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老师您好,在月末的还是,只做了借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税这一笔分录,没有做结转进项和销项入应交税费——应交增值税-转出未交增值税科目的分录,这个怎么处理呢
1/401
2019-07-17
借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 11281.02 贷:应交税费--未交增值税 11281.02小规模的话增值税也要这样结转吗?
1/614
2017-08-22
单位这个月预缴了增值税,结转分录:借:应交税费-未交增值税 500 贷:应交税费-应交增值税-转出多交增值税 500下个月,把这个月的500元预交的税用了,分录怎么做?
1/567
2017-05-06
应交税费-应交增值税-退税软件-转出未交增值税,是什么意思,
2/730
2017-02-04
比如我5月报4月份的增值税,要交30000元的税,那我做4月的帐时是不是要计提这个增值税?计的时候摘要怎么写?可以写计提4月增值税吗?分录是不是借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税?
1/348
2020-05-15
应交税费应交增值税-转出未交增值税,这个科目在月末的时候,看什么资料知道余额
1/1208
2019-03-19
我至今有一个问题还没有弄懂,就是这个月比如我开了收入发票,20000,销项税3400,进项税是1000,由于以前一直零报税,留底2000,这个月应交增值税400,分录借:应交税费-增值税-转出未交增值税400,贷:应交税费-未交增值税400,但以前留抵的2000分录怎么做呢。
4/637
2018-03-29
本月留抵 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)。账务这边进项税额贷方出现余额2221.81元,这样对吗?
3/20
2022-10-18
老师,我认证的发票税额大于了销账税额,有留底的,转了之后应交税费-应交增值税-转出未交增值税这个科目借方有余额,我还用把他转到应交增值税-未交增值税里面去吗,也就是我这个留底的税费挂在这两个科目哪一个上面
3/277
2022-01-11
月末销项减进项余额结转分录是: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 请问:转出未交增值税的余额怎么处理
1/803
2019-09-02
借记\"应交税费--应交增值税(转出未交增值税)\"科目,贷记\"应交税费--未交增值税\"科目。转出未交增值税如何冲平呢
1/786
2018-08-09
应交税费里面期末借方有余额进项税 还有应交税费_应交增值税 转出未交增值税是什么意思
1/883
2017-08-06
老师确认本期增值税的分录是这样做吗?:借:应交税费~应交增值税~转出未交增值税 贷:应交增值税~未交增值税
1/681
2019-12-11
老师问下“应交税费--未交增值税”和“应交税费--应交增值税--转出未交增值税”使用时有什么区别?
2/507
2019-11-06
老师,请问19年末做一道结转未交增值税的分录是借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷:应交税费-未交增值税吗
1/582
2020-03-02
老师,您好,结转本月未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税。老师,那如果本月进项大于销项,还要不要结转呢
2/188
2023-07-01
老师,请教个问题,本月销项大于进项,需要结转增值税,做借:应交税费-应交增值税_转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税。那要是进项大于销项呢,还需要做结转分录吗?是不是就存在留抵的进项税了,进项大于销项会计上怎么处理啊
4/435
2021-10-26
请问一下老师:每月做销项、进项税费,月末增值税从转出未交增值税的借方,转入到未交增值税的贷方,突然这个月只有进项没有销项了,月末增值税怎么处理呢?是应交增值税的借方余额留在账上,还是 借 应交税费-转出未交增值税 贷 应交税费-未交增值税负数呢?
1/455
2019-07-03
老师,我想问下,如果没有用应交税费-应交增值税-转出未交增值税这个科目,会有啥后果?
1/746
2019-09-26
老师,请教个问题,本月销项大于进项,需要结转增值税,做借:应交税费-应交增值税_转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税。那要是进项大于销项呢,还需要做结转分录吗?
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2021-10-26
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