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确认主营业务的同时结转成本,我们是电机维修的,不生产产品,修好电机开出发票,借:应收帐款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税,老师课件上讲,确认收入的同时必须要结转成本,那这个成本怎么结转
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2018-12-23
从政府购买土地10000平方 单价 3000元 支付3000万 开发完成后 可供销售面积40000平方米 售价每平方是6500元 现在 销售了1000平方米 我的销售会计分录对吗 借 银行存款 6500000 贷 主营业务收入 5855855.86 贷 应交税费 -应交增值税-销项税额 644144.14 不知道从政府购买土地的会计分录的进项税额怎么写 帮写出会计分录
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2017-07-01
今天公司买了矿元素40瓶3.8万对方正好买我公司钻戒也是3.8万元。想互相低不用相互交钱了,请问这两笔帐分路应该怎样做,谢谢借:应收账款 贷:主营业务收入 贷;应交税费-应交增值税-销项税额 借:库存商品 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应收账款 。老师好,第二笔 借:库存商品 贷:应付账款 因为是我买货是不是应该付给对方钱,应该是应付账款吧,我有些糊涂,谢谢
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2018-05-09
5月借:应收账款×××33473 贷:主营业务收入33473 7月更正借: 应交税费——应交增值税——销项1011.93 贷:主营业务收入负数1011.93 10月季报税?
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2019-10-07
我们去税局代开一笔专票,分录:借:银行存款10 贷:主营业务收入 7 贷:应交税金-应交增值税3. 在税局缴纳税金后, 借:应交税金-应交增值税3 贷:银行存款。 首先这笔税金不到9万是免缴的,但是去税局开票税局就先扣款了,我下面的分录不会做了,报税的时候也要申报减免税那个报表吧?
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2018-01-09
制造型企业,公司当月出货给客户,下月开票。当月出货: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-待转销项税额 ,下月开票:应交税-待转销项税额 贷:应交税费-应交增值税(销项税额),是这样吗?如果当月确认收入,是否当月需要预交增值税销项税额?
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2017-09-14
商贸企业:销售皮包给光军有限公司,收到票据300000,实际销售货款260000 ,税款25600.分录:借:应收票据-光军有限公司 300000 贷:主营业务收入 250000 应交税费-应交增值税-销项税额 40000 预收账款-光军有限公司 10000这样写分录,对吗?
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2018-08-18
老师 服装司的设计费收入,结转成本 这样做是否正确 借:银行存款(应收) 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税 结转 借:其他业务收入 贷:本年利润
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2018-01-04
老师,我本月做了未开票收入,凭证是借:应收 贷:主营业务收入 贷 :应交税费-未交增值税;下个月开票了,凭证怎么做呢?
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2019-05-20
邹老师,请问借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目,请问老师这个附件是什么?这是冲收入 请问怎么和冲成本是一样的附件了?也只一张退货单,也没有二张退货单
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2015-11-12
小规模公司取得收入,借:银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额),可以加上销项税额吗?
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2020-03-25
单位收到不动产租金210000元,做的分录是借:银行存款210000,贷:其他业务收入200000 应交税费―应交增值税10000,然后这个该如何选择现金流量项目?
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2017-05-22
西里云海公司将旗下的云海大厦1-3层,整体出租给某超市使用,双方合同约定,租赁期限为2017年1月1号起到2026年12月31止,租赁期为10年,前五年租金为每年280万,后五年租赁为300万。租金在每年1月1号按年支付。自持物业环节账务处理增值税=[收取的租金 ÷(1 11%)] ×11%增值税销项税额:280÷(1 11%)] ×11% =27.752017年1月1日收取租金账务处理如下:借:银行存款 280 万贷:预收账款 252.25万元应交税费——应交增值税-销项税27.75万元这里的分录可以这样吗 :借: 银行存款 贷: 主营业务收入 销项税额
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2017-10-26
建筑行业,销售材料时,分录是:借:应收账款/银行,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额, 请问工程结算收入时增值税计入哪个细分科目,借:应收账款/银行,贷:工程结算收入,应交税费-增值税2330.1(如图,明细账上只写了应交增值税,不太懂,具体属于哪个三级科目?)
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2019-04-30
老师,二季度增值税账上比实际缴纳多了几分钱,做分录(贷:应交税费-应交增值税-销项,贷:主营业务收入,负数)之后 收入又对不上了。该怎么处理
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2019-07-10
建筑劳务公司开出施工劳务费发票会计科目是借:应收账款,贷:主营业务收入、应交税费-应交增值税吗?
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2018-11-07
检查发现2021年12月有个凭证金额记错了怎么办,发票上价税合计金额是16897.72,价是15941.25税额是956.47,记账凭证上借:应收账款16697.72 贷:主营业务收入15941.25 应交税费-应交增值税-销项税额756.47
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2022-02-25
老师,小规模企业发生业务, 借 :应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(3级明细是什么)
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2016-07-08
四舍五入多交增值税1分 贷:主营业务收入,负数0.01,贷:应交税费-应交增值税,0.01 都在贷方,最后主营业务收入还要结转本来利润吗?
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2019-06-14
老师,我上月开了一张发票,做分录 借:应收账款 贷:应交税费-应交增值税 主营业务收入 我本月红冲上月开的这张发票,本月该如何做分录
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2020-07-23
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