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,一、1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为:【16000】元;2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为:【40000】元;3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为:【0】元;4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第42行第3列“特殊事项调整项目_其他_调增金额”为:【0】元;5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第44行第3列“其他_调增金额”为:【0】元;6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第3列“合计_调增金额”为:【56000】元;7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调增项目是否准确填报。这个怎么办?
1/1428
2019-05-01
19年的主营业务数值填大了,应交增值税销项税额填少了,我该怎么写调整分录?
2/1060
2021-07-06
把增值税做到了主营业务收入里面了,现在要把增值税单独体现冲主营业务收入的金额,应该怎么调整呢
1/664
2020-07-08
资产负债表和利润表的勾稽关系对不上怎么办?有以前年度损益调整科目和利润分配未分配利润科目发生额
1/2202
2019-10-12
业务招待费只有60%允许抵扣,可是我填完期间费用表,业务招待费也没调整呀
1/1270
2018-05-17
税务报税系统查询已申报的财务报表怎么查不到呢 怎么办呢?
1/1678
2022-03-23
老师你好 我新建账 但是我10月份才有业务发生 但建账的会计期间直接就是1月开始 怎么调整呢?
3/477
2022-11-29
请问设立一个走账类型的公司,没有工作人员签署用工合同,发生员工借款,如果有工商税务检查,请问有什么样的风险?谢谢老师!
1/608
2020-08-05
装修费去年一次进费用了,汇算时给调增,说要按3年平均摊销,这个月是不是需要做账务处理,借:长期待摊费用 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配
5/1033
2017-06-07
请问老师个人名字的电话费 需要纳税调增吗,调增的话要在纳税调整项目明细表哪一行填写
1/519
2020-05-14
经扫描,您单位可能存在以下风险: ◆ 1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第4列“收入类调整项目_其他_调减金额”为:【0】元; 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第4列“扣除类调整项目_其他_调减金额”为:【34504.69】元; 3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第4列“资产类调整项目_其他_调减金额”为:【0】元; 4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第43行第4列“特殊事项调整项目_其他_调减金额”为:【0】元; 5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第4列“其他_调减金额”为:【0】元; 6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第46行第4列“合计_调减金额”为:【80247.49】元; 7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调减项目是否准确填报。能帮我看看这个是哪里没有填对吗
8/1328
2020-05-28
,一、1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为:【16000】元;2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为:【40000】元;3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为:【0】元;4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第42行第3列“特殊事项调整项目_其他_调增金额”为:【0】元;5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第44行第3列“其他_调增金额”为:【0】元;6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第3列“合计_调增金额”为:【56000】元;7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调增项目是否准确填报。这个怎么办?
1/1684
2019-05-01
审计过后,审计会做调整,账上也需要调整成和审计一致的?
2/2360
2021-04-08
我20年有一笔出口业务因为商品编码错误导致不能退税了。然后当时我还是按照免税来申报的增值税报表,对应的进项我计入了成本里。现在税务找到我让我把这笔出口调整为视同内销,有销项。我现在已经调整了20年的报表,税也缴了。现在我怎样调一下我的账,做哪些会计分录
1/187
2022-02-24
差错更正涉及到以前年度损益调整,会计上在2021年汇算清缴前做了调整,请问税务上如何申报?比如去年2020年应该计入费用的记错在不影响损益类科目里,今年发现做了调整分录,计入以前年度损益调整里了,所得税汇算清缴如何申报这笔?
5/1546
2021-05-26
老师,请教下,去年待认证转进账税额少做0.5,今年我要怎么账务处理!正常补做,还是要进以前年度损益调整?还是怎么做?
2/376
2019-05-21
汇算清缴,去年做账的时候,分录写错了,有5万的业务招待费,其实5000是福利费,2.5万是业务招待费,2万是会议费。汇算清缴怎么调整? 那福利费之前账载金额是0,但是实际发生是5000 会议费在哪调整一下呢?
2/304
2022-04-08
首次申领发票限额是10000元,但我们第一笔业务是600多万,申请票额调整显示灰色不能调整,我们该怎么处理?
2/1283
2019-11-21
老师您好,去年我误将一笔往来款计入其他业务收入里,今年怎么调整,我单位科目没有以前年度损益调整
1/1468
2019-12-03
比如9月份应该缴纳9999.96但是实际上收取了10000元整数的税四舍五入多收了4分钱,那么10月份100销项变成了99.96元 税收调整分录怎么做?
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2018-11-05
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