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不认定为增值税一般纳税人应符合什么条件
1/501
2016-07-25
老师好,增值税一般纳税人认定的标准是什么?
1/29
2022-05-27
提前确认收入,并没有开发票,要交增值税税吗?
1/5184
2019-10-18
老师,我想问下关于公司在筹建期间(一般纳税人)购买固定资产,材料等拿回来的增值税专用发票,在7月要认证吗?在做凭证时要入那些科目?
1/492
2019-07-31
小规模企业季度销售额不足30万,免征增值税,确认收入时增值税如何账务处理
1/5342
2019-03-22
物流行业2月2-51认证上月未抵扣的进项税为什么分录是借 应交税费-进项税额贷 应交税费_待认证进项税额 认证了不是应该增加应交的进项税额了吗?为什么应交进项税额不是在贷方
2/647
2018-06-09
老师好,我有4张发票增值税发票没有进行认证。时间点为: (1)2018-12-06 (2)2019-02-01 (3)2019-02-11-这张发票错开的,是给孩子买的尿不湿,不应该开增值税发票,错点了。(4)2019-03-20 问题: 1、所有已经开具的增值税专用发票必须要进行认证吗? 2、上面第3张发票,开错了还能退回吗?是京东发票 3、这几张发票要是认证的话我怎么进行会计上的处理?怎么进行转出?麻烦老师帮我写下分录。谢谢
1/522
2019-08-09
老师,请问一下,老板给孩子买奶粉的费用也按公司的抬头开了增值税专用发票,我在增值税综合服务平台能查询到,但是这这些发票能用来抵扣吗?如果不能抵扣,要怎么处理?要不要认证?是认证之后再进项转出吗?还有一些是去年开的通行费电子发票也在在增值税综合服务平台能查询到,但是去年没入账,今年还能用吗?不能用的话要认证吗?怎么处理好呢?麻烦老师解答一下。谢谢!
1/1730
2020-05-07
老师,一般纳税人应该缴纳的增值税怎么算了?是我认证的销项票的销项税额减去我开出去的进项票的进项税额吗?
1/252
2019-05-17
一般纳税人11月有收入,增值税在12月已经认证,并且有留抵的进项税,那么11月的收入分录怎么做,12月只交印花税了
1/644
2019-12-16
老师,有出口收入,没有内销售收入有进项税额发票认证,那我们有退税额,税负3.5%,那我们要再交13%出口收入增值税吗?
1/452
2020-07-23
年末:应交税费-应交增值税 ;总账科目借方余额:30013元 应交税费-应交增值税-进项税额借方余额;35970.26 应交税费-应交增值税-销项税额贷方余额;5956.92 应交税费-待认证进项税额借方余额;1528.31请问这个要做怎样的结转;结转分录怎样做,请赐教!
1/731
2018-02-28
给员工提供住宿,产生的费用做福利费,开的专票,那是不是这样做账:借管理费用-福利费,应交税费-增值税-进项税,贷银存;借应交税费-增值税-进项税额转出,贷应交税费-增值税-进项税?还是说入账不入税费,票也不用认证就好了?
1/651
2017-12-25
本公司开的发票交的增值税,本公司做凭证,此增值税是属于销项税额?
1/574
2018-11-18
待认证进项税一般是一起认证完还是可以填自己需要认证的金额
1/345
2022-08-09
本公司购买原材料一批,因税号变更不能认证抵扣但上月已作账,现当普通发票使用,请问这样做是否正确;借;原材料 贷;应交税费-应交增值税(进项税额转出)再借;应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-应交增值税 (进项)
1/580
2016-09-12
下图是一张税费认定信息表,该企业核定的增值税有两项,那申报增值税时怎么填写?
1/676
2019-03-06
老师,你好,请问一般纳税人商贸公司10月采购商品10万,12月销售出去5万,12月进增值税发票平台勾选认证抵扣进项要6万,做如下分录对不对: 10月采购商品分录: 借:库存商品 应交税费~应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 还是要这样写:借:库存商品 应交税费~应交增值税(待认证抵扣进项税额) 贷:应付账款 12月销售6万商品出去 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费_应交增值税(销项税额)
1/787
2020-01-16
2015-01-31,1月31日收到上海人乐服装厂给予本企业3.5万元的通过税务局认证的红字折让增值税发票,(根据上海人乐服装厂2014年和本企业签订的全年完成购货300万元以上,给予返利10%万元的销售合同规定)。根据通过税务局认证的红字折让增值税发票做账。
1/561
2016-10-31
我公司转卖不动产计提应交增值税、附税、土地增值税、印花税如何做凭证
1/1069
2019-11-07
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