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内蒙古区内部审计协会
3/20
2023-02-08
《审计》注册会计师不得利用内部审计人员提供直接协助以实施具有下列特征的程序:1.略;2.略;3.略;4.涉及注册会计师按照规定就内部审计,以及利用内部审计工作或利用内部审计人员提供直接协助作出的决策。请问,“涉及注册会计师按照规定就内部审计,以及利用内部审计工作或利用内部审计人员提供直接协助作出的决策”这句话怎么理解,我语文不好,读不懂这句。
2/489
2023-06-04
老师,一般企业都要找外部审计出审计报告吗?如果是一年要审几次?什么时候请合适
1/744
2023-03-15
公司需要财务做好各部门审计工作,请教具体如何实施安排
1/191
2022-01-17
没有会计部门审核,审核可以不签字吗?
1/428
2021-04-29
审计外部证据
1/1320
2017-06-07
注册会计师不得利用内部审计人员提供直接协助以实施具有下列特征的程序:第四个是“涉及注册会计师按照规定就内部审计,以及利用内部审计工作或利用内部审计人员提供直接协助做出的决策”。请问“涉及注册会计师按照规定就内部审计,以及利用内部审计工作或利用内部审计人员提供直接协助做出的决策”这句话是什么意思,能不能举个例子?
1/649
2023-07-22
老师,审计部门过来审计,我们需要准备什么东西?
3/1408
2020-06-10
对总部财务进行内部审计,怎么从报表中发现问题?求助
1/1396
2017-06-07
内部审计:对于虚增收入使得毛利率异常的现象,应当如何设计内部审计策略?
4/1530
2021-12-15
内部审计的确认和咨询可以同时进行吗?
1/769
2021-11-09
在什么样的情况下,接了审计业务,就不能再接受内部审计业务
1/1821
2019-10-11
单位举行研究生答辩会,邀请外部专家进行评审。专家回去的高铁票费计入什么费用?依据是什么?
1/2381
2020-07-04
下列各项中,有关内部控制审计和财务报表审计对比的说法中,正确的是( )。 A.内部控制审计和财务报表审计,测试内部控制运行有效性的前提均是预期控制运行有效 B.财务报表审计需要获取内部控制在整个拟信赖期间运行有效的审计证据,内部控制审计需要获取内部控制在基准日前足够长的时间内运行有效性的审计证据 C.财务报表审计和内部控制审计在满足条件的情况下均可以采用“每三年至少对控制测试一次”的方法 D.财务报表审计需要评价控制缺陷是否构成值得关注的内部控制缺陷,而内部控制审计需要评价识别出的内部控制缺陷是否构成重要缺陷或重大缺陷
1/379
2024-04-04
审计查账,内部审计,查出问题会做什么处理
2/5489
2016-11-22
老师请问。企业内部研究开发项目研究阶段的支出,应当于发生当期计入当期损益,这句话是对的。企业内部研究开发项目阶段的支出 ,应在发生时计入管理费用这句话怎么是错的。意思都是一样的?
1/5832
2020-05-28
单位内部的会计监督和内部审计有什么区别?
1/1658
2017-06-07
审计局算是政府部门来的吗
1/3818
2019-07-11
公司请外部会计师事务所审计 公司账 一般审计内容是什么呢 还有我应该拿内账还是外账给他看呢
1/2802
2017-12-27
会计学按其研究内容的不同,分为()分支?A.会计原理B.财务会计C.会计理论D.成本会计E.会计史F.审计
1/2973
2017-10-19
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