关于其他应收应付款问题。
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2017-06-11
您好老师,我5月录入一笔凭证借主营业务成本 贷其他应收款这是我暂估的,收到发票,我冲销后的余额不平怎么回事
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2021-06-20
专项应收款和专项应付款这两个科目是怎么使用的?
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2017-12-27
销售材料,分录:1.借:应收帐款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)2.结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品(结转成本是否按照进价结转?)
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2019-03-25
老师请问:销售退回 ,退货是上个月的货,这个月做账,借 :主营业务收入 应交税费-应交增值税 (销项税)贷:应收账款 借:库存商品 贷 主营业务成本 。这样做对吗?
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2022-10-19
老师你好,一些客户或供应商一点货款尾数不符或不收可以通过营业外支出核算?
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2019-12-10
金马商贸手工帐营业期1月,资产负债表 答案是 预付账款 期末余额 -86051.00,应收账款 期末余额 46287.93,为什么不是 预付账款 期末余额 0,应收账款 期末余额 46287.93+86051.00, 预付账款期末余额不是贷方,加到应付账款上吗??
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2018-10-23
那就是借 库存商品-吉祥馆-暂估款 1000 贷 应付账款 -天妃-预置货商1000 那如果收到发票并且付款了 怎么处理 ?这样吗:借:库存商品-吉祥馆-暂估款-1000 贷:应付账款-天妃-预置货商 -1000 借:库存商品-吉祥馆1000 贷:银行存款 1000
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2018-09-19
老师,我们出口货物,金额为2104美元,报关日为10月29日,当日汇率为一美元等于6.3917人民币,那我的分录是不是为:借:应收账款 (6.3917×2104),贷:主营业务收入
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2021-11-10
这发票做凭证应该是借主营业务收入,代应收账款是吧,款还未收到
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2017-03-08
这里的应收账款应该是主营业务收入 然后上个月的时候弄错了 现在4月份要怎么修改凭证呢
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2019-05-13
我们销售一批货物出去 发票已经开给对方公司了 分录是不是借:应收账款 贷:主营业务收入?
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2018-11-12
老师像这种以前很久的往来,,只是因为当初会计没计提,导致应收是负数,我要怎么做,重新计提一笔吗,借应收账款,贷主营业务收入?
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2021-06-08
老师请问以下问题怎么处理:就是客户在我们这里拉货,我们以正常客户价格开单,按照应收账款把客户的货款全部收回,但是季末时客户要来跟我们分这部分利润。 净利润=我们主营业务收入(也就是开单给客户的价格)-我们的进货成本-所有费用 这样怎么做账呢?
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2017-09-30
老师……比如收到酒店入住客人押金100 借现金100 贷应收账款—遇客帐100 退房时收入70 借应收账款~遇客帐100 贷主营业务收入70 现金30 对吗?
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2016-05-13
老师好!工程款收到了分录借:主营业务收入,贷:应收账款可以么?
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2019-11-16
请问这里为何用“主营业务收入的”这个科目?它跟“应收账款“科目怎么区别呢
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2020-02-23
老师,1物流行业运输货物付款方式月结和回付居多,我在客户发货的时候要把这个收入借:应收账款 贷:主营业务收入吗? 2,因为这种月结和回付的经常是几个月甚至一年后才付钱,付也少付许多钱,我怎么做个少付的钱?
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2016-11-08
老师,我做内账,当时销售时借应收账款5000,贷主营业务收入5000,现在由于市场价格低了,收款时收客户4000,那么我收到款具体会计地分录怎么做呢
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2016-09-11
老师,我想问一下,那个与应收账款的结算差异计入哪里,也就是,我实际收到10元,但从进销存系统导出来的是1.5元,我做时,借,银存10元,贷应收客户,10元,月底时,借,应收10.5客户,贷主营业务收入,
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2021-12-16