以原材料或货物抵债时的分录贷方计入“主营业务收入”还是“其他业务收入”呢?
1/2535
2019-08-20
朋友单位是增值税一般纳税人,对方单位是免税产品,对方单位开具的增值税普通发票是否可以抵扣?
1/861
2017-11-14
老师,你好我是房地产企业一般纳税人,增值税按预收款的3%交的,预交增值税时能否抵扣进项税额呢?
1/2319
2019-11-09
老师,生产袋装奶的企业取得的增值税普通发票可以抵扣税吗? 取得的增值税普通发票税率也是13%的
1/1136
2019-05-13
老师,请问我是建筑公司,付给劳资班组工程款,劳务班组可以成立个体工商户给我们开票不?这个还是可以享受月度10万免增值税不?
1/2369
2019-07-03
老师,你好!想请教一下,我公司从未申请过留抵退税,之前因为有留抵,被税局通知办理留抵退税,我就赶紧做了未开票收入给消化掉了,现在又有进项票来,我能抵扣勾选吗?害怕形成留抵再被通知申请退税。
1/813
2022-07-09
应交税金--应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)余额和应交税金--应交增值税--出口退税余额是相等的吗
2/1418
2019-07-08
账面的进项税费与实际的税费相差了0.02,该如何调平?现在留抵扣的税费比我账面的多0.02元
1/1186
2018-07-10
某企业为增资源一般纳税人,购进免税农产品一批,收购发票上注明的价格为87,200元,另外为该批农产品支付运费545元,(含增值税)取得增值税专用发票,则该项业务注意抵扣的进项税额为多少元?
2/633
2022-11-08
上月增值税进项税实际认证并抵扣80万,大于销项税40万,申报纳税时不用缴增值税还有留抵,但因为许多认证了的发票还没送到财务做账,导致账面进项税20万,小于销项税,账面体现要缴纳增值税20万,请问这种情况该怎么进行账务处理,税已经报了,不能更改了。
2/576
2019-07-01
就是我之前17年在国税代开小规模增值税专用发票,我预留了5000多税款,实际只扣了3900,税局那边说不可以留存抵扣,现在收到税局那边退回来了2000多税款,请问我现在要怎么做退回来的增值税会计分录,退税的会计分录不知道如何做
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2019-05-17
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