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借:管理费用 应交税费(进项)贷:应交税费(进项转出)应付账款。现在要把进项转回我应该怎么做分录呢
1/134
2023-10-18
收到增值税普通发票,劳务名称快递费,请问可以进项抵扣吗?
1/568
2019-08-28
老师我进项大于销项,且留底较多,加计递减怎么做账
1/612
2019-05-30
老师好,我有个商品住房贷款,共计贷款46万,已还期次,20/72,当期还款额7835.84(本金每月固定还6389,利息1446,现在每个月递减利息差不多是30元),年利率5.25%,今天为止,贷款本金余额332222.2元,如果现到邮政贷款30万,把这个房贷款还清,月利3.1%,年利3.8%。请问,怎么选择合算,辛苦给计算过程,谢谢------有哪位老师能不能帮助回答一下?
1/367
2022-04-25
合作社修建一个蓄水池,用专项资金支付,我做的分录麻烦帮我看做对没,收到钱,借:银行存款,贷:专项应付存款,修建时:借:在建工程,货:银行存款,完工:借:固定资产,贷:在建工程,付款时:借:专项应付款,贷银行存款吗
1/877
2022-06-13
收到进项发票未认证先入账 ,借:原材料 增值税-待抵扣进项税额 贷:应付账款-A公司 现在已经认证了,分录 借:增值税-进项税额 贷:增值税-待抵扣进项税额 是这样吗?百度是这样做的?
2/702
2022-02-18
这个月进项不够抵,不够部分我用银行存款交可不可以这样做分录,借 应交税费应交增值税销项税,贷 银行存款
1/613
2018-11-29
请问购买航天金税盘开的普票可以全额递减,纳税申报填在哪项里
1/615
2020-07-10
客户签合同是工厂提货价,但是上个月有两套发快递的,对方没有快递账号,用了我司的快递账号支付快递费用,快递费用到时候和货款一起转回给我司,这样的话收到货款的金额与报关单的金额就对不上了,我们可以双方签一份代付快递费协议吗?
1/452
2019-08-20
项目运营公司向银行申请了3P项目贷款1.6亿,贷款期限10年,其中建设期2年,运营期8年,年利率4.9%,在建设期内除正常季度偿还贷款利息外,还向银行一次性支付800万贷款承诺费,请问800万如何均摊到每年的贷款利息里?
2/294
2024-03-09
母公司对子公司持股51%,都是物业公司,母公司购买子公司物业服务,付款时记“借:主营业务成本,贷:银行存款”,子公司记“借:银行存款,贷:主营业务收入,贷:应交税费-应交增值税-销项税额抵减”。请问母公司为什么没有进项税,子公司的销项税额抵减又是什么科目?
1/202
2024-03-09
事业单位用其他应付款—项目经费买固定资产应该怎么记账?收到项目经费时:借银行存款,贷其他应付款—项目经费;买固定资产时:借其他应付款,贷银行存款;固定资产入库时,借固定资产,贷累计盈余?
1/2564
2022-03-29
请问老师,向银行贷款交的借款印花税是一次性的吗
1/1860
2020-05-29
借,应交税金-应交增值税-进项税额 贷,预付账款-待抵扣税金 是什么意思?
1/1071
2020-09-23
关于作废发票进项转出,对方作废后,如果进货不退回去:借:其他应收款贷:应交税金-应交增值税-进项税额转出待对方开具正确的发票后并认证:借:应交税金-应交增值税-进项税额贷:其他应收款。为什么用其他应收款,是作废了客户退款的情况下用吗
1/536
2018-08-09
比如这个月进项10,销项20应交税款是10,月底要做凭证的对吧借:应交税金-应交增值税(未交增值税) 贷:应交税金-未交增值税下月缴纳做 借:应交增值税-未交增值税 贷:银行存款对吧
1/573
2017-12-28
老师,我们公司给单位发票开了,项目款没收到,借,应收账款,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额,可以吗?
1/122
2021-06-30
付出款项时:借:管理费用办公费,贷银行存款 款项退回时 借:银行存款 贷:管理费用办公费 退回的这个会计分录做的是不是不对
1/1873
2018-10-12
请问进项大于销项月末要不要做会计处理,应交税费—应交增值税有贷方余额的话,要不要做这笔分录? 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 4,在缴纳税款时: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
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2022-01-20
跨年进项发票出现问题,账务处理这样对吗? 1、借:库存商品 贷:应交税费-增值税(进项税额转出)2、借:应交税费——增值税(进项税额转出)贷:应交税费-未交增值税 3、借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 这样做对吗?
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2017-04-20
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