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内部控制制度汇编》、《内部控制工作手册,老师这个是什么意思?要往财政局报送
1/982
2020-11-16
哪里可以查到上市公司内部控制的薄弱情况?写文章要用到内部控制薄弱的案例来分析,可是网上找的内控自评报告里头只有内部控制完善的方面
1/1605
2017-04-10
有学校的内部控制制度吗?
1/578
2018-08-02
单位内部控制制度是什么
1/477
2023-02-20
老师,有行政事业单位内部控制制度,有模版吗
1/376
2021-08-23
内部控制与控制测试的目标分别是什么
2/1567
2022-04-03
、下列关于内部控制的说法中,不正确的是( )。 A、一般情况下,注册会计师对内部控制的了解不能代替其对内部控制运行有效性的测试程序 B、一般情况下,注册会计师对内部控制的了解,主要是评价内部控制的设计和确定内部控制是否得到执行 C、内部控制的自动化成分在处理涉及主观判断的状况或交易事项时可能比人工控制更为适当 D、与审计相关的控制,包括被审计单位为实现财务报告可靠性目标设计和实施的控制
1/4270
2020-03-02
我国
企业内部控制
规范体系中针对注册会计师的规范是什么
1/711
2017-10-07
控制活动,是指企业对其内部控制的健全性、合理性 和有效性进行监督检查与评估,形成书面报告并作出 相应处理的过程,是实施内部控制的重要保证。 A正确 B、错误
1/3182
2022-03-05
内部控制属于审计还是其他鉴证业务??
1/6346
2019-12-21
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有( )
1/11
2024-02-21
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有( )
1/1135
2024-02-08
内部控制是什么系统?
1/971
2018-07-23
控制测试所涵盖的期间应当与拟信赖内部控制的期间保持一致,这个拟信赖的内部控制期间指的是啥?
2/1449
2020-08-02
国有企业,房地产开发公司被上级要求出具内部控制制度,请问有现成的相关制度吗
1/237
2022-04-02
下列有关信息技术对内部控制的影响的表述中,不正确的是( )。 A、内部控制的形式方面发生了变化 B、对内部控制进行了解不再是必须的审计程序 C、内部控制的目标包括提高会计信息的可靠性 D、改变了具体控制活动的性质
1/1116
2020-03-02
为客户设计内部控制影响审计独立性吗 为客户设计内部控制制度影响审计独立性吗?
1/2125
2021-10-03
下列各项中,属于控制活动要素的是( )。(2016年) A.企业实施全面预算管理制度 B.企业制定内部控制缺陷认定标准 C.企业根据设立的控制目标,及时进行风险评估 D.董事会下设立审计委员会
1/301
2024-03-15
单位内部控制报告怎样编制呢?
2/1233
2019-02-25
老师,您好!请问一下您那有内部牵制制度的什么内容吗? 内部控制的文档
1/121
2023-12-29
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