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老师好,员工出差购入的动车票,可以抵扣吗。借:销售费-差旅费 1018.8 应交税费-应交增值税-进项税 91.69 贷银行存款1110.5元。4张动车票共计是1110.5元。这样写对吗。
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2024-07-09
会计登帐 三栏式明细账 应交税费……应交增值税的进账税额和销项税额记在同一张账页上吗?
2/1323
2015-12-21
老师您好,我想咨询一下公司用自产产品来招待客户怎么入账呢? 有老师回复说公司用自产产品招待客户应视为销售做账务处理 借:销售费用~招待费 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税额)不入收入的话到时候申报增值税收入怎么填写? 不填写收入就不会跳出税额 而且这样不是不平的吗老师
1/678
2022-04-18
我们对下有个项目,开了票缴纳了增值税,一直没缴附加税,有什么影响吗?,
1/486
2018-01-29
购进的原材料入库后领用用于工程安装,开的增值税专用发票,会计分录借方应交税费-应交增值税进项税额,那领用后增值税是不是要转出?分录怎么做?
1/1458
2017-07-07
异地建筑企业,6-8月有进项税额62843.74元,没有发生销项。9月份有进项税额2402452.4元,有销项2274545.43而且预交增值税454909.09元,我9月底做账怎么结转应交税费-增值税,
2/593
2018-10-12
单位抵账了一些食用油,用于职工福利和送礼,怎么记账?借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:应收账款借:应付职工薪酬-职工福利贷:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额转出)对吗?
1/1813
2018-03-12
出口货免抵退时借:应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)1借:其它应收款2贷:应交税费——应交增值税(出口退税)3期末如果只有此笔分录, 这样是贷方余额,从科目上看应交税费-应交增值税是贷方,怎么会计处理
1/957
2018-09-08
一家公司给我们开票,我们这边认证了。然后他们那边又冲红了。请问我们这边做分录是不是借库存商品—10 应交税费应交增值税进项税额—1.3 贷应付账款—11.3呢?
1/413
2019-10-09
老师,上月有笔业务是公司缴纳的车辆管理费,钱支付了,可是没收到发票,我上月做账是借:管理费用-车辆管理费 贷:银行存款 ,这月觉的这笔业务不对是不是应该借:预付账款-车辆管理费 贷管理费用-车辆管理费,借:管理费用-车辆管理费 应交税费-应交增值税进项税额 贷:预付账款-车辆管理费?
1/660
2020-03-17
这张发票我必须认证做账了,请问怎么处理下分录,借:管理费用 应交税费应交增值税进项税额 贷,库存现金,请问全额免税的后面的分录怎么处理
1/593
2019-08-12
你好,老师。这个会计学堂分录有点看不懂,为什么要用红字做了这笔分录。什么是简易计税呢,为什么不做应交税费-应交增值税进项税额1045.62元
6/828
2019-08-22
[例12-44] 某事业单位从外地购入一批经营性生产所用材料200千克,单价为50元,而账户转账支价款为100000元,增值税进项税额1 700元。材料已发出,单位已通过零余额账户用款额度支付货款。 财务会计记账: 借:在途物品10000 应交增值税一-- 应交税费(进项税额)1700 贷:零余额账户用款额度11700 预算会计记账: 借:事业支出 贷:资金结存货币资金 例12-451接[例12 -44],该事业单位所购材料物品已到达并办理了验收人库, 预算会计不记账:财务会计记账, 借:库存物品 11700 贷:在途物品 11700 老师,请问在途物品转到库存物品怎么不是10000元
1/974
2021-11-22
还是代销这个问题,回答里面我看是有应交税费增值税进项税额的,想问公司是小规模怎么能有进项税抵扣呢?
1/289
2019-06-19
老师,年末把进项税额转出,最后结转到 未交增值税,那应交税费-未交增值税是不是就不对了
2/495
2021-08-05
老师,请问营改增后,房地产企业(采用一般计税办法)在缴纳增值税时需要差额计税,销售额=(全部价款和价外费用X-当期允许扣除的土地价款Y)÷(1+11%),销项税额A=销售额*0.11,假设发票上的销项税额是B [B=含税合同价X/(1+11%)*11%], 如果是手工帐形式,在填制“应交税费-应交增值税”账簿的时候,“销项税额”那一栏究竟是应该填A还是填B? 当月应交的增值税额,应该用什么方法计算出来? 还是简单的 应交增值税的销项-进项+进项转出.....? 这样子吗??
1/868
2016-12-19
请问 一般纳税人是谁有的缴税项目都要增值税吗?有部分用增值税部分用简易计税方法吗?可以混着用吗?
2/348
2020-04-25
没有认证抵扣的发票是记入应交税费-待认证进项税额 还是应交税费-增值税-待认证进项税额?
1/1576
2020-08-24
建筑业的增值税税负计算 是销项税额- 进项税额-预交增值税吗?还是销项税额-进项税额?
1/1487
2019-05-21
公司12月没有进项。只有销项。增值税是99079.85。申请了元月留底抵扣12月的增值税。抵扣完以后应交税金怎么做。
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2019-02-15
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