政府内部审计,半年度进行审计,编制审计整改报告,然后整改,体现了内部控制对吗
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2019-09-01
销售与收款环节内部控制的制度有哪些?关键控制点有哪些?
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2019-05-21
老师 企业内部会计制度包括哪些
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2022-10-21
老师,控制测试用于测试和评价内部控制运行的有效性,作为企业的内控为啥不能发现交易、余额、列报的重大错报
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2020-04-18
财务制度备案错误,需要将小企业制度改为一般企业制度,具体操作步骤?
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2019-01-15
注册会计师协会工作底稿编制指南
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2023-08-25
如何区分审计工作前和审计工作后?!如内部控制等
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2022-01-23
内部控制审计的范围严格限定在财务报告内部控制审计 为什么
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2024-01-27
老师怎样讲解货币内部控制制度的设计,我是大一新生,还不是很清楚,有没有结构框架
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2019-06-16
下列各项中,有关内部控制审计和财务报表审计对比的说法中,正确的是(  )。 A.内部控制审计和财务报表审计,测试内部控制运行有效性的前提均是预期控制运行有效 B.财务报表审计需要获取内部控制在整个拟信赖期间运行有效的审计证据,内部控制审计需要获取内部控制在基准日前足够长的时间内运行有效性的审计证据 C.财务报表审计和内部控制审计在满足条件的情况下均可以采用“每三年至少对控制测试一次”的方法 D.财务报表审计需要评价控制缺陷是否构成值得关注的内部控制缺陷,而内部控制审计需要评价识别出的内部控制缺陷是否构成重要缺陷或重大缺陷
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2024-04-04
(多选)下列各项属于企业内部控制措施的有() A 运营分析控制 B 财产保护控制 C 授权审批控制 D 绩效考评控制
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2020-04-02
国有建设单位会计制度作废了吗
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2016-01-29
在内部控制审计中,下列关于增加强调事项段的说法中,错误的是(  )。 A.注册会计师应当在强调事项段中指明,该段内容仅用于提醒内部控制审计报告使用者关注,并不影响对内部控制发表的审计意见 B.如果确定企业内部控制评价报告的要素的列报不完整或不恰当,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段 C.根据法律法规的相关豁免规定,注册会计师可以不将某一实体纳入内部控制审计的范围,但应当在内部控制审计报告中增加强调事项段或在注册会计师责任段中予以说明 D.在出具无法表示意见的内部控制审计报告时,如果在已执行的有限程序中发现内部控制存在重大缺陷,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加
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2024-03-10
老师,关于企业内部控制措施和行政单位内部控制方法的区别,如果问属于行政事业单位内部控制的有,1不相容职务分离控制2授权审批控制,这两个可以选吗,感觉意思差不多,就是几个字的区别
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2020-04-10
老师你好,我是会计专业的大四学生,正在写论文,题目是“云南白药货币资金制度分析”。我找了很久只找到它2007年的内部控制制度,但指导老师要求写18年或19年的最新资料,我确实找不到最新的了,想请教一下老师,知不知道有什么地方可以查找公司的内部控制制度呢?或者货币资金制度分析可以从制度以外的方面吗?比如财务报表等。就是不从制度来分析可以吗?希望老师可以回答一下,谢谢了!!
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2019-04-19
会计学堂里有没有关于建筑企业内部控制管理
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2019-04-13
企业 和事业的单位内部控制各是什么
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2020-01-28
国有建设单位会计制度是否作废,企业的建设项目应适用哪种会计制度。
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2019-05-29
老师,关于年度企业关联业务表当中的一方对另一方的股份控制是指的企业对企业的控制吗?
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2017-04-28
应收及预付款项内部控制制度的主要内容包括哪些
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2023-03-08