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备用金,借款人员向财务申请,然后批准发放。之后要去报销归还。中间要什么手续?要不要写收据?为什么要随用随报销归还?
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2019-10-09
工地上的项目经理申请借款5000备用金。请问这借款单,审批程序一般是先给谁审批,再给谁,再给谁?
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2020-06-28
老师,我们是高新企业,项目已经到资本化期间了,但是员工经常出差,这个差旅费金额比较大,这个金额是放入研发支出资本化科目,还是分一部分放入管理费用,汇算清缴时研发的差旅费占收入的比率是多少不会调增
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2018-10-19
例:建安公司接到一个合同时10万,1、进料1000元并有入库单和出库单,又发生了人工费500元,最后工程结束,怎么记凭证, 1.购进原材料 借:工程物资 1000 贷:银行存款,库存现金等 1000 2.工程领用原材料 借:工程施工(合同成本) 1000 贷:工程物资 1000 3.发生人工费 借:工程施工(合同成本) 500 贷:银行存款 500 4.收到工程款时: 借:银行存款:100 000
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2016-02-24
公司是做工程的,办公费也计入到工程成本里吗?还是计入到管理费用?借:工程施工——合同成本-间接费用 -办公费贷:库存现金(或银行存款)
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2018-06-12
应收账款初始化怎么录入借方期初,贷方期初,期初额
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2022-03-24
老师,是否可以不计提公积及社保,每月扣款的时候 借:管理费用-公积 其他应付款-公积 贷:银行存款 借:管理费用-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放上月工资时 冲平 其他应付款
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2021-12-07
我单位是文化传媒公司,策划人员的工资可以走管理费用或者营业费用吗
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2018-04-27
老师。我是这么理解的,①股份有限公司减资:借:库存股 贷:银行存款 ; 借:股本 贷:库存股 他们的差入资本公积 ②有限责任公司减资 ,借:实收资本 贷:银行存款 请问老师,我这么理解正确吗
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2019-11-16
原会计,做工资分录:借:管理费用-工资 其他应收款-个人承担社保 贷:银行 其管理费用金额是实发工资数,现会计做工资分录:计提借:管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资,支付借:应付职工薪酬 贷:银行 其他应收款-个人承担社保 第二笔管理费用-工资是应发工资数,关键现在这样对汇算清缴有影响吗?汇算清缴中应该如何填列?应付职工薪酬工资和管理费用工资一栏呢
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2019-01-05
11月份发现6月份的管理费用下的办公费做错科目了,已经结转到了本年利润里。 6月份发生例如: 借:管理费用-办公费500 贷:现金500 借:本年利润500 贷:管理费用-办公费500 11月份发现错误修改为 借:管理费用-办公费500(红字) 贷:现金500(红字) 借:营业费用-办公费500 贷:现金500 借:本年利润500(红字) 贷:管理费用-办公费500(红字) 借:本年利润500 贷:营业费用-办公费500 老师您给看看这样做对吗
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2021-12-20
公司给员工租房,不扣员工工资。借 待摊费用 住房租金,贷 其他应付款 某股东。/摊销:借 管理费用 职工福利 贷 待摊费用 住房租金。。分录写对了吗?内账
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2015-11-09
注册资金印花税会计分录:借:管理费用-印花税 贷:银行存款对吗
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2019-04-03
假如本月工资表是应发、实发都是50000元,个税申报也是拿50000元的工资表去申报,但是有一个人扣个税5元了,这部分个税由公司出不扣员工工资,那么计提工资:借:管理费用-职工薪酬 50000,贷:应付职工薪酬-工资 50000,付个税:借:管理费用-福利费 5,贷:应交税费-个税 5,借:应交税费-个税 5,银行存款 5,这样对么?
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2022-03-15
无形资产摊销时借方什么时候是制造费用什么时候是生产成本
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2023-12-29
如果老板是拿票据来报销想入实收资本的,是不是应该先借固定资产/无形资产,贷银行存款/库存现金,之后再借库存现金,贷其他应付款-老板,最后借其他应付款-老板,贷实收资本?
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2018-08-15
建筑行业,开票时 借:应收账款-工程款 贷:工程结算收入 应交税费-销项 购入材料 借:原材料 应交税费-进项 贷:应付账款 领用材料 借:工程施工-合同成本-材料料 贷:原材料 结转成本 借:工程结算成本 贷:工程施工-合同成本-材料费 老师请问:这样对不对?不对的话该怎么做分录呢?谢谢!!!
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2020-09-11
第Io题为什么错了???不是借股本/固定资产/银行存款 贷实收资本 资本公积 ——股本溢价吗??
1/991
2017-08-02
你好,问一下,文化事业建设费计提的时候怎么做账务处理啊,是借:营业税金及附加-文化事业建设费 贷:应交税金--应交文化事业建设费?
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2019-06-04
老师,您好!我这个月有一笔凭证科目挂错了,导致管理费用少录入,调整过来后为什么利润表没有变化,请问这是什么原因?正确的应该是 借: 劳务成本 贷:应付职工薪酬 错录入为 借: 劳务成本 贷: 管理费用,在次月调整为正确的分录。
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2019-06-12
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