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汽车销售整车赠送的汽车精品赠送,赠送视同销售,销售时开具的是普通发票,为什么做应交税费--应交增值税--销项税处理呢,普通发票不是入成本吗,不能抵扣呀
3/1036
2017-06-08
老师好,员工出差购入的动车票,可以抵扣吗。借:销售费-差旅费 1018.8 应交税费-应交增值税-进项税 91.69 贷银行存款1110.5元。4张动车票共计是1110.5元。这样写对吗。
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2024-07-09
会计登帐 三栏式明细账 应交税费……应交增值税的进账税额和销项税额记在同一张账页上吗?
2/1323
2015-12-21
老师您好,我想咨询一下公司用自产产品来招待客户怎么入账呢? 有老师回复说公司用自产产品招待客户应视为销售做账务处理 借:销售费用~招待费 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税额)不入收入的话到时候申报增值税收入怎么填写? 不填写收入就不会跳出税额 而且这样不是不平的吗老师
1/678
2022-04-18
垮区域涉税工程服务,是必须在项目当地预缴增值税及附加税吗?
1/879
2019-02-25
借:其他应付款~财政补贴款 贷:以前年度损益调整 贷:应交税金~应交增值税~销项税 这样调整之后!我在申报增值税时在附表的无票销售栏内填写!增加销售收入增加销项税!这笔收入用交印花税吗?
1/666
2020-01-07
我们对下有个项目,开了票缴纳了增值税,一直没缴附加税,有什么影响吗?,
1/486
2018-01-29
老师,当月只有进项,借应交税费_转出未交增值税,贷应交税费_进项税额。 就做一步结转进项就可以了吗?
1/452
2017-10-21
增值税一般纳税人的增值税结转,销项小于进项税怎么结转?
1/921
2019-01-29
购进的原材料入库后领用用于工程安装,开的增值税专用发票,会计分录借方应交税费-应交增值税进项税额,那领用后增值税是不是要转出?分录怎么做?
1/1458
2017-07-07
异地建筑企业,6-8月有进项税额62843.74元,没有发生销项。9月份有进项税额2402452.4元,有销项2274545.43而且预交增值税454909.09元,我9月底做账怎么结转应交税费-增值税,
2/593
2018-10-12
还是代销这个问题,回答里面我看是有应交税费增值税进项税额的,想问公司是小规模怎么能有进项税抵扣呢?
1/289
2019-06-19
老师,请问营改增后,房地产企业(采用一般计税办法)在缴纳增值税时需要差额计税,销售额=(全部价款和价外费用X-当期允许扣除的土地价款Y)÷(1+11%),销项税额A=销售额*0.11,假设发票上的销项税额是B [B=含税合同价X/(1+11%)*11%], 如果是手工帐形式,在填制“应交税费-应交增值税”账簿的时候,“销项税额”那一栏究竟是应该填A还是填B? 当月应交的增值税额,应该用什么方法计算出来? 还是简单的 应交增值税的销项-进项+进项转出.....? 这样子吗??
1/868
2016-12-19
老师。您好。我公司本月销项税额和之前留底税额抵减之后剩余需缴纳税额九千多,账上如何做分录呢?留底的这部分税额如何体现,如果不管它,那么我的账上销项税额就有相等金额的余额。这个怎么处理呢?留底税额这一部分之前认证了,但是没有销项,就没有做账,那这部分已认证的进项税额还摆在应交增值税-待认证进项税额的,这个现在已经完全冲掉了,怎么在账上体现呢?
2/767
2019-07-10
老师,应交税费的销项税额和进项税额没有结转,我结转后应交税费-未交增值税贷方有金额,这个怎么平账
1/794
2019-06-03
出口货免抵退时借:应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)1借:其它应收款2贷:应交税费——应交增值税(出口退税)3期末如果只有此笔分录, 这样是贷方余额,从科目上看应交税费-应交增值税是贷方,怎么会计处理
1/957
2018-09-08
借:库存商品2519788.64 应交税费-应交增值税(进项)327572.52 贷:应付账款2847361.16 后来发现计算错误,库存商品多算了0.01,应交税费-应交增值税少算了0.01,我该怎样调整
1/440
2020-04-01
建筑业的增值税税负计算 是销项税额- 进项税额-预交增值税吗?还是销项税额-进项税额?
1/1487
2019-05-21
公司12月没有进项。只有销项。增值税是99079.85。申请了元月留底抵扣12月的增值税。抵扣完以后应交税金怎么做。
1/321
2019-02-15
上月因为进项大于销项,导致应交增值税为负数,这个月申报增值税该把这负数税额填到哪一栏才能抵扣呢
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2020-05-22
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