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房产税,契税,土地增值税,城镇土地使用税,车船税,印花税,资源税,的纳税申报时间分别是多少
1/1562
2019-05-12
老师,你好! 结转未交增值税时,借:应交税费-应交增值税-销项545966.16,贷:应交税费-应交增值税-进项381999.59,贷:应交税费-未交增值税163966.57。因涉及进项税额转出1108.30,进项应是380891.29,未交增值税应是165074.87,请问老师怎么做分录调整?
1/807
2019-08-09
结转已交的借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2092.01 贷:应交税费-应交增值税-已交税金 2092.01我预缴税款放到哪里公司是做工程的
1/558
2017-12-11
其他应付款转入资本公积如果不交企业所得税,就应该工商办理增资吗
1/1150
2018-01-16
企业人力资源是外包的,但是员工宿舍费无发票,房东是不给开票的,正常会计账务应该如何处理
1/658
2020-06-23
我公司从售车处购入一辆新能源轿车,然后从一家融资租赁贷款还了购车款,这贷款应该怎么做账
1/297
2023-09-19
工厂购了一套UPS不间断电源 价值6700元,使用寿命在二年,这样的东西应该做为固定资产的哪类里
1/2410
2019-03-25
我4月份的收入、费用、成本、成本结转,销项税额41505.85,进项税额9298.83 月末结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税9298.83 贷:应交税费一应交增值税一进项税额9298.83 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 41505.85 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税41505.85 转出未交增值税时: 借:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 32207.02 贷:应交税费一未交增值税 32207.02 4月份的未交增值税在5月缴纳了之后就录以下的分录吗? 借:应交税费一未交增值税 32207.02 贷:银行存款 32207.02
1/557
2020-05-28
我公司本月有一项不动产 借:在建工程 贷:应交税费-应交增值税(本月可以抵扣金额) 应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额) 贷:应付账款-XX单位 应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额)金额填写在借方 那我的资产负债表应交税费的金额和我账本的金额就不一致了 是不是应该在做一笔分录 把待抵扣进项税额的金额挪到贷方去呢
2/1014
2017-03-28
计提缴纳个人所得税分录,1.发工资时,借:应付职工薪酬 贷:应交税费-个人所得税;2.交个税时,借应交税费-个人所得税 贷:银行存款;我想问一下,应交税费-个人所得税这个科目平了,但应付职工薪酬里挂的个人所得税怎么处理?
1/71
2025-01-08
老师好,12月交11月附加税多交了,暂时退不回来,但是按应交计提的,最后年末影响了资产负债表的应交税费,怎么处理呢
1/551
2019-02-26
公司经营地在深圳市,在东莞市提供建筑服务,7月份在东莞市税务局个税缴了1000元,请问会计分录是不是:借:税金及附加 贷:应交税费-应交个人所得税,发工资时是:借:间接成本-工资 借:应交税费-应交个人所得税,贷:银行存款,请问这样做会计分录对吗?
1/526
2019-08-23
这个购置税一起计入固定资产 它那个扣的那个增值税税额10200 要放到应交税额 应交增值税 进项税额里面 还是也是直接放到固定资产里面呢?
1/533
2017-11-13
老师 计提工资全额计提借管理费-工资 5000贷应付工资 5000 发放工资时借应付工资5000贷其他应收款-个人五险一金1000 应交税费-个人15 现金3995 对吗
1/441
2016-09-22
查到2018年我10月发工资的分录做错了 应交个税进应交增值税了 那在2019年3月要怎么调整?
1/511
2019-03-06
进项税额转出时: 借:成本 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 月末时:需要把应交税费-应交增值税(进项税额转出)结转到应交税费-未交增值税吗?
1/1368
2019-12-28
老师好,我们砂厂刚转为一般纳税人,现在地税这边要求资源税按收入来核算,但是我们都没有开票,都是零售的,请问用什么来作为收入的凭证?销售出库单行吗?那销售出库单又怎么做呢?
3/713
2016-09-12
增值税、消费税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、车辆购置税、烟叶税、耕地占用税、契税、环境保护税、船舶吨税、关税的税率及优惠政策
2/905
2022-08-04
借:原材料 借:应交税费 贷:应付账款 这样吗
3/3748
2018-12-01
老师,你好。公司是做新能源充电服务,开具充电服务发票,请问要缴交什么项目印花税呢?
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2024-01-09
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