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申报增值税,本月销项多于进项,但是有上期留抵税额,用不用填写附加税表?
5/981
2021-04-17
请问老师,年末对账套的增值税和网上报税的额度要一致,我们单位享受10%的加计扣除,是否不能只看税务网上的进项和销项的累计之差,是上年留底加上本年进项减去本年的销项么?
1/124
2021-01-07
请问,上期留抵税额74.50元,本期计提增值税的分录见图,分录对吗
7/411
2021-07-07
卡税怎么卡,一个月要交多少税咋算的,我知道销向减进项是正的话就是要交的增值税,怎么算就是合理的上税
1/237
2019-04-29
请问下已经开了专票上了一次增值税?票拿到公司还需要在上税吗?
4/411
2022-01-02
想咨询一下,上几期增值税申报时未做增值税加计扣除,本期申报的时候能把之前漏做的增值税加计扣除给加上去
1/1566
2020-06-02
增值税纳税申报表,本期缴纳的
上期增值税
填在哪里?自己填还是系统自动带出?
2/1358
2022-11-22
上期有留抵税金,超过本期的产生的增值税,本期增值税需要计提吗,会计分录怎么做
1/780
2022-01-05
上期有预缴增值税,本期怎么抵扣?我看增值税申报表没有预缴这一项
1/1099
2018-10-15
增值税本期不需要缴增值税,副表4中的上期有余额,本期实际抵减税额还是不填吗?
1/371
2018-08-07
现在在申报增值税,我们上个月增值税申报表里的期末未缴税额为-3242.15,本期申报时,上期多缴部分要怎么抵扣?
1/939
2017-10-19
上期有留低税增值税怎么结转
1/395
2020-04-29
老师您好:我这样的录凭证是错误的吗?难道进项、销项、上期留抵税额不需要结转到“转出未交增值税”?
2/130
2022-12-08
上期留抵税额本来应该在“转出未交增值税”的借方,但是因为以前会计记账错误放在了“未交增值税”这个科目里,怎么调整分录呢,摘要要怎么写
2/1038
2020-04-01
老师,在申报增值税的时候,我在本期缴纳上期应纳税额填写了上月的增值税,导致期末未缴税额增加(上月+本月)的合计数、期初未缴税额增加(上月应纳税额)。这有没有关系呀?改也改不了
1/1003
2019-09-09
老师
上期增值税
有留抵的话。 这期如果要交附加税是不是要用当前要缴纳的增值税减去上期留抵的乘比例
1/570
2017-11-08
增值税申报表主表第30栏本期缴纳上期应纳税额是填上期没交的增值税吗?我们单位上月的增值税当期就已经交了,系统升级后,主表自动生成,出现第30栏的值是我上月交的税款,是不是要找税务局改一下?还是怎么办?追问: 增值税申报表主表第30栏本期缴纳上期应纳税额是填上期没交的增值税吗?我们单位上月的增值税当期就已经交了,系统升级后,主表自动生成,出现第30栏的值是我上月交的税款,是不是要找税务局改一下?还是怎么办?.
1/1303
2018-07-06
我们国税增值税主表中上期留抵税额11979.09,但我们账上未交增值税借方是23756.39,这个差11777.3需要怎么调,我们得按国税表中数据为准吧,差额原因不详,是几年前免征增值税之前的事了
1/625
2018-04-12
怎么会存在上期未交增值税?一直按时报税,也会存在这种情况么?上期未交增值税怎么来的呢
1/655
2020-10-09
上月的销售本月报税期前退回,应该冲减上月增值税还是本月增值税啊
1/954
2018-01-23
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